舟山出台意见加强国家审计与内部审计协同机制建设
近日,舟山市审计局、舟山市文化和广电旅游体育局联合出台了《舟山市文广旅体系统国家审计与内部审计协同机制的实施意见》,通过建立风险清单督导制度,开展市文广旅体系统国家审计与内部审计协同试点,加强国家审计与内部审计的工作协作,督促指导内部审计按清单内容加强自我监管,对促进审计资源的有效整合,进一步提高审计效率,增强审计监督合力具有重要的意义。
《意见》一是健全了内部审计工作机制,明确负责内部审计的机构,配备专(兼)职审计人员,规范内部审计工作;二是建立风险防范清单督导制度,根据历年对文广旅体系统审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,动态编制《舟山市文化和广电旅游体育局履行经济责任风险防范清单》并对开展内部审计情况进行定期督导;三是进一步加强协同工作,对统筹规划文广旅体系统内部管理领导干部离任交接工作、统筹编制审计计划、国家审计与内部审计的协同配合等方面明确了双方的职责。四是明确建立审计成果的综合利用机制,在领导干部经济责任审计、领导班子成员述职述廉、年度考核、任职考核等方面加大审计成果互相利用,减少重复性工作。