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永定镇第一二小2017年预算公开

Admin - admin 于2022年03月20日发表  


关于南部县永定镇小学


2017年部门预算编制的说明


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 


一、基本职能及主要工作


南部县永定镇小学在南部县教育主管部门的领导下,主要实施小学义务教育,促进基础教育发展。小学学历教育(相关社会服务)


二、部门概况


南部县永定镇小学无下属二级预算单位。


三、收支预算总体情况


2017年南部县永定镇小学收入预算总额为579.9534万元,其其中:当年财政拨款收入579.9534万元。相应安排支出预算579.9534万元,其中:一般公共服务523.2062万元,社会保障和就业9.720万元,住房保障支出47.0272万元。 


四、支出预算安排情况 


南部县永定镇小学预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 


基本支出,是用于保障事学校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。


按支出功能分类主要用于以下方面:


(一)工资福利支出523.2062万元,主要用于基本工资、津补贴及绩效工资、奖励性工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费和工会经费。


    (二)社会保障和就业支出9.7200万元,主要用于单位遗属生活补助。


(三)住房保障支出47.0272万元,用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。


 


 


 


部门预算信息公开表样


 


    表1. 2017年收支总表


表2. 2017年财政拨款收支预算总表


表3. 2017年一般公共预算支出预算表


表4. 2017年一般公共预算基本支出预算表


表5. 2017年一般公共预算三公经费支出预算表


表6. 政府性基金支出预算表


表6-1. 政府性基金三公经费支出预算表


表7. 国有资本经营预算支出预算表



 



表1














































































































































































































2017年收支总表



单位:元



收入项目



2017年预算数



支出项目



2017年预算数



一、一般公共预算拨款收入



5,799,535



一、一般公共服务支出



 



二、政府性基金预算拨款收入



 



二、外交支出



 



三、国有资本经营预算拨款收入



 



三、国防支出



 



四、事业收入



 



四、公共安全支出



 



五、事业单位经营收入



 



五、教育支出



5,232,062



六、其他收入



 



六、科学技术支出



 



 



 



七、文化体育与传媒支出



 



 



 



八、社会保障和就业支出



97,200



 



 



九、医疗卫生与计划生育支出



 



 



 



十、节能环保支出



 



 



 



十一、城乡社区支出



 



 



 



十二、农林水支出



 



 



 



十三、交通运输支出



 



 



 



十四、资源勘探信息等支出



 



 



 



十五、商业服务等支出



 



 



 



十六、金融支出



 



 



 



十七、援助其他地区支出



 



 



 



十八、国土海洋气象等支出



 



 



 



十九、住房保障支出



470,272



 



 



二十、粮油物资储备支出



 



 



 



二十一、预备费



 



 



 



二十二、其他支出



 



 



 



二十三、转移性支出



 



 



 



二十四、债务还本支出



 



 



 



二十五、债务付息支出



 



 



 



二十六、债务发行费支出



 



本  年  收  入  合  计



5,799,534



本  年  支  出  合  计



5,799,534



七、用事业基金弥补收支差额



 



二十七、事业单位结余分配



 



八、上年结转



 



    其中:转入事业基金



 



 



 



二十八、结转下年



 



收     入     总     计



5,799,534



支     出     总     计



5,799,534 




 



表2































































































































































































































































































































2017年财政拨款收支预算总表



单位:元



收          入



支             出



项        目



2017年预算数



项         目



合  计



一般公共预算



政府性基金预算



国有资本经营预算



上年财政拨款资金结转



一、本年收入



5,799,534



一、本年支出



5,799,534



5,799,534



 



 



 



一般公共预算拨款收入



5,799,534



一般公共服务支出



 



 



 



 



 



政府性基金预算拨款收入



 



外交支出



 



 



 



 



 



国有资本经营预算拨款收入



 



国防支出



 



 



 



 



 



二、上年结转



 



公共安全支出



 



 



 



 



 



一般公共预算拨款收入



 



教育支出



5,232,062



5,232,062



 



 



 



政府性基金预算拨款收入



 



科学技术支出



 



 



 



 



 



国有资本经营预算拨款收入



 



文化体育与传媒支出



 



 



 



 



 



上年财政拨款资金结转



 



社会保障和就业支出



97,200



97,200



 



 



 



 



 



医疗卫生与计划生育支出



 



 



 



 



 



 



 



节能环保支出



 



 



 



 



 



 



 



城乡社区支出



 



 



 



 



 



 



 



农林水支出



 



 



 



 



 



 



 



交通运输支出



 



 



 



 



 



 



 



资源勘探信息等支出



 



 



 



 



 



 



 



商业服务等支出



 



 



 



 



 



 



 



金融支出



 



 



 



 



 



 



 



援助其他地区支出



 



 



 



 



 



 



 



国土海洋气象等支出



 



 



 



 



 



 



 



住房保障支出



470,272



470,272



 



 



 



 



 



粮油物资储备支出



 



 



 



 



 



 



 



预备费



 



 



 



 



 



 



 



其他支出



 



 



 



 



 



 



 



转移性支出



 



 



 



 



 



 



 



债务还本支出



 



 



 



 



 



 



 



债务付息支出



 



 



 



 



 



 



 



债务发行费支出



 



 



 



 



 



 



 



二、结转下年



 



 



 



 



 



收    入    总    计



5,799,534



支    出    总    计



5,799,534



5,799,534



 



 



 




 



 





















































































































































































表3



2017年一般公共预算支出预算表 



 



 



 



 



 



 



 



 



单位:元



行号



功能分类科目



项目名称



合  计



基本支出



项目支出



科目编码



科目名称



类款项



1



2050204



高中教育



人员经费



5,232,062



5,232,062



 



2



2080801



死亡抚恤



人员经费



97,200



97,200



 



3



2210201



住房公积金



人员经费



   470,272



   470,272



 



4



 



 



 



 



 



 



5



 



 



 



 



 



 



6



 



 



 



 



 



 



7



 



 



 



 



 



 



8



 



 



 



 



 



 



9



 



 



 



 



 



 



10



 



 



 



 



 



 



11



 



 



 



 



 



 



12



 



 



 



 



 



 



13



 



 



 



 



 



 



14



 



 



 



 



 



 



15



 



 



 



 



 



 



合     计 



5,799,534 



5,799,534 



 




 



 



表4






























































































































































































































































































































































































































2017年一般公共预算基本支出预算表 


单位:元



经济分类科目



项目名称



预算数



科目编码



科目名称







合    计



5,799,534



301



 



工资福利支出



 



5,153,684



 



01



基本工资



基本工资



1,977,252



 



02



津贴补贴★



津贴及绩效工资



1,776,912



 



03



奖金



奖励性工资



1***,771



 



04



其他社会保障缴费△



医疗保险



419,326



残疾人保险



31,636



 



07



绩效工资



 



 



 



08



机关事业单位基本养老保险缴费△



养老保险



783,787



 



09



职业年金缴费△



 



 



 



99



其他工资福利支出



 



 



302



 



商品和服务支出★



 



78,379



 



01



办公费



 



 



 



02



印刷费



 



 



 



03



咨询费



 



 



 



04



手续费



 



 



 



05



水费



 



 



 



06



电费



 



 



 



07



邮电费



 



 



 



08



取暖费



 



 



 



09



物业管理费



 



 



 



11



差旅费



 



 



 



12



因公出国(境)费用



 



 



 



13



维修(护)费



 



 



 



14



租赁费



 



 



 



15



会议费



 



 



 



16



培训费



 



 



 



17



公务接待费



 



 



 



18



专用材料费



 



 



 



24



被装购置费



 



 



 



25



专用燃料费



 



 



 



26



劳务费



 



 



 



27



委托业务费



 



 



 



28



工会经费



人员经费



78,379



公用经费安排



 



29



福利费



 



 



 



31



公务用车运行维护费★



 



 



 



39



其他交通费用★



 



 



 



40



税金及附加费用



 



 



 



99



其他商品和服务支出



 



 



303



 



对个人和家庭的补助



 



567,472



 



01



离休费



 



 



 



02



退休费



 



 



 



03



退职(役)费



 



 



 



04



抚恤金



 



 



 



05



生活补助



遗属补助



97,200



 



06



救济费



 



 



 



07



医疗费



 



 



 



08



助学金



 



 



 



09



奖励金



 



 



 



10



生产补贴



 



 



 



11



住房公积金



住房公积金



470,272



 



12



提租补贴



 



 



 



13



购房补贴



 



 



 



14



采暖补贴



 



 



 



15



物业服务补贴



 



 



 



99



其他对个人和家庭的补助支出



 



 





 



 


















































































表5



2017年一般公共预算三公经费支出预算表 



单位:元



单位编码



单位名称



当年财政拨款预算安排



合计



因公出国(境)费用



公务用车购置及运行费



公务接待费



小计



公务用车购置费



公务用车运行费



360409



永定一小、二小



0



0



0



0



0



0



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 












































































































































表6



政府性基金支出预算表



 



 



 



 



 



 



 



单位:元



项    目



单位代码



单位名称(科目)



本年政府性基金预算支出



科目编码



合计



基本支出



项目支出









 



 



 



360409



永定一、二小



0



0



0



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




 











































































































































表6-1



政府性基金三公经费支出预算表



 



 



 



 



 



 



 



单位:元



单位编码



单位名称



当年财政拨款预算安排



合计



因公出国(境)费用



公务用车购置及运行费



公务接待费



小计



公务用车购置费



公务用车运行费



360409



永定一、二小



0



0



0



0



0



0



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 




 































































































































表7



 



 



 



 



 



国有资本经营预算支出预算表



 



 



 



 



 



 



 



单位:元



项    目



单位代码



单位名称(科目)



本年国有资本经营预算支出



科目编码



合计



基本支出



项目支出









 



 



 



 



 



 



360409



永定一小、二小



0



0



0



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


 


本文章内容来源于网络公开内容,仅供参考!不对文章内容时效、真实性负责

















2023-09-29 12:27:20重新编辑
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