沈阳市大东区小东街道办事处部门决算公开(2018年)
目 录
一、 第一部分:沈阳市大东区小东街道办事处概况
二、 部门主要职责及机构设置情况
三、 部门决算单位构成
四、 第二部分:沈阳市大东区小东街道办事处2018年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分:沈阳市大东区小东街道办事处2018年部门决算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分 沈阳市大东区小东街道办事处概况
一、 部门主要职责及机构设置情况
1、主要职责:
(一)负责指导社区居民自治和社区服务等工作。
(二)按区、街分工负责区域内市容、环境卫生工作;协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、防灾减灾等方面的监管服务,以及房屋拆迁等工作。
(三)负责辖区内失业人员、离退休人员、享受最低生活保障人员的管理与服务工作;做好就业再就业和扶贫济困等工作。
(四)负责平安街道建设,组织协调辖区内社会治安综合治理、消防安全、信访、人民调解、司法调解和维护社会稳定等工作。
(五)负责为辖区内个人创业和企业的创办、经营提供服务,为发展楼宇经济、打造特色街区营造良好环境;负责在地统计、人口和计划生育等工作;协助有关部门做好民政、文化、教育、医疗卫生、安全生产监管等工作。
2、机构设置情况
根据沈大东编发[2010]74号文件精神,设立沈阳市大东区小东街道办事处,正处级建制。小东街道办事处为区政府派出机关,受区委、区政府领导,行使区政府赋予的职能,负责本地区的行政管理工作。
人员编制29名,部门领导职数5名,其中:书记1名、副书记1名、主任1名、副主任2名;科级领导职数11名,其中:党群部门5名;党群工作办公室主任由党工委副书记兼任。7个内设机构:党群工作办公室、办公室、社区建设指导科、城市管理科、就业和社会保障科、社会治安综合治理科、经济和社会事业服务科。
办事处下辖自筹自支事业单位:小东经济服务中心,编制12名,领导职数2名。派遣和临时工人员。
二、 二、部门决算单位构成
仅包括沈阳市大东区小东街道办事处本级2018年部门决算。
第二部分 2018年沈阳市大东区小东街道办事处部门决算公开报表
***1 2018年区直部门决算公开报表
***1-1
2018年度收入支出决算总表 | |||||||||
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| 公开01表 | ||||
部门:小东街道 |
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| 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1115.29 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 967.49 | ||||
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 18 |
| ||||
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 19 |
| ||||
三、事业收入 | 4 |
| …… | 20 |
| ||||
四、经营收入 | 5 |
| 八、社会保障和就业支出 | 21 | 126.73 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 22 | 16.97 | ||||
六、其他收入 | 7 |
| …… | 23 |
| ||||
| 8 |
| 十九、住房保障支出 | 24 | 45.88 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1115.29 | 本年支出合计 | 25 | 1157.07 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 26 |
| ||||
年初结转和结余 | 11 | 59.48 | 其中:提取职工福利基金 | 27 |
| ||||
其中:项目支出结转和结余 | 12 |
| 转入事业基金 | 28 |
| ||||
| 13 |
| 年末结转和结余 | 29 | 17.70 | ||||
| 14 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 30 |
| ||||
总计 | 16 | 1174.77 | 总计 | 32 | 1174.77 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
***1-2 2018年度收入决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||
部门: |
| 小东街道 |
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| 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 1115.29 | 1115.29 |
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201 |
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| 一般公共服务支出 | 940.10 | 940.10 |
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201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 806.50 | 806.50 |
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201 | 03 | 01 | 行政运行 | 533.10 | 533.10 |
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201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 89.23 | 89.23 |
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201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 184.17 | 184.17 |
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| |||||||
201 | 13 |
| 商贸事务 | 130.96 | 130.96 |
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201 | 13 | 08 | 招商引资 | 127.59 | 127.59 |
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201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 3.37 | 3.37 |
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| |||||||
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 2.*** | 2.*** |
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201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.*** | 2.*** |
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208 |
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| 社会保障和就业支出 | 112.34 | 112.34 |
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| |||||||
208 | 02 |
| 民政管理事务 | 57.72 | 57.72 |
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208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 57.72 | 57.72 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 54.62 | 54.62 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23 | 38.23 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.39 | 16.39 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 16.97 | 16.97 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 |
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210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.63 | 16.63 |
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| |||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.34 | 0.34 |
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| |||||||
221 |
|
| 住房保障支出 | 45.88 | 45.88 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 45.88 | 45.88 |
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| |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 |
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221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6.79 | 6.79 |
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注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
***1-3
2018年度支出决算表 |
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| 公开03表 | |||||||
部门: |
| 小东街道 |
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| 金额单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ||||||
合计 | 1157.07 | 711.01 | 446.06 |
|
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| |||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 967.49 | 593.54 | 373.95 |
|
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| ||||||
201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 833.89 | 593.54 | 240.35 |
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| ||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 533.09 | 533.09 | 0.00 |
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201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 116.62 | 0.00 | 116.62 |
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| ||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 184.18 | 60.44 | 123.74 |
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| ||||||
201 | 13 |
| 商贸事务 | 130.96 | 0.00 | 130.96 |
|
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| ||||||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 127.59 | 0.00 | 127.59 |
|
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| ||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 3.37 | 0.00 | 3.37 |
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| ||||||
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 2.*** | 0.00 | 2.*** |
|
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| ||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 2.*** | 0.00 | 2.*** |
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| ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 126.73 | 54.62 | 72.11 |
|
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| ||||||
208 | 02 |
| 民政管理事务 | 72.11 | 0.00 | 72.11 |
|
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| ||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 72.11 | 0.00 | 72.11 |
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| ||||||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 54.62 | 54.62 | 0.00 |
|
|
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| ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.23 | 38.23 | 0.00 |
|
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|
| ||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.39 | 16.39 | 0.00 |
|
|
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| ||||||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 16.97 | 16.97 | 0.00 |
|
|
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| ||||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 16.97 | 16.97 | 0.00 |
|
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| ||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 16.63 | 16.63 | 0.00 |
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| ||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
|
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| ||||||
221 |
|
| 住房保障支出 | 45.88 | 45.88 | 0.00 |
|
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| ||||||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 45.88 | 45.88 | 0.00 |
|
|
|
| ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 39.09 | 39.09 | 0.00 |
|
|
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| ||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 6.79 | 6.79 | 0.00 |
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
***1-4
2018年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
部门: |
| 小东街道 |
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| 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1115.29 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 967.49 | 967.49 |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
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| ||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
| ||||||
| 4 |
| …… | 18 |
|
|
| ||||||
| 5 |
| 八、社会保障和就业支出 | 19 | 126.73 | 126.73 |
| ||||||
| 6 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 20 | 16.97 | 16.97 |
| ||||||
| 7 |
| …… | 21 |
|
|
| ||||||
| 8 |
| 十九、住房保障支出 | 22 | 45.88 | 45.88 |
| ||||||
本年收入合计 | 9 | 1115.29 | 本年支出合计 | 23 | 1157.07 | 1157.07 |
| ||||||
年初结转和结余 | 10 |
| 年末结转和结余 | 24 | 17.70 | 17.70 |
| ||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 59.48 |
| 25 |
|
|
| ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
|
|
| ||||||
合计 | 14 | 1174.77 | 合计 | 28 | 1174.77 | 1174.77 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
***1-5 2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开05表 |
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部门: |
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|
| 小东街道 |
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|
|
| 金额单位:万元 |
| |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
合计
| 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
合计 | 59.48 | 0.00 | 59.48 | 1115.29 | 711.01 | 404.28 | 1157.07 | 711.01 | 446.06 | 17.70 | 0.00 | 17.70 | 0.00 | |||||||||||||||||||
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 33.04 | 0.00 | 33.04 | 940.10 | 593.54 | 346.57 | 967.49 | 593.54 | 373.95 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 33.04 | 0.00 | 33.04 | 806.50 | 593.54 | 212.96 | 833.89 | 593.54 | 240.35 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 533.10 | 533.10 | 0.00 | 533.09 | 533.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 33.04 | 0.00 | 33.04 | 89.23 | 0.00 | 89.23 | 116.62 | 0.00 | 116.62 | 5.65 | 0.00 | 5.65 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184.17 | 60.44 | 123.73 | 184.18 | 60.44 | 123.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 13 |
| 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130.96 | 0.00 | 130.96 | 130.96 | 0.00 | 130.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 13 | 08 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.59 | 0.00 | 127.59 | 127.59 | 0.00 | 127.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 13 | 99 | 其他商贸事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 36 |
| 其他共产党事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.*** | 0.00 | 2.*** | 2.*** | 0.00 | 2.*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.*** | 0.00 | 2.*** | 2.*** | 0.00 | 2.*** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 26.44 | 0.00 | 26.44 | 112.34 | 54.62 | 57.72 | 126.73 | 54.62 | 72.11 | 12.05 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 02 |
| 民政管理事务 | 26.44 | 0.00 | 26.44 | 57.72 | 0.00 | 57.72 | 72.11 | 0.00 | 72.11 | 12.05 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 26.44 | 0.00 | 26.44 | 57.72 | 0.00 | 57.72 | 72.11 | 0.00 | 72.11 | 12.05 | 0.00 | 12.05 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.62 | 54.62 | 0.00 | 54.62 | 54.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.23 | 38.23 | 0.00 | 38.23 | 38.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 16.39 | 16.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 16.97 | 16.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 16.63 | 16.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 |
|
| 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 45.88 | 45.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.09 | 39.09 | 0.00 | 39.09 | 39.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 6.79 | 6.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-6
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
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| 公开06表 | ||||
部门: | 小东街道 |
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| 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 |
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经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 711.01 | 558.37 | 152.*** | ||||||
301 | 工资福利支出 | 387.11 | 387.11 |
| |||||
30101 | 基本工资 | 108.43 | 108.43 |
| |||||
30102 | 津贴补贴 | 88.26 | 88.26 |
| |||||
30103 | 奖金 | 14.44 | 14.44 |
| |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.23 | 38.23 |
| |||||
30109 | 职业年金缴费 | 16.39 | 16.39 |
| |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.96 | 19.96 |
| |||||
30113 | 住房公积金 | 39.10 | 39.10 |
| |||||
30114 | 医疗费 | 1.89 | 1.89 |
| |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 60.41 | 60.41 |
| |||||
302 | 商品和服务支出 | 152.*** |
| 152.*** | |||||
30201 | 办公费 | 12.30 |
| 12.30 | |||||
30205 | 水费 | 2.55 |
| 2.55 | |||||
30206 | 电费 | 8.16 |
| 8.16 | |||||
30207 | 邮电费 | 18.68 |
| 18.68 | |||||
30208 | 取暖费 | 7.10 |
| 7.10 | |||||
30213 | 维修(护)费 | 2.95 |
| 2.95 | |||||
30216 | 培训费 | 0.16 |
| 0.16 | |||||
30226 | 劳务费 | 55.65 |
| 55.65 | |||||
30228 | 工会经费 | 4.94 |
| 4.94 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 27.72 |
| 27.72 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 12.43 |
| 12.43 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 171.26 | 171.26 |
| |||||
30301 | 离休费 | 15.18 | 15.18 |
| |||||
30302 | 退休费 | 11.62 | 11.62 |
| |||||
30305 | 生活补助 | 2.78 | 2.78 |
| |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.35 | 0.35 |
| |||||
30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |
| |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 141.26 | 141.26 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
***1-7
2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 公开07表 | ||||||||||
部门: |
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| 小东街道 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||
合计
| 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||
合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-8
2018年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开08表 | ||||||||||||
部门: | 小东街道 |
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| 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余 分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
合计 |
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注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。
***1-9
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
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| 公开09表 |
部门名称:小东街道 |
| 单位:万元 |
项 目 | 2017年决算数 | 2018年决算数 |
合 计 | 0 | 0 |
1、因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2、公务接待费 | 0 | 0 |
3、公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
(2)公务用车购置 | 0 | 0 |
注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 大东区财政局2018年部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况
(一)收入总计1174.77万元,包括:
1.财政拨款收入1115.29万元,其中:公共预算财政拨款收入1115.29万元。
2.上年结转和结余59.48万元,主要是项目支出结转和结余。
与上年相比,今年收入减少146.72万元,降低11%,主要原因是项目减少。
(二)支出总计1157.07万元,包括:
1.基本支出711.01万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出387.11万元,对个人和家庭的补助支出171.26万元,商品和服务支出152.***万元。
2.项目支出446.06万元,主要包括各个项目业务支出。
与上年相比,今年支出减少99.93万元,降低8%,主要原因是项目减少,支出减少。
(三)年末结转和结余17.70万元
主要是项目资金为社区惠民资金、社区党建经费、社区办公楼维修及除雪经费资金结余。
与上年相比,今年结转结余减少46.79万元,降低73%,主要原因是项目结余减少,减少的结余项目主要为办公楼维修资金。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2018年度财政拨款支出1157.07万元,其中:基本支出711.01万元,项目支出446.06万元。
与年初预算相比,2018年财政拨款支出完成年初预算的117%,其中基本支出完成年初预算的114%,项目完成年初预算的122%。
(二)具体情况
2018年度公共预算财政拨款支出1157.07万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出967.49万元,社会保障和就业支出126.73万元,医疗卫生支出16.97万元,住房保障支出45.88万元。
1. 一般公共服务支出967.49万元,包括:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务支出833.89万元,主要用于街道日常基本支出。完成年初预算的125%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员费用增加。
(2)商贸事务支出130.96万元,主要是保安伙食工资等业务支出。完成年初预算的87%,决算数小于年初预算数的主要原因是用于保安工资减少,厉行节约。
(3)其他共产党事务支出2.***万元,主要是党建活动支出。完成年初预算的66%,决算数小于年初预算数的主要原因是用于党建活动支出减少,厉行节约。
2. 社会保障和就业支出126.73万元,包括:
(1)民政管理事务支出72.11万元,主要是基层政权和社区建设支出。完成年初预算的***%,决算数小于年初预算数的主要原因是社区惠民项目支出减少。
(2)行政事业单位离退休54.62万元,主要是…等支出。完成年初预算的103%,决算数大于年初预算数的原因主要是离退休费支出增加。
3.医疗卫生与计划生育支出16.97万元,包括:
(1)行政单位医疗支出16.63万元,主要是行政人员医疗保险支出。完成年初预算的100%。
(2)公务员医疗补助支出0.34万元,主要是财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。完成年初预算的100%。
4. 住房保障支出45.88万元,包括:
(1)住房公积金39.09万元,主要是行政人员公积金支出。完成年初预算的107%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。
(2)购房补贴6.79万元,主要用于行政人员购房补贴支出。完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2018年初预算少支出1.25万元,完成年初预算的0%,主要是公务接待费没有支出。与2017年决算一致。
1.因公出国(境)费0万元,没有因公出国情况,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,主要是主要是响应中央号召,缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元,没有公务接待支出,2018年公务接待累计0批次,0人。2018年公务接待费比上年增加0万元,增长0%,主要是响应中央号召,减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元,没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。2018年公务用车购置费比上年增加0万元,增长0%,主要是减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元,主要用于公务车维修等。2018年公务用车运行维护费比上年减少(增加)0万元,下降0%,主要是节能减排等原因。
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出711.01万元,其中:人员经费558.37万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费152.***万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、 其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2018年小东街道办事处部门决算报表中一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费决算支出为152.***万元。2017年决算基本支出中的公用经费支出数为184.52万元,减少支出31.88万元,减少的主要原因是厉行节约。
2、政府采购支出情况。
小东街道办事处2018年政府采购支出总额85.69万元为保安工资支出72.29万元及伙食费支出13.40万元。其中:政府采购货物支出13.40万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出72.29万元。
3、国有置产占用情况。
截止到2018年12月31日,小东街道办事处共有车辆账面数为3辆,实有数为1辆,其余2辆车由于公车改革已上交;单位价值200万以上大型设备0台。
4.预算绩效管理工作开展情况。
2018年,按照财政局要求,我单位项目经费中,除人员经费外,全部实行绩效管理,实行绩效项目***考核。
我单位对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是应合理安排时间使用项目资金;二是相关科室执行力度不强,缺乏量化分析;三是应深入了解绩效管理工作。下一步将采取以下措施加以改进:一是年初项目目标设定与预算相结合;二是加强绩效指标使用管理;三是科学开展绩效考核工作。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
7、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位的其他项目支出。
8、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映行政单位的其他支出。
9、商贸事务(类)招商引资(款)其他商贸事务支出(项):反映反映用于商贸事务方面的支出。
10、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位党建事务支出。
11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映社区建设事务支出。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
18、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。