西夏墅镇 财资办区财政局组队对西夏墅镇财资办进行内控检查
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于2022年01月04日发表
7月21日,由区财政局徐根明主任带队,会计中心、农财处、综合处、企财处和预算处同志一行7人来西夏墅镇财资办进行了内控检查,内容包括:基建项目等专项资金检查、收付中心资金和财务情况检查、票据管理和内部制度建设检查等,财资办主任朱炜立陪同。
通过一天的检查与反馈,整理出一些问题,如:专项资金拨付***不完整,为了审核方便,将需要的***加以完善;社会团体未年审,需抓紧时间补办流程;个别审批缺乏;必要的制度更新不及时等。提出的问题是工作中存在的共性问题,同时也是值得我们在以后的工作加以重视的地方。
内部控制是财政部门必须要加以重视的内部管理,是及时为单位工作提供可靠、准确的会计信息的基础,必要的上下联动内部控制检查是防范风险的重要举措。
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2023-09-25 07:10:49重新编辑