市公积金中心抽查6个管理部业务情况
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于2022年01月19日发表
日前,市公积金中心派出内部审计组,到万山 、江口 、思南 、石阡 、印江 、德江6个管理部开展住房公积金内部审计,对住房公积金业务进行抽查。
审计人员对2013年1月1日至2014年6月30日发生的住房公积金归集 、提取 、贷款业务和住房公积金业务收支 、资金存储和调度等情况进行现场审计。审计检查发现,各管理部的业务办理较之以前更加规范,资金安全防范措施得到加强,资金使用合规,没有发现挤占 、挪用住房公积金行为。但有的管理部在执行住房公积金管理制度上没有完全达到住房公积金管理“四统一”要求。对审计过程中发现的问题,审计组要求管理部限期进行整改。
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2023-09-08 00:51:01重新编辑