2019年度四川省绵竹市金花镇卫生院决算
2019年度
四川省绵竹市金花镇卫生院决算
目录
公开时间:2020年11月8日
一、基本职能及主要工作 4
(一)主要职能。 4
(二)2019年重点工作完成情况。 4
二、机构设置 4
2019年度部门决算情况说明 5
一、 收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
二、 支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8
2019年般公共预算支出决算数为80.97,完成预算100﹪。其中: 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 9
(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 9
(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11
十、其他重要事项的情况说明 11
(一)机关运行经费支出情况 11
(二)政府采购支出情况 11
(三)国有资产占有使用情况 11
(三)国有资产占有使用情况 11
(四)预算绩效管理情况。 11
第三部分名词解释 18
第四部分*** 19
***1 20
附表 39
一、收入支出决算总表 39
二、收入决算表 39
三、支出决算表 39
四、财政拨款收入支出决算总表 39
五、财政拨款支出决算明细表 39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 39
十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 39
十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 39
十三、国有资本经营预算支出决算表 39
第一部分2019年度部门情况一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
一、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律法规。
二、开展国家基本公共卫生服务项目,为辖区内人民提供基本公共卫生服务。
三、为辖区内人民提供基本医疗服务。
四、参与突发公共事件医疗应急处置与大型群体活动医疗保健。
五、完成上级和业务主管部门交办的其它工作。
(二)2019年重点工作完成情况。
一、为辖区内群众提供国家基本公共卫生服务。
二、提升医院医疗服务能力。
三、健全医院规章管理制度。
二、机构设置
金花镇卫生院属二级预算单位,无下属单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计119.32万元。与2018年相比,收、支总计各增加29.97万元,增长33﹪。主要变动原因是增加固定资产折旧。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计91.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入0万元,占0﹪;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0﹪;上级补助收入90.97万元,占902﹪;事业收入8.6万元,占8﹪;经营收入0万元,占0﹪;其他收入2万元,占2﹪。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
二、支出决算情况说明
2019年本年支出合计119.32万元,其中:基本支出48.06万元,占40﹪;项目支出71.26万元,占60﹪;上缴上级支出0万元,占0﹪;经营支出0万元,占0﹪;对附属单位补助支出0万元,占0﹪。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计210.93万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加32.89万元,增长18﹪。主要变动原因是基本公卫资金增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出80.97万元,占本年支出合计的29﹪。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加10.66万元,增长15﹪。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出80.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出80.97万元,占100﹪;
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为80.97,完成预算100﹪。其中:
卫生健康(类)管理事务(款)其他(项):支出决算为24.41万元,完成预算100﹪。
卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为9.7万元,完成预算100﹪。
卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项):支出决算为13.08万元,完成预算100﹪。
卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为33.77万元,完成预算100﹪。
(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数