2019年度江浦路街道网格中心单位决算公开表
上海市杨浦区江浦路街道
城市网格化综合管理中心
2019年度决算
目 录
第一部分 上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心
概况
一、主要职能
杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心是杨浦区江浦路街道办事处下属事业单位,主要承办辖区内城市网格化管理具体事务。
二、机构设置
根据杨编[2015]23号文,杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心为江浦路街道办事处所属全额拨款事业单位,等级规格相当于正科级,无内设机构。
第二部分 上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心
2019年度决算表
2019年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 3738.11 | 一、一般公共服务支出 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 4.74 | 七、文化体育与传媒支出 | |
| 八、社会保障和就业支出 | 60.50 | |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.65 | |
| 十、节能环保支出 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 3633.80 | |
| 十二、农林水支出 | ||
| 十三、交通运输支出 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | ||
| 十六、金融支出 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | ||
| 十九、住房保障支出 | 16.76 | |
| 二十、粮油物资储备支出 | ||
| 二十一、其他支出 | ||
本年收入合计 | 3742.85 | 本年支出合计 | 3729.71 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 102.41 | 年末结转和结余 | 115.55 |
总计 | 3845.26 | 总计 | 3845.26 |
2019年度收入决算表
单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3742.85 | 3738.11 |
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| 4.74 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 60.50 | 60.50 |
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208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 60.50 | 60.50 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.09 | 42.09 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.21 | 18.21 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.65 | 18.65 |
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210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 3***6.94 | 3***2.20 | 4.74 | ||||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3***6.94 | 3***2.20 | 4.74 | |||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3***6.94 | 3***2.20 | 4.74 | ||||
221 | 住房保障支出 | 16.76 | 16.76 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 16.76 | 16.76 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.76 | 16.76 |
2019年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 3729.71 | 762.44 | 2967.27 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 60.50 | 60.50 |
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208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 60.50 | 60.50 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.09 | 42.09 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.21 | 18.21 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.65 | 18.65 | ||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 3633.80 | 666.52 | 2967.27 | |||||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3633.80 | 666.52 | 2967.27 | ||||
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3633.80 | 666.52 | 2967.27 |
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221 | 住房保障支出 | 16.76 | 16.76 |
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221 | 02 | 住房改革支出 | 16.76 | 16.76 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.76 | 16.76 |
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2019年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 3738.11 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 60.50 | 60.50 |
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| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 18.65 | 18.65 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 | 3629.06 | 3629.06 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、国土海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 16.76 | 16.76 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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本年收入合计 | 3738.11 | 本年支出合计 | 3724.97 | 3724.97 |
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年初财政拨款结转和结余 | 102.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 115.55 | 115.55 |
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一般公共预算财政拨款 | 102.41 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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总计 | 3840.52 | 总计 | 3840.52 | 3840.52 |
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2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 60.50 | 60.50 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 60.50 | 60.50 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.20 | 0.20 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.09 | 42.09 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.21 | 18.21 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18.65 | 18.65 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 18.65 | 18.65 | |
212 | 城乡社区支出 | 3629.06 | 666.52 | 2962.53 | ||
212 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3629.06 | 666.52 | 2962.53 | |
212 | 99 | 99 | 其他城乡社区支出 | 3629.06 | 666.52 | 2962.53 |
221 | 住房保障支出 | 16.76 | 16.76 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 16.76 | 16.76 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 16.76 | 16.76 | |
合计 | 3724.97 | 762.43 | 2962.53 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 687.93 | |||
301 | 01 | 基本工资 | 68.91 | ||
301 | 02 | 津贴补贴 | 10.30 | ||
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 216.29 | ||
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 42.09 | ||
301 | 09 | 职业年金缴费 | 18.21 | ||
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.65 | ||
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 8.53 | ||
301 | 13 | 住房公积金 | 17.52 | ||
301 | 14 | 医疗费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 287.42 | ||
302 | 商品和服务支出 | 63.56 | |||
302 | 01 | 办公费 | 5.48 | ||
302 | 02 | 印刷费 | |||
302 | 03 | 咨询费 | |||
302 | 04 | 手续费 | 0.46 | ||
302 | 05 | 水费 | 7.53 | ||
302 | 06 | 电费 | 10.39 | ||
302 | 07 | 邮电费 | 3.90 | ||
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | |||
302 | 11 | 差旅费 | |||
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | |||
302 | 14 | 租赁费 | |||
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | |||
302 | 17 | 公务接待费 | |||
302 | 18 | 专用材料费 | 19.67 | ||
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 4.55 | ||
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | 5.12 | ||
302 | 29 | 福利费 | 5.22 | ||
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | |||
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 1.25 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.25 | |||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | 0.20 | ||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | 0.50 | ||
303 | 07 | 医疗费补助 | 0.28 | ||
303 | 08 | 助学金 | |||
303 | 09 | 奖励金 | 0.22 | ||
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
303 | 99 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.05 | ||
310 | 资本性支出 | 9.70 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 9.70 | ||
310 | 03 | 专用设备购置 | |||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | |||
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 22 | 无形资产购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | |||
合计 | 762.43 | 689.17 | 73.26 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
229 |
|
| 其他支出 | |||
229 | 08 |
| ***发行销售机构业务费安排的支出 | |||
229 | 08 | 04 | 福利***销售机构的业务费支出 | |||
… | … | … | … | |||
合计 |
注:上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2019年度资产负债情况表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
| 数量 | 价值 | ||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 338.00 | 337.67 |
(一)流动资产 | —— | —— | 226.40 | 154.97 |
(二)固定资产 | —— | —— | 101.60 | 172.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用设备(台/套/辆) |
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(1)车辆 |
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一般公务用车 |
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执法执勤用车 |
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特种专业技术用车 |
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其他用车 |
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(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) |
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3.专用设备(台/套) |
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单价100万元以上专用设备 |
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4.其他固定资产 | —— | —— | 101.60 | 172.70 |
减:累计折旧及减值准备 | —— | —— |
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(三)长期投资 | —— | —— | 10.00 | 10.00 |
(四)在建工程 | —— | —— |
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(五)无形资产 | —— | —— |
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减:累计摊销 | —— | —— |
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(六)其他资产 | —— | —— |
| |
二、负债合计 | —— | —— | 82.22 | 43.31 |
三、净资产合计 | —— | —— | 234.96 | 255.98 |
第三部分 上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度决算情况说明
一、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度收入支出决算总体情况说明
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度收入总计为3742.85万元、支出总计为3729.71万元。与2018年度相比,收入总计增加1458.8万元,支出总计增加1446.26万元。主要原因:一般专项预算增加。
二、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度收入决算情况说明
本年收入合计3742.85万元,其中:财政拨款收入3738.11万元,占99.87%;其他收入4.74万元,占0.13%。
三、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度支出决算情况说明
本年支出合计3729.71万元,其中:基本支出762.43万元,占20.44%;项目支出2967.27万元,占79.56%。
四、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度财政拨款收入决算3738.11万元、支出决算3724.97万元。与2018年度相比,财政拨款收入总计增加1473.92万元,增长65.10%;支出总计增加1441.52万元,增长63.13%。主要原因:一般专项预算增加。
五、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3724.97万元,占本年支出合计的100%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1441.52万元,增长63.13%。主要原因:一般专项预算增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出3724.97万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)60.50万元,占1.63%;医疗卫生与计划生育支出(类)18.65万元,占0.5%;城乡社区支出(类)3629.06万元,占97.43%;住房保障支出(类)16.76万元,占0.44%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2842.38万元,支出决算为3724.97万元,完成年初预算的131.05%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出标准调整。其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休支出(项)0.20万元。主要用于:事业单位退休费支出。年初预算为0.28万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的71.43%。决算数小于预算数的主要原因:活动费标准调整。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.09万元。主要用于:事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为29.27万元,支出决算为42.09万元,完成年初预算的143.80%。决算数大于预算数的主要原因:缴费标准调整。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)18.21万元。主要用于:事业单位职业年金缴费支出。年初预算为9.82万元,支出决算为18.21万元,完成年初预算的185.44%。决算数大于预算数的主要原因:缴费标准调整。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)18.65万元。主要用于事业单位医疗保险支出。年初预算为23.56万元,支出决算为18.65万元,完成年初预算的79.16%。决算数小于预算数的主要原因:缴费标准调整。
5、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)3629.06万元。主要用于事业单位基本支出、城市综合管理等方面的支出。年初预算为2736.6万元,支出决算为3629.06万元,完成年初预算的132.61%。决算数大于预算数的主要原因:部分支出标准调整。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)16.76万元。主要用于:缴纳在职人员住房公积金等支出。年初预算为16.76万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:缴费标准调整。
六、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款基本762.43万元,包括人员经费689.17万元,公用经费73.26万元。基本支出中:
1、工资福利支出687.93万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资支出等。
2、商品和服务支出63.56万元,主要用于:办公费、手续费、维护费等支出。
3、对个人和家庭补助支出1.25万元,主要用于:退休人员支出和独生子女奖励费。
4、其他资本性支出9.7万元,主要用于:办公设备购置。
七、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、关于上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为14.90万元,其中:货物采购金额14.90万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
1.车辆
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度无车辆特殊占用情况说明。
2.房屋
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度无房屋特殊占用情况说明。
(四)预算绩效管理情况
上海市杨浦区江浦路街道城市网格化综合管理中心2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了预算绩效管理工作机制;全过程绩效管理实施情况:2019年度开展的绩效***评价项目0个,涉及预算金额0万元;2019年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:其他单位工作经费转拨收入等。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。