市审计局全面开展市属国有企业应收款项专项审计调查
近日,按照省委审计委员会要求和省审计厅统一部署,市审计局以“摸家底、揭问题、防风险、促改革”为目标,组织开展了市属国有企业应收款项专项审计调查,着力揭示突出问题和重大风险隐患,促进国企深化改革,推动做好“老、原、新”三篇大文章。
一是提高政治站位,强化组织领导。本次审计调查是省委审计委交办的重要政治任务,市委审计办、市审计局第一时间向市委审计委作了汇报,并成立专项审计调查工作领导小组,局主要领导任组长,局分管领导任副组长,领导小组下设8个审计组,市、县(区)共抽调审计人员52人、内审人员16人、社会审计人员2人参与此项工作。8月24日,市审计局组织召开集中进点会,专项审计调查工作正式启动。
二是坚持问题导向,突出审计重点。按照省审计厅郭彩云厅长“打开企业应收款项相关科目,进行系统审计”要求,各审计组结合本地区所辖企业实际和以往年度审计情况,制定审计工作方案,明确审计调查的重点内容、任务分工和完成时限。截至目前,各审计组已经采集77家国有企业财务数据,正在对数据进行整理和分析,筛查审计工作重点。
三是加强工作调度,确保任务完成。本次审计调查全面覆盖10户市属国有企业(集团)和67户县(区)属国有企业,审计的时间紧、任务重、要求高,领导小组要求各审计组一周一开会、一周一汇报,市局审计组要发挥牵头作用,每周***项目进展,及时收集审计情况,严格把控工作进度,确保按时提交审计报告。截至目前,领导小组召开工作部署会5次,向省审计厅报送工作动态3期。