县审计局编制内部审计操作手册加强内部审计指导
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于2022年03月15日发表
县审计局在对内审工作的指导监督过程中发现,不少内审人员业务不熟悉、操作不规范、内审质量急待提高。为促进内审工作规范化,提高内审工作质效,该局组织人力,用半年时间编制了《内部审计操作手册》(以下简称《手册》),将其分享到全县内审工作群,并印制120份分发到各乡镇、部门和企事业单位。
据了解,《手册》汇编了有关内部审计的法规规章和各单位适用的会计制度,编辑了有关内审工作的各种审计文书格式,制作了从审计计划、审计通知书、审计实施方案、审计取证到审计报告征求意见、审计报告和审计决定等各环节的模板和实例。
据悉,《手册》分发后,受到了内审单位和内审人员的一致欢迎和好评,促进了全县内部审计工作的有力有序开展。(县审计局 杨芬芬)
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