自贡市审计局做好十个一加强内部审计工作
为贯彻落实中央省市审计委员会关于加强对内部审计工作的指导和监督的会议精神,自贡市审计局做好十个一,加强内部审计工作,推进内部审计在国家治理体系和治理能力现代化进程中发挥重要作用。
一个机构,牵头负责。市审计局设立了法规审理与内部审计监督指导科,明确该科主要职责之一是发挥法规审理专业优势,牵头负责推动各有关部门和单位建立健全内部审计制度,对内部审计机构进行业务指导,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量。
一次年会,统一思想。每年召开一次全市内部审计工作座谈会,将思想统一到深入学习和贯彻落实中央、省市委审计委员会会议精神上来,进一步提高政治站位和工作定位,充分认识新时代加强和改进内部审计工作的重要意义,以高度的责任感和使命感,切实履行职责,发挥内部审计作用。
一份计划,分头实施。一是在制定审计机关年度审计项目计划时,充分考虑有关部门和单位内部审计的实际情况。二是各业务科室在实施审计项目计划时,对被审计单位的内审制度建立、内审职责履行等情况进行监督,揭示问题、分析原因、提出建议,推动被审计单位加强内部审计工作。
一个平台,信息互通。建立全市内部审计工作微信群平台。通过平台,一是及时掌握全市内部审计工作开展情况,便于分析解决问题困难。二是传递政策法规,安排工作任务。三是发布内部审计动态,共享先进内审经验和做法。
一批清单,提示风险。将政府投资建设、部门(单位)预算执行、党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员履行经济责任、审计质量等7张重点风险提示清单(涉及风险事项和防控措施各178个,政策法规规定205条)发给各内审单位,为其采取风险防控措施、确定审计重点和加强审计质量控制提供重要参考。
一批动态,取长补短。将全市有关内审单位在建章立制、联合其他内部力量、利用社会审计力量、建立内部审计对象库和人才库、实施内部审计项目、审计整改、审计结果利用等方面的经验和做法及时形成工作动态并发布,便于各内审单位相互取长补短,形成你追我赶浓厚氛围。
一批模板,规范文书。为了规范内部审计行为,将内审工作中常用的审计通知书、审计项目实施方案、经济责任审计述职报告的内容和要点、审计取证记录、审计工作底稿、审计报告、采纳被审计单位意见说明、审计业务会议记录等主要文书种类和文本格式模板提供给各内审单位参考使用。
一本台账,掌握全貌。建立一本台账,内容包括一是内审单位名称、内审机构类型、负责人联系方式等基本情况。二是内审计划、内审报表、内审总结、内审制度等资料备案情况。三是实施内审的方式方法等情况。及时更新台账,随时掌握内部审计工作全貌,便于有重点和有针对性地进行指导和监督。
一批项目,以审代训。抽调部分内部审计人员参与公立医院、重大经济决策事项、国有资本运行情况等国家审计或审计调查项目。通过以审代训,内部审计人员学习了国家审计工作的理念、思路、方式方法,丰富了实践经验,提高了审计理论水平和业务能力。
一个机制,校地合作。市审计局与四川轻化工大学建立了紧密的内部审计工作校地联系新机制,在审计科研、理论探讨、实践交流等方面均有友好、务实合作,实现了相互学习借鉴,优势互补,资源共享,共同推动自贡市内部审计事业发展。