开江审计12项抓手打通审计整改最后一公里
近日,开江审计制发《关于进一步加强审计发现问题整改工作的实施意见》(以下简称《意见》),从制度层面打通审计整改“最后一公里”,为强力推进审计整改工作,全面提升审计监督质效,更好发挥审计“治已病、防未病”作用提供了制度保障。
一是建构责任体系聚合力。立足扣紧责任链条,构建高位推动、部门联动、自觉行动的审计整改工作格局,《意见》逐一明确相关部门责任,明确了县委的统揽责任、县人大常委会的监督责任、县政府的领导责任、被审计单位的主体责任、审计机关的指导督办责任以及纪委监委、公安、组织人事、财政、发改等部门及行业主管部门的联动责任,凝聚共同推动审计整改工作的强大合力。
二是健全整改机制增质效。《意见》提出了进一步加强审计整改工作的12项具体举措,着力健全审计整改联席会议制度,不断完善审计整改指导督办、对账销号、整改报告和结果公告等7项机制,要求相关单位落实审计整改工作责任制,认真组织开展“回头看”,对审计查出的问题进行系统梳理和全面排查,明确整改时间表、路线图,做到问题解决一个“销号”一个,整改落实情况必须向社会公告,接受社会监督。
三是强化督促问责促落实。《意见》强化了审计整改工作的结果运用,把审计结果及整改情况作为领导干部考核、任免、奖惩的重要依据和巡察的重要内容,提高审计整改在目标绩效考核中的权重,建立审计整改约谈和追责问责制度,对审计反映问题处置不力、审计整改落实不好等,由审计机关约谈被审计单位主要负责人,情节严重的将依规依纪依法进行追责问责,推动审计发现问题应改尽改。