南部县委员会办公室2015年度部门决算
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
第一部分 ***南部县委员会办公室概况
一、部门职能及主要工作
(一)主要职责
1、贯彻执行县委的决议、决定、政策和指示,调查了解各地各部门以及各组织对上级党委和县委的决议、决定和各项政策的贯彻执行情况,及时向县委和上级党委报告。
2、根据县委决定和县委领导意见,起草工作计划、总结、报告以及县委上呈下发的各类文件、材料,负责审核有关部门代县委或县委办公室起草的各类文件材料。
3、深入开展调查研究,认真总结我县经济建设和社会事业中的典型经验和热点难点问题,为县委决策提供依据。
4、负责上级机关下发县委的各类文件、材料的办理工作,按程序组织传阅和按文件要求或领导批示意见,组织有关承办单位办理,及时检查办理情况。
5、负责县委常委会议、书记办公会议、常委(扩大)会议、县委全体会议、以县委名义召开的会议和重大活动的组织、协调、筹备工作,并负责对会议贯彻执行情况进行督查督办。
6、负责县委上呈下发各类公文和材料的审核、把关、等级、编号、打印、装订、分发工作,负责上级党委文件和上级党委部门文件的收集、整理、保管、利用及移交工作。
7、负责各地各部门给县委、县委领导的请示、报告、情况反映、统计报表、批评与建议的承办工作;对县委领导批示意见办理落实情况进行检查督促。
8、负责县委各类印章的管理,并统一承办县委各部门、各级党组织公章的制发、收销工作。
9、负责完成县委交办的其他工作。
(二)2015年主要工作
(一)深入开展调查研究,为县委决策提供科学依据。紧紧围绕全县经济和社会发展的战略性、全局性问题出思路,选择领导关注的焦点问题和群众反映的热点问题开展调研活动。特别是针对性地县十三五规划编制等课题,深入基层调研,搜集材料,提出有情况、有问题、有分析、有办法的具体意见,形成了等调研报告。2015年,组织人员调研50余次,撰写高质量调研文章30余篇。
(二)全方位搞好信息服务,当好领导参谋。增强信息工作的针对性,把热点、难点问题作为采编信息的首选题材,有重点地通过《南部信息》、《信息专报》、《领导参阅》等形式,向领导提供各类有价值的信息,为县委正确决策、了解情况和调整完善思路提供了可靠依据。2015年共采编上报信息2000余条。
(三)加大督促检查力度,保证县委决策落到实处。一是围绕党的方针政策开展督查。把工作重点放在中央、省委、市委重大方针政策贯彻执行上,放在县委决策部署的组织落实上,督促落实粮食直补、退耕还林补助发放等政策,并及时把贯彻落实情况上报市委,2015年共发报《督查专报》38期。二是紧贴县委中心工作开展督查。县委决策部署后,办公室及时将其分解,明确责任,***督查,并通过《督查通报》表扬先进,鞭策后进。三是根据领导批示件开展督查。全年共办理省、市、县领导批示、交办事项131件,办理上级督查部门交办的督办事项46件,并及时向领导及有关部门反馈结果,做到了事事有回音、件件有着落。
(四)精益求精地做好公文管理,确保准确无误。一是严把起草关。由县委办公室起草的文稿,做到认真拟稿,精益求精;由部门起草的文稿,进行严格审核,仔细修改,力求准确到位。二是严把审核关。注意把握政治方向、维护县委权威,精心审稿、严格把关,做到准确无误,文件经领导签发后,对其进行仔细校核,确保格式、题目、语言、落款、主题词等都准确无误,规范美观。三是严把收发关。实行文件专人收发,明确文件收发责任,收发人员认真做好发文登记、传阅、回收、归档等各项工作,确保了收发文件资料及时、准确、到位。2015年,共起草各类讲话文件400余篇,确保了县委各项工作的准确、及时传达部署。
(五) 高质高效办好会议,推进工作落地落实。一是科学设计会议方案,充分做好各项准备工作;二是精心组织实施,从细节入手,注重服务质量,确保会议精干、有序、高效;三是分工明确、责任到人,注重沟通协调,紧密配合,充分发挥工作人员的积极性。全年共承办全省全市现场会、县委全委会等重要、大型会议等各类会议135场。
二、部门决算单位构成
纳入南部县委办公室2015年度部门决算编制范围的单位包括机关本级和二级预算单位共计3个,具体包括:行政单位有南部县委办公室,参照公务员法管理的事业单位有党史办,其他事业单位有南部县信息中心。
第二部分***南部县委员会办公室 2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(祥见***)
第三部分***南部县委员会办公室2015 年度部门决算情况说明
一、收入、支出决算情况
南部县委办公室本年收入决算896.34万元,其中:当年财政拨款收入843.91万元,占本年收入94.15%;上年结转收入52.37万元,收入决算总额896.34万元,较2014年增加191.13万元,主要原因专项费用增加200万元。
南部县委办公室本年支出决算896.34万元,其中:一般公共服务支出637.57万元,社会保障和就业支出3.28万元,住房保障支出22.53万元,年末结转和结余232.96万元,支出决算总额663.39万元,较2014年减少41.82万元,主要原因严格执行中央八项规定精神,认真贯彻落实省委十项规定、市委九项规定,进一步降低行政运行成本。如:加强预算管理,严格执行厉行节约的相关规定,压缩三公经费、会议费等支出。结转结余232.96万元,本年支出决算663.38万元,其中:基本支出540.34万元,占本年支出81.45%;项目支出123.04万元,占本年支出18.55%。
二、财政拨款支出决算情况
基本支出,是用于保障南部县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资102.09万元、津贴补贴155.29万元、奖金8.53万元、社会保障缴费72.41万元等人员经费以及办公费10.5万元、印刷费19万元、咨询费0.5万元、手续费0.5万元、差旅费12.5万元、维修费4万元、会议费18万元、培训费2.5万元、公务接待费1万元、工会经费3.79万元、公务用车维护费38万元、其他交通费2.2万元、办公设备购置费61.57万元等日常公用经费。
项目支出,是用于保障南部县委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费123.04万元支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出514.48万元,主要用于职工工资、办公设备购置、公务用车维护等基本工作开支。
(二)社会保障和就业支出3.28万元,主要用于单位遗属生活补助支出。
(三)住房保障支出22.53万元,主要用于机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
三、财政拨款三公经费支出决算情况
(一)因公出国(境)经费
2015年无因公出国(境)任务,无因公出国(境)费发生。
(二)公务接待费
2015年公务接待费1万元,较2014年决算数下降80%,主要原因是认真贯彻落实***、***厉行节约的精神和各项要求,严格执行中央八项规定、省委十项规定、市委九项规定和公务接待管理办法等文件要求,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。切实采取措施规范公务接待的范围,控制公务接待活动的接待标准和审批程序,严格财务管理,使接待费的开支得到有效控制。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待批次18次,186人/次,共计支出1万元,具体开支内容包括:用餐等。
(三)公务用车购置及运行维护费
截至2015年底,单位公务用车保有量共有汽车10辆,其中:轿车8辆、越野车1辆、载客汽车1辆。
2015年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出38万元,用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
南部县委办公室2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计176.16万元。
(二)国有资产占有使用情况
本部门2015年末共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆。
2015年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
单位名称:***南部县委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 843.91 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 637.57 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 38 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.06 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 3.28 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 22.53 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | |||
本 年 收 入 合 计 | 24 | 843.97 | 本 年 支 出 合 计 | 83 | 663.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | ||
年初结转和结余 | 26 | 52.37 | 年末结转和结余 | 89 | 232.96 |
收 入 总 计 | 36 | 896.34 | 支 出 总 计 | 95 | 896.34 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
单位名称: | ***南部县委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 843.97 | 843.91 | 0.06 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 818.16 | 818.1 | 0.06 | ||||||
2013 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 818.16 | 818.1 | 0.06 | ||||||
201301 | 行政运行 | 415.31 | 415.25 | 0.06 | ||||||
201303 | 机关服务 | 200 | 200 | |||||||
201305 | 专项业务 | 156 | 156 | |||||||
2013150 | 事业运行 | 46.85 | 46.85 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | |||||||
20808 | 抚恤 | 3.28 | 3.28 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.28 | 3.28 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 22.53 | 22.53 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 22.53 | 22.53 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 22.53 | 22.53 | |||||||
2015年支出决算表 公开03表单位名称: ***南部县委员会办公室 单位:万元项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计663.38 540.34 123.04 201一般公共服务支出637.57 514.53 123.04 2013党委办公厅(室)及相关机构事务637.57 514.53 123.04 2013101 行政运行467.69 467.68 2013103 机关服务19.41 19.41 2013105 专项业务103.63 103.63 2013150 事业运行46.85 46.85 208社会保障和就业支出3.28 3.28 20808抚恤3.28 3.28 2080801 死亡抚恤3.28 3.28 221住房保障支出22.53 22.53 22102住房改革支出22.53 22.53 2210201 住房公积金22.53 22.53
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
单位名称:***南部县委员会办公室 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 843.92 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 637.52 | 637.52 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3.28 | 3.28 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 22.53 | 22.53 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 24 | 843.92 | 本 年 支 出 合 计 | 77 | 663.33 | 663.33 | |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 52.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 232.96 | 232.96 | |
一般公共预算财政拨款 | 27 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | ||||||
收 入 总 计 | 30 | 896.29 | 支 出 总 计 | 83 | 896.29 | 896.29 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
单位名称: | ***南部县委员会办公室 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 663.33 | 540.29 | 123.04 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 637.52 | 514.48 | 123.04 | ||
2013 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 637.52 | 514.48 | 123.04 | ||
201301 | 行政运行 | 467.63 | 467.63 | |||
201303 | 机关服务 | 19.41 | 19.41 | |||
201305 | 专项业务 | 103.63 | 103.63 | |||
2013150 | 事业运行 | 46.85 | 46.85 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.28 | 3.28 | |||
20808 | 抚恤 | 3.28 | 3.28 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.28 | 3.28 | |||
221 | 住房保障支出 | 22.53 | 22.53 | |||
22102 | 住房改革支出 | 22.53 | 22.53 | |||
2210201 | 住房公积金 | 22.53 | 22.53 |
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
单位名称: | ***南部县委员会办公室 | 单位:万元 | |||
项 目 | 行次 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1 | 540.29 | 3***.13 | 176.16 | |
301 | 工资福利支出 | 2 | 338.32 | 338.32 | |
30101 | 基本工资 | 3 | 102.09 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4 | 155.29 | ||
30103 | 奖金 | 5 | 8.53 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 6 | 72.41 | ||
30105 | 伙食费 | 7 | |||
30106 | 伙食补助费 | 8 | |||
30107 | 绩效工资 | 9 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 10 | |||
302 | 商品和服务支出 | 11 | 114.59 | 114.59 | |
30201 | 办公费 | 12 | 10.50 | 10.50 | |
30202 | 印刷费 | 13 | 19.00 | 19.00 | |
30203 | 咨询费 | 14 | 0.50 | 0.50 | |
30204 | 手续费 | 15 | 0.50 | 0.50 | |
30205 | 水费 | 16 | - | ||
30206 | 电费 | 17 | - | ||
30207 | 邮电费 | 18 | - | ||
30208 | 取暖费 | 19 | - | - | |
30209 | 物业管理费 | 20 | - | ||
30211 | 差旅费 | 21 | 12.50 | - | 12.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 22 | - | ||
30213 | 维修(护)费 | 23 | 4.00 | - | 4.00 |
30214 | 租赁费 | 24 | - | ||
30215 | 会议费 | 25 | 18.00 | - | 18.00 |
30216 | 培训费 | 26 | 2.50 | - | 2.50 |
30217 | 公务接待费 | 27 | 1.00 | - | 1.00 |
30218 | 专用材料费 | 28 | - | ||
30224 | 被装购置费 | 29 | - | ||
30225 | 专用燃料费 | 30 | - | ||
30226 | 劳务费 | 31 | - | ||
30227 | 委托业务费 | 32 | - | ||
30228 | 工会经费 | 33 | 3.79 | - | 3.79 |
30229 | 福利费 | 34 | - | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 35 | 38.00 | - | 38.00 |
30239 | 其他交通费用 | 36 | 2.20 | - | 2.20 |
30240 | 税金及附加费用 | 37 | - | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 38 | 2.10 | - | 2.10 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 39 | 25.81 | 25.81 | - |
30301 | 离休费 | 40 | - | ||
30302 | 退休费 | 41 | - | ||
30303 | 退职(役)费 | 42 | - | ||
30304 | 抚恤金 | 43 | - | ||
30305 | 生活补助 | 44 | 3.28 | 3.28 | - |
30306 | 救济费 | 45 | - | ||
30307 | 医疗费 | 46 | - | ||
30308 | 助学金 | 47 | - | ||
30309 | 奖励金 |
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