区审计局完善制度建设推进部门内审工作
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于2022年01月24日发表
一是突出重点领域,加强财务收支、预算管理、资产管理等制度执行,提高资金使用效益,完善经济决策程序,确保重点工作顺利完成。二是注重内部流程,查找部门内部控制风险,建立内审制度,规范内部流程,堵住风险漏洞。三是健全监督机制,加强内外部审计合作,减少重复检查,同时推进内审队伍建设,配备专(兼)职内审人员,定期对本单位及下属单位开展内审检查。
(区府办消息)
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