2015年杨浦区建设和交通委员会部门预算编制说明
杨浦区建设和交通委员会为主管本区市政、交通、水务、建筑业管理工作的区政府工作部门。主要职责是根据本区国民经济和社会发展总体规划,编制本区市政、交通、水务、建管工作中长期发展规划和年度计划;组织、协调区域内市政基础设施的建设与管理;负责本区静态交通管理与执法检查;负责本区建筑行业管理工作,做好建设工程初步设计、招投标、行政许可、安全质量和文明施工等的指导、审批、监管与行政执法工作;负责本区水行政和水资源管理,组织水务工程建设和水务设施管理,依法实施水行政执法,负责本区防汛防台工作。
杨浦区建设和交通委员会部门预算包括杨浦区建设和交通委员会机关本部,下属事业单位:杨浦区市政和水务管理事务中心(区交通管理中心)、杨浦区建筑业管理事务中心、杨浦区新江湾城综合市政管理所的综合收支计划。2015年杨浦区建设和交通委员会部门预算支出总额为60,387.18万元,其中:财政拨款支出预算55,894.62万元。财政拨款支出预算中,基本支出4,143.44万元;项目支出51,751.18万元。财政拨款支出主要内容如下:
1、“社会保障和就业支出”科目1,0***.76万元,主要用于离退休方面的支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出”科目180.61万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3、“城乡社区支出”科目46,923.92万元,主要用于市政设施的建设及修缮、市政、水务、交通管理事务、建筑市场管理与监督、在职及聘用人员工资福利支出、部门日常运行支出。
4、“农林水支出”科目7,620.00万元,主要用于截污纳管工程建设和防汛防台业务支出。
5、“住房保障支出”科目105.33万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。