市公积金中心经验材料荣获四川省内部审计结果运用典型经验称号
在2019年四川省内审协会组织开展的内部审计结果运用典型经验展示活动中,市公积金中心《规范业务流程 严查骗提套取》经验材料荣获内部审计结果运用典型经验称号。该经验材料是全省住房公积金中心唯一入选的,也是自贡市唯一入选的。
近年,中心紧紧围绕公信笃行 积金为民 安全高效 开拓创新理念,强化保障惠民生,防范风险保安全,内部稽核审计工作不断完善,走出了一条适应公积金管理工作的内审道路,有力推动了公积金事业发展。
一、健全管理制度,规范内审业务。中心出台了《归集提取业务规范操作指南》、《贷款业务规范操作指南》和《自贡市住房公积金稽核审计工作操作办法》等制度,充分发挥内部稽核审计为住房公积金健康发展保驾护航作用。建立了一规范两结合工作法。坚持一条标准、一套体系,严格规范内审行为;实行定期稽核审计和专项稽核审计相结合的稽核方式,确保了稽核审计工作点面结合,不留死角。
二、紧盯关键环节,做好识别防范。中心内部稽核审计
工作将确保资金安全、促进规范管理、防范化解风险作为工作重点和指导思想,抓住缴存、提取和贷款业务主线,紧盯提取、贷款业务中风险易发的关键环节,重点对特殊提取类型、单笔资金较大的提取和贷款发放的业务合规性、资料完整性、办理规范性进行稽核检查,防患于未然。
三、建立长效机制,强化结果运用。一是健全核查机制,有效防范骗提。针对骗提公积金的行为,中心开展专题培训,提升受理人员业务资料鉴别能力,积极用好公积金电子检查工具,多部门联动,打通异地通道,强化信息共享建设,有效防范骗提。二是完善政策规定,有效打击骗提。针对骗提行为,市公积金中心联合市公安局等6家单位发文,出台了没收非法资料、通报单位、取消骗提当事人3年或5年内申请办理提取或贷款业务的资格,以及记入公积金系统黑名单等规定。三是强化贷款管理,坚决防止骗贷。建立贷前风险防控定期会议制度,严格执行住房公积金基数调整次数限制,强化对贷款申请人及配偶缴存台账的核查机制,设置有效额度控制,防止住房公积金缴存基数变化幅度过大的情况,有效防止违规贷款情况的发生。
四、严查骗提套取,内审效果明显。通过近几年的内部稽核审计,骗提套取笔数和金额逐年减少。2019年成功阻止9起骗提行为,共计金额70.48万元;追回骗提套取资金7.66万元,内部稽核审计效果明显。
下一步,中心将继续加强内部审计结果运用,以及时纠错与全面防错为目标,最大程度地发挥稽核审计的监督职能和内控效用,不断提升中心住房公积金管理水平,为广大缴存职工提供更好更优质的服务。