2016年度秦淮区信访局决算公开
2016年度秦淮区信访局决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、 部门决算单位构成情况
三、 2016年度主要工作完成情况
第二部分 秦淮区信访局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 财政拨款支出决算表
六、 财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、 机关运行经费支出决算表
十二、 政府采购支出决算表
第三部分 秦淮区信访局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
1、代表区委、区政府受理人民群众来信、来电、来访和网络信访。
2、承办上级党委、政府领导同志以及上级信访部门交办、转办的信访件。
3、根据区委、区政府领导的意见和分级负责、归口处理的原则,向有关部门、街道和单位交办、转办、督办信访案件。
4、负责区领导接待日的组织、督办工作;检查、指导、督促区机关各部门、各街道及有关单位的信访工作和党政领导每日接待来访群众工作;协调处理区跨部门、街道的重要信访问题。
5、负责本区群众进京、赴省、去市上访的应急接待工作及重大信访事项和异常、突发信访事件的联络与处理;配合有关部门处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿等活动。
6、负责为来信、来电、来访人员提供有关法律、法规和政策咨询,做好来访人员的思想疏导、矛盾化解工作。
7、负责信访信息网络的建设、维护、管理工作,指导网上有关事项录入与办理。
8、征集人民群众建议,向区委、区政府提供重要建议和报告重要信访信息;会同有关部门对重要的信访问题开展调查研究,提出解决的方案或建议。
9、组织实施全区信访工作目标管理,开展信访干部培训和信访宣传工作。
10、负责对信访事项的办理情况实施督办,并行使行政处分建议权。
11、负责信访事项的复查、听证终结等工作,调查处理或复查重要信访案件。
12、承担区集中处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作。
13、承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
行政机关本级。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年,全区信访工作坚持以信访工作制度为抓手,以维护全区社会和谐稳定为目标,紧紧围绕建设“强富美高”新秦淮和“保护更新老城、开发建设新城”总体格局,创新工作机制,服务发展大局,强化源头治理,推进“事要解决”,努力完成了信访稳定工作任务,基本实现了信访形势稳中向好,为维护新秦淮区经济社会的和谐稳定做出了积极贡献。
1、发挥信访信息系统效益。积极推进“互联网+信访”,部署开展了网上信访代理工作,初步实现了区、街道、社区三级互联互通,做到信访基本业务全覆盖、信访信息全录入、业务全流转、数据全生成、办理全公开、群众满意度评价全***。组织开展了“和谐信访”运用情况检查,登门做好服务指导工作,确保合格率、满意率稳步提升。加强了对信访事项办理质量的监督与指导,合格率、满意率逐步提高。今年以来,“和谐信访”系统新录入信访事项256批368人次,录入率、及时受理率、按期答复率100%。
2、推进依法逐级走访制度。进一步增强依法逐级走访实效,引导群众依法、文明信访,减少矛盾上行。今年以来,区本级共接待受理群众信访来访2631批4182人次(含集访74批1252人次,新发信访事项67批362人次),同比分别下降14.8%和36.1%。4月份,组织开展了“权益保障卡”运用培训,指导督促各单位按要求抓好落实,以切实维护群众合法权益。今年以来,主动向来访群众宣传依法逐级走访制度,引导群众依法文明有序信访,共发放“权益保障卡”21份。
3、全面完善信访工作网络。进一步完善了全区信访工作三级网络建设,推动信访工作机构有效运转、规范运行。坚持和完善了矛盾纠纷排查、报告、督促制度,形成了定期向上请示报告、向下督查督办工作机制,落实了重要时期“日点名”和“零报告”制度。加大了信访稳定工作督查力度,结合重点时段信访维稳保障,与区纪委、组织部、政法委、维稳办、公安分局联合开展了7轮督查督办,有效推进了信访稳定工作责任落实。
4、充分发挥联席会议作用。区信访联席会议作用得到了有效发挥,今年累计组织会办38余次,会办信访事项176件,解决信访突出问题108件。协调“两代一委”参与接访、会商和协调,进一步拓展了党代表、人大代表、政协委员、律师参与联合接访、联合疏导、联合会商、联合听证,促进重大疑难信访问题解决。
5、完善信访工作机制建设。今年以来,通过健全进京上访通报制度、信访专项考核制度、赴京劝返工作制度、健全动迁矛盾化解制度和督查督办制度,进一步推动了信访工作规范化和制度化建设。10月25日中办、国办印发《信访工作责任制实施办法》后,按照区主要领导的要求,召开了区委常委(扩大)会议,传达学习并印发的到每个信访干部,督促各责任单位切实落实信访工作责任,切实从源头上预防和解决信访问题。
第二部分 秦淮区信访局2016年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||||||||||
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| 公开01表 | ||||||
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年度 |
| 金额单位:万元 | ||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 按支出性质 | 行次 | 决算数 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 3 | |||||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,125.93 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 834.91 | 一、基本支出 | 52 | 796.94 | |||||
其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 二、项目支出 | 53 | 273.83 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 三、上缴上级支出 | 54 | 0.00 | |||||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 四、经营支出 | 55 | 0.00 | |||||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 56 | 0.00 | |||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
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六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 75.28 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 |
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| |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 |
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| |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 |
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| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 160.57 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 |
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| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 |
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| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
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| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
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本年收入合计 | 24 | 1,125.93 | 本年支出合计 | 57 | 1,070.77 | ||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | ||||||||
年初结转和结余 | 26 | 67.82 | 年末结转和结余 | 59 | 122.98 | ||||||||
| 27 |
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| 60 |
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总计 | 28 | 1,193.75 | 总计 | 61 | 1,193.75 | ||||||||
二、 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||||
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 1,125.93 | 1,125.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 890.08 | 890.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 890.08 | 890.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010301 | 行政运行 | 566.28 | 566.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2010308 | 信访事务 | 323.80 | 323.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 160.57 | 160.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 160.57 | 160.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 57.95 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210202 | 提租补贴 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2210203 | 购房补贴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
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三、 支出决算表
支出决算表 | |||||||||||
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| 公开03表 | |||
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 1070.77 | 796.94 | 273.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 834.91 | 561.09 | 273.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 834.91 | 561.09 | 273.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 558.06 | 558.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 276.85 | 3.03 | 273.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 160.57 | 160.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 160.57 | 160.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 57.95 | 57.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210202 | 提租补贴 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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四、 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
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| 公开04表 | ||||||
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年度 |
| 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,125.93 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 834.91 | 834.91 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 38 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | ||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 160.57 | 160.57 | 0.00 | ||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1,125.93 | 本年支出合计 | 54 | 1,070.77 | 1,070.77 | 0.00 | ||||
| 25 |
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| 55 |
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| ||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 67.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 122.98 | 122.98 | 0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 67.82 | 基本支出结转 | 57 | 8.22 | 8.22 | 0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 114.76 | 114.76 | 0.00 | ||||
| 29 |
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| 59 |
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| ||||
收入总计 | 30 | 1,193.75 | 支出总计 | 60 | 1,193.75 | 1,193.75 | 0.00 | ||||
五、 财政拨款支出决算表
财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开05表 | |
编制单位:南京秦淮区信访局 | 2016年 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,070.77 | 796.94 | 273.83 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 834.91 | 561.09 | 273.83 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 834.91 | 561.09 | 273.83 | |||
2010301 | 行政运行 | 558.06 | 558.06 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 276.85 | 3.03 | 273.83 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 160.57 | 160.57 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 160.57 | 160.57 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.95 | 57.95 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 |
六、 财政拨款基本支出决算表
财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开06表 | ||||||||
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年 |
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| 金额单位:万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 493.97 | 302 | 商品和服务支出 | 60.92 | 310 | 其他资本性支出 | 6.20 | |||||||
30101 | 基本工资 | 95.16 | 30201 | 办公费 | 16.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 224.80 | 30202 | 印刷费 | 0.98 | 31002 | 办公设备购置 | 6.20 | |||||||
30103 | 奖金 | 145.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.57 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 7.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 235.85 | 30211 | 差旅费 | 6.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 75.28 | 30213 | 维修(护)费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.76 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.69 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.38 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 57.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 99.29 | 30228 | 工会经费 | 3.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 3.33 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.78 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
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| |||||||
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 |
|
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人员经费合计 | 729.82 | 公用经费合计 | 67.11 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||||||||
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七、 一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
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| 公开07表 | |
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类编码 | 科目名称 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,070.77 | 796.94 | 273.83 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 834.91 | 561.09 | 273.83 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 834.91 | 561.09 | 273.83 | |||
2010301 | 行政运行 | 558.06 | 558.06 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 276.85 | 3.03 | 273.83 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 75.28 | 75.28 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 160.57 | 160.57 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 160.57 | 160.57 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.95 | 57.95 | 0.00 | |||
2210202 | 提租补贴 | 99.29 | 99.29 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
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| 公开08表 | ||||||||
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年 |
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| 金额单位:万元 | |||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 493.97 | 302 | 商品和服务支出 | 60.92 | 310 | 其他资本性支出 | 6.20 | |||||||
30101 | 基本工资 | 95.16 | 30201 | 办公费 | 16.16 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 224.80 | 30202 | 印刷费 | 0.98 | 31002 | 办公设备购置 | 6.20 | |||||||
30103 | 奖金 | 145.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 20.57 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 7.86 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 235.85 | 30211 | 差旅费 | 6.96 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 75.28 | 30213 | 维修(护)费 | 0.21 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.76 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.69 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.38 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||||||
30311 | 住房公积金 | 57.95 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||||||
30312 | 提租补贴 | 99.29 | 30228 | 工会经费 | 3.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30313 | 购房补贴 | 3.33 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 24.78 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
| |||||||
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.04 |
|
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人员经费合计 | 729.82 | 公用经费合计 | 67.11 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||
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九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表 | |||||||
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| 公开09表 |
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年度 |
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| 单位:万元 | |||
“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
“三公”经费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 1.69 |
相关统计数: | |||||||
项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
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| ||
因公出国(境)团组数(个) | 0 | 因公出国(境)人次数(人) | 0 |
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| ||
公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
|
| ||
国内公务接待批次(个) | 0 | 国内公务接待人次(人) | 0 |
|
| ||
国(境)外公务接待批次(个) | 0 | 国(境)外公务接待人次(人) | 0 |
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| ||
召开会议次数(个) | 5 | 参加会议人次(人) | 400 |
|
| ||
组织培训次数(个) | 1 | 参加培训人次(人) | 200 |
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注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。 |
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十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
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| 公开10表 | |||||||||
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年度 |
| 金额单位:万元 | ||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
功能分类编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 |
|
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| |||||||||||
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注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||
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注:此表无数据。
十一、 机关运行经费支出决算表
机关运行经费支出决算表 | |||||
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| 公开11表 |
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年 | 金额单位:万元 | |||
项 目 | 行次 | 机关运行经费支出决算 | |||
经济分类编码 | 经济分类名称 | ||||
栏 次 |
| 1 | |||
合 计 | 1 | 67.11 | |||
302 | 商品和服务支出 | 2 | 60.92 | ||
30201 | 办公费 | 3 | 16.16 | ||
30202 | 印刷费 | 4 | 0.98 | ||
30203 | 咨询费 | 5 | 0.00 | ||
30204 | 手续费 | 6 | 0.00 | ||
30205 | 水费 | 7 | 0.00 | ||
30206 | 电费 | 8 | 0.00 | ||
30207 | 邮电费 | 9 | 1.60 | ||
30208 | 取暖费 | 10 | 0.00 | ||
30209 | 物业管理费 | 11 | 0.00 | ||
30211 | 差旅费 | 12 | 6.96 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 13 | 0.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 14 | 0.21 | ||
30214 | 租赁费 | 15 | 0.00 | ||
30215 | 会议费 | 16 | 0.76 | ||
30216 | 培训费 | 17 | 1.69 | ||
30217 | 公务接待费 | 18 | 0.00 | ||
30218 | 专用材料费 | 19 | 0.00 | ||
30224 | 被装购置费 | 20 | 0.00 | ||
30225 | 专用燃料费 | 21 | 0.00 | ||
30226 | 劳务费 | 22 | 3.38 | ||
30227 | 委托业务费 | 23 | 0.00 | ||
30228 | 工会经费 | 24 | 3.36 | ||
30229 | 福利费 | 25 | 0.00 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 26 | 0.00 | ||
30239 | 其他交通费用 | 27 | 24.78 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 28 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 29 | 1.04 | ||
304 | 对企事业单位的补贴 | 30 | 0.00 | ||
307 | 债务利息支出 | 31 | 0.00 | ||
310 | 其他资本性支出 | 32 | 6.20 | ||
399 | 其他支出 | 33 | 0.00 | ||
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。 |
十二、 政府采购支出决算表
采购情况表 | |||||
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| 公开12表 | |
编制单位:南京市秦淮区信访局 | 2016年 |
| 金额单位:万元 | ||
项目 | 行次 | 采购决算 | |||
总计 | 财政性资金 | 其他资金 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 计 | 1 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | |
货物 | 2 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。 | |||||
第三部分 秦淮区信访局2016年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
秦淮区信访局2016年度收入支出总计1193.75万元,与上年相比增加140.76万元,增长13.37%。主要原因是是一般公共服务(类)支出增加122.77万元、公共安全(类)支出减少100万元、社会保障和就业支出增加6.44万元、住房保障支出增加103.25万元。
(一)收入总计1193.75万元。包括:
1.财政拨款收入1125.93万元,为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加192.39万元,增长20.61%。主要原因是一般服务(类)支出及住房保障支出收入增加。
2.年初结转和结余67.82万元,主要为本单位上年结转本年使用的信访事务等资金。
(二)支出总计1193.75万元。包括:
1.一般公共服务(类)支出834.91万元,主要用于行政运行。与上年相比增加122.77万元,增长17.24%。主要原因是行政人员增资及信访事务费用支出增加。
2.社会保障和就业支出 75.28 万元,主要用于退休费。与上年相比增加 6.44 万元,增长 9.36%。主要原因是归口管理的行政单位退休人员及退休费增加。
3. 住房保障支出160.57万元,主要用于住房公积金。与上年相比增加103.23万元,增长180.13 %。主要原因是公积金及补贴按政策调整增加。
4.年末结转和结余122.98万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度(或以前年度)预算安排的处置突出信访问题等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
秦淮区信访局本年收入合计1125.93万元,全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
秦淮区信访局本年支出合计1070.77万元,其中:基本支出796.94万元,占74.43%;项目支出273.83万元,占25.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
秦淮区信访局2016年度财政拨款收、支总决算1193.75万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加140.78万元,增长13.37%。主要原因是一般服务(类)支出及住房保障支出增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。秦淮区信访局2016年财政拨款支出1070.77万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加132.48万元,增长14.12%。主要原因是是一般服务(类)支出及住房保障支出增加。
秦淮区信访局2016年度财政拨款支出年初预算为579.66万元,支出决算为1070.77万元,完成年初预算的184.72%。决算数大于年初预算的主要原因是一般公共服务类支出增加。其中:
(一)一般公共服务(类)
政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为587.25万元,支出决算为834.91万元,完成年初预算的142.17%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增资及信访事务支出增加。
(二)社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为69.62万元,支出决算为75.28万元,完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因退休人员工资调整。
(三)住房保障(类)
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.91万元,支出决算为57.95万元,完成年初预算的157.00%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按政策调整增加。
2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.41万元,支出决算为99.29万元,完成年初预算的539.33%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按政策规定调整并补发。
3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.62万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的205.56%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴按政策规定调整增加。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
秦淮区信访局2016年度财政拨款基本支出796.94万元,其中:
(一)人员经费729.82万元。主要包括:基本工资95.16万元、津贴补贴224.80万元、奖金145.58万元、社会保障缴费20.57万元、伙食补助费7.86万元、退休费75.28万元、住房公积金57.95万元、提租补贴99.29万元、购房补贴3.33万元。
(二)公用经费67.11万元。主要包括:办公费16.16万元、印刷费0.98万元、邮电费1.6万元、差旅费6.96万元、维修(护)费0.21万元、会议费0.76万元、培训费1.69万元、劳务费3.38万元、工会经费3.36万元、其他交通费用24.78万元、其他商品和服务支出1.04万元、办公设备购置6.2万元。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。秦淮区信访局2016年一般公共预算财政拨款支出 1070.77万元,与上年相比增加132.48万元,增长14.12%。主要原因是一般服务(类)支出及住房保障支出增加。秦淮区信访局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.66万元,支出决算为1070.77万元,完成年初预算的184.72%。决算数大于年初预算的主要原因是一般服务(类)支出及住房保障支出增加。其中:
(一)一般公共服务(类)
政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为587.25万元,支出决算为834.91万元,完成年初预算的142.17%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员增资及信访事务支出增加。
(二)社会保障和就业(类)
行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为69.62万元,支出决算为75.28万元,完成年初预算的108.13%。决算数大于预算数的主要原因退休人员工资调整。
(三)住房保障(类)
1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为36.91万元,支出决算为57.95万元,完成年初预算的157.00%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按政策调整增加。
2、住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为18.41万元,支出决算为99.29万元,完成年初预算的539.33%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按政策规定调整并补发。
3、住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为1.62万元,支出决算为3.33万元,完成年初预算的205.56%。决算数大于预算数的主要原因购房补贴按政策规定调整增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
秦淮区信访局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出796.93万元,其中:
(一)人员经费729.82万元。主要包括:基本工资95.16万元、津贴补贴224.80万元、奖金145.58万元、社会保障缴费20.57万元、伙食补助费7.86万元、退休费75.28万元、住房公积金57.95万元、提租补贴99.29万元、购房补贴3.33万元。
(二)公用经费67.11万元。主要包括:办公费16.16万元、印刷费0.98万元、邮电费1.6万元、差旅费6.96万元、维修(护)费0.21万元、会议费0.76万元、培训费1.69万元、劳务费3.38万元、工会经费3.36万元、其他交通费用24.78万元、其他商品和服务支出1.04万元、办公设备购置6.2万元。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
秦淮区信访局2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出0万元,完成预算的0%。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
(1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%。
(2)公务用车运行维护费决算支出0万元,完成预算的0%。
3.公务接待费0万元。其中:
(1)外事接待支出0万元,完成预算的0%。
(2)国内公务接待支出0万元,完成预算的0%。
秦淮区信访局2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.76万元,完成预算的25.33%,比上年决算增加0.44万元,主要原因为会议次数增多;决算数小于预算数的主要原因是按上级要求压缩会议数量及经费。2016 年度全年召开会议5个,参加会议400人次。主要为召开信访工作会议。
秦淮区信访局2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出1.69万元,完成预算的56.33%,比上年决算减少0.63万元,主要原因为培训次数减少;决算数小于预算数的主要原因是按上级要求压缩开支。2016 年度全年组织培训1个,组织培训200人次。主要为培训信访工作业务培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
秦淮区信访局2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出67.11万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用保持一致),比上年减少26.05万元,降低27.96 %。主要原因是压缩开支,差旅费减少。
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额4.09万元,其中:政府采购货物支出 4.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额4.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
2、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务。指政府部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出,如“信访事务”。
十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。