隆昌市普润镇人民政府2021年度预算执行和其他财政收支情况审计结果
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于2022年10月29日发表
根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定和市委审计委员会审议同意并经市政府批准的2022年审计项目计划安排,隆昌市审计局派出审计组对隆昌市普润镇人民政府2021年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、审计发现的主要问题
(一)未单独列示专门面向中小企业采购的份额
(二)往来款未及时清理1318724.55元
(三)固定资产未实施归口管理
(四)固定资产未计提折旧
(五)无形资产未计提摊销
(六)大额现金支出17284元
(七)收入、支出、预算收入和预算支出类科目年末余额不为0
二、审计处理及整改情况
对审计发现的问题,隆昌市审计局已依法出具了审计报告,隆昌市普润镇人民政府具体整改情况由其向社会公告。
隆昌市审计局
隆昌市审计局
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