市中区审计局力促国有企业扎实整改做好审计监督后半篇文章
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于2022年03月17日发表
为促进市中区国有企业审计整改落实见效,市中区审计局通过加强已实施的国有企业审计项目查出问题的整改督查,督促被审计企业制订整改措施76条,建立各类规章制度12项,促进企业增收节支3465.54万元,有效实现审计成果转化。
在督促区属国有企业审计查出问题整改中,区审计局严格按照整改标准检查核实。一是紧盯整改时间节点。严格按照审计整改工作时间节点,督促企业建立问题整改清单,实时掌握整改进度,确保整改按时完成。二是主动沟通对接指导。整改期间主动对接企业召开审计整改业务推进会,针对未完成整改的问题,积极沟通,分析原因,帮助企业理清整改思路与对策,提高整改实效。三是发挥外力推动作用。联合相关职能部门,充分获取提供移送线索相关证据,依法处理审计发现的问题,确保每一件移送线索处理有相应结果,形成监督合力,推动企业经营管理规范化。
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