内江市市中区审计局多举措强化国企国资运行监督
今年以来,市中区审计局紧密结合当前经济社会发展新形势,与时俱进深化国有企业审计,加强统筹、多措并举,积极发挥审计监督职能作用,服务国企改革大局。
一是立足本职,聚焦区属国有企业改革发展。首次实施了国有企业负责人任期经济责任审计,审计从贯彻执行党和国家有关经济方针政策和决策部署推动企业可持续发展情况、企业发展战略规划和政策措施的制定执行和效果情况、重大经济事项决策制度制定执行和效果情况、企业法人治理结构的建立健全和运行情况、内部控制制度的制定和执行情况等八个方面对内江市市中区国有企业相关负责人经济责任履行情况进行了审计。通过此次审计,进一步推动了国有企业深化改革,促进提高企业经营管理水平。
二是夯实基础,掌握平台公司系统发展状况。市中区审计局结合国有企业负责人任期经济责任审计,加强与被审计单位的沟通协调,收集了国有平台公司及下属企业2017年至2020年以来所有资产负债表、损益表、现金流量表、资产台账等资料,并对相关财务数据进行深入分析研究,掌握了我区国有企业资产规模及运营状况,为区委、区政府决策以及管理、监督企业领导人员提供参考依据。
三是加强培训,提升区属国有企业内审技能。2021年7月,市中区审计局组织区属国有企业“走出去”,到西南交通大学参加内部审计人员业务知识提升培训,学习内审工作机制、内控体系建设等方面的先进经验,以理论指导实际,提高了内审人员专业素质,通过进一步培养和打造国有企业专业化内部审计队伍,有效促进区属国有企业健康发展。
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区审计局