强化财政内部监督规范财政管理行为
为进一步加强财政廉政建设,强化财政内部权力制约,规范财政管理行为,提高财政管理水平,2023年2月15日,根据财政局党组安排,由财政局纪检组牵头,从财政监督局、国库支付中心及机关股室抽调人员,对机关及各股室、下属单位开展财政系统内部监督检查工作。检查工作分为前期资料准备、重点检查、后期整改落实三个阶段,在3月31日前全面完成此项工作。
本次内审工作旨在突出重点,明确责任,逗硬奖惩。一是突出重点,本次检查的内容主要是2022年财政局财政财务管理和执行国家相关法律法规规章及本局内部管理制度和财务收支等情况;重点关注财政资金的分配、审核、审批、拨付,财政局内部财务管理、财务收支、会计行为等方面的问题。二是落实责任,本次内审工作实行组长负责制,要求所有检查人员以认真负责的态度,实事求是地查找问题,不得敷衍了事走过场,各股室(单位)主动自觉接受和配合内审监督检查;各检查小组要将检查内容予以记录并编制财政检查工作底稿,在检查结束后,出具客观、真实的内部监督检查报告,下达内部监督检查结论。三是逗硬奖惩,本次内审结果将在全局进行通报,同时纳入年度工作目标考核内容,作为干部评先选优和年度考核的重要参考依据。