区审计局认真落实大东区人大常委会的审议意见
区审计局高度重视区人大对2019年度区级预算执行和其他财政收支审计工作报告提出的四条审议意见,结合实际情况进行了逐条分析,并按照审议意见的要求确定了相应的措施与目标,予以进行落实。
一是立足监督职能,注重问题分析,把握审计工作重点。针对屡审屡犯固定资产未入账、会计凭证记录不完整、无预算采购等问题,通过下达整改反馈表、要求相关单位完善内控制度,并与财政事务服务中心进行沟通,加强把关等方式,力争从源头上解决问题。
二是注重绩效审计,关注资金的经济性、效率性、效果性。配合区人大开展预算审查监督等工作,将人大监督的权威性和审计监督的专业性有机结合。在年底的预算初审环节,重点关注绩效目标设立的科学性和完整性,及时发现预算编制中项目资金安排、压减目标完成等方面的问题。
三是科学制定审计计划,不断扩大审计范围。通过与区人大、政府、相关职能部门沟通,充分调研我区重点项目和超过1000万的重大项目,合理制定明年审计项目计划,保证计划的针对性、可操作性。另外加强对财政资金使用效益和效果的监督。在下半年的审计项目中,将政府采购情况、项目资金使用情况作为审计重点予以关注,促进财政资金使用效益提高。
四是组织全体审计人员学习《关于进一步加强各级人大常委会对审计查出突出问题整改情况监督的意见》。建立审计问题整改落实清单,建立了审计整改工作群,每周调度整改情况,按性质进行分类整改。科学运用审计成果,对审计整改结果进行通报,将在12月对整改情况进行总结,做好审计的后半篇文章。