梧州市龙圩区科学技术协会部门2015年部门预算信息公开说明
梧州市龙圩区科学技术协会部门2015年部门预算信息公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
科学技术协会的主要职责是:按照《中国科学技术协会章程》、及《中华人民共和国科学技术普及法》精神,县(区)科协是全国科协的地方组织,是党领导下的人民团体,是党和政府联系科技工作者的桥梁纽带,又是科普工作的主力军,它的主要职责是:
1、参与制定全市科普工作总体规划和年度计划,为市委、市政府提供科普工作决策服务;组织开展经常性、社会性科普活动,举办科普专栏和专题节目,弘扬科学精神、普及科学文化知识、传播科学思想和科学方法,推广先进实用技术,提高全市人民科学文化素质,为社会主义物质文明和精神文明服务。
2、组织科技工作者围绕全市科技、经济和社会发展中的重大问题开展科学论证、咨询服务,提出意见和建议。
3、开展学术活动,活跃学术思想,组织评选和表彰优秀学术论文,对科技人员进行再教育,促进科学技术繁荣和发展。
4、组织开展青少年科技教育活动,培养具有创新能力的科技人才。
5、表彰、奖励、宣传优秀科技工作者,推荐科技成果,举荐科技人才,弘扬“尊重知识、尊重人才”的社会风尚,促进青年科技人才的成长和提高。
6、发挥党和政府联系科技工作者的桥梁、纽带作用,向科技工作者宣传党的路线、方针、政策;向市委、市政府及有关部门反映科技工作者的呼声、要求和建议,维护科技工作者的合法权益,建设好科技工作者之家,全心全意为科技工作者服务。
7、负责科普组织网络和科普队伍建设,管理所属团体,指导乡镇科普协会及农村专业技术协会、研究会的工作。
8、作为人民政协的组成单位,履行人民团体政治协商、民主监督、参政议政。
9、开展与市内外科技团体的联系和友好交往,组织开展科技交流活动,积极引进技术和人才。
10、兴办符合科协章程及宗旨的社会公益性事业,促进民主办科技、科普事业的发展。
二、机构设置情况
科协是全国科协的地方组织,是党领导下的人民团体,龙圩区科协属正科级部门,单位基本性质属行政单位,单位预算级次是一级预算单位。
第二部分 人员编制
龙圩区科协编制为1人;2014年初在职人员1人,退休人员2人;2014年下半年增加借调人员1人,公益性岗位1人。现有人员:在职1人、退休2人、借调1人、公益性岗位1人。
第三部分 2015年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2015年收支预算总体情况(详见***3.收支预算总表)
(一)收入预算说明
2015年公共财政预算拨款收入246744元,同比增加50944元,增长26%。其中经费拨款246744元,同比增加50944元,增长26%;纳入公共财政预算管理的非税收入0元,同比增加(或减少)0元,增长(或下降)0%。
(二)支出预算说明
2015年支出总预算246744元,按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:一般公共服务类科目(“206”科目)231380元,占支出总预算93.77%,同比增加(或减少) 元,增长 %;医疗卫生(“210”科目)7900元,占支出总预算3.20%,同比增加(或减少) 元,增长(或下降) %;住房保障支出(“221”科目)74***元,占支出总预算3.02 %,同比增加(或减少) 元,增长(或下降) %.
二、2015年公共财政预算拨款支出明细(详见***4.公共财政预算拨款支出预算表)
2015年支出总预算246744元,基本支出211944元,占支出总预算85.90%,同比增加77344元,增长57.46 %;项目支出34800元,占支出总预算14.10%,同比减少2***00元,下降43.14%。
(一)基本支出预算
基本支出预算211944元,其中:
1.行政运行196580元,主要用于局机关和局属参公事业单位为保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.行政单位医疗7900元,主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
3.事业单位医疗0元,主要用于根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4.住房公积金74***元,主要用于根据统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。
(二)项目支出预算
项目支出34800元,主要用于局为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。其中:2060701老科协活动6000元,2060702科普经费21000元,2060703青少年科技活动4800元,2060501实施全面素质纲要3000元。
三、2015年经济科目支出情况(详见***3)
(一)工资福利支出77945元,主要用于支付职工工资、津贴补贴和社会保障缴费。
(二)商品和服务支出33600元,主要用于支付各项日常运行开支。
(三)对个人和家庭的补助支出100399元,主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。
(四)其他资本性支出0元,主要用于购买办公设备及相应软件等。
四、2015年“三公”经费预算情况(详见***5.公共财政预算拨款“三公”经费预算表)
(一)公务接待费
2015年预算7800元,同比减少5100元,下降39.53%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(二)公务用车费
2015年预算22400元,同比减少2600元,下降10.4%。全部为公务用车运行维护费,主要用于单位执行公务活动,以及开展各项检查、核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
(三)出国经费
出国经费为0元,同比增加0元,增长0%。
2015年龙圩区部门预算信息公开表格(区科协).xls