区审计局开展2016年度本级预算执行情况及其他财政收支审计
根据太平区审计局制定的审计项目计划,于2月中旬开展对2016年度本级预算执行情况及其他财政收支的审计。此审计项目是我局审计业务工作中的重点,为能够将审计工作顺利开展和实施,审计组加强了对预算管理、财政预算收支、专户管理、转移支付资金、政府债务资金、预算外资金及其他财政收支的审查。
一是加强预算管理审查。 依据区人大批复的年度财政预算,对预算的下达、调整、追加情况进行审计;二是加强财政预算收支审查。重点审计财政收入的完整性和财政支出的真实性;三是加强专户管理情况审查。重点审计专户管理的专项资金的核算、拨付、使用的合规性,国库与专户资金拨付是否符合预算规定等;四是转移支付资金审查。主要审查转移支付资金使用的合法性和效益型;五是政府债务资金审查。审查政府债务的总体情况和债务结构,正确评价偿债能力和风险程度等;六是预算外资金审查。审计财政预算外收入的征收、解缴与核算,重点检查年终的结算环节,有无延压预算外收入和转移、截留问题;七是其他财政收支审查。重点审计财政受的合规性和合法性,财政决算是否真实完整等问题。
我局审计人员以廉洁奉公、审计“八不准”为工作要求,严格遵守廉政纪律,严格要求、严格管理、严格监督,自觉维护好审计机关的良好形象,保质保量地完成好今年的预算执行审计工作。