沈阳-欧盟经济开发区管理委员会部门预算(2020年)
目 录
第一部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 政府经济分类对照表
五、 财政拨款收支总表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会概况
一、主要职责
(一)负责实施开发区整体规划
(二)负责招商引资
(三)负责开发区基础设施建设、园区建设管理
(四)负责开发区相关管理工作
二、部门预算单位构成
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会本级
第二部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会部门预算公开表
表一 | |||
部门收支总表 | |||
单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 182,407,324 | 一、一般公共服务支出 | 176,875,252.00 |
二、政府性基金收入 | 2,703,836,***4 | 二、外交支出 | |
三、纳入专户管理的预算外资金 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 327,800,000 | 六、科学技术支出 | |
七、国有资本经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 782,568.00 | ||
九、社会保险基金支出 | |||
十、卫生健康支出 | 433,357.00 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 3,031,636,***4.00 | ||
十三、农林水支出 | 3,330,000.00 | ||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 986,147.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入总计 | 3,214,043,968 | 本年支出总计 | 3,214,043,968 |
上缴上级、对附属单位补助支出 | |||
上年结转及结余 | 结转下年 | ||
收入总计 | 3,214,043,968 | 支出总计 | 3,214,043,968 |
表二 | ||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 | 国有资本经营收入 |
合计 | 3,214,043,968 | 182,407,324 | 2,703,836,***4 | 327,800,000 | ||||||
051 | 欧盟开发区 | 3,214,043,968 | 182,407,324 | 2,703,836,***4 | 327,800,000 | |||||
051001 | 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会 | 3,214,043,968 | 182,407,324 | 2,703,836,***4 | 327,800,000 |
表三 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,214,043,968 | 12,726,224 | 3,201,317,744 | |
201 | 一般公共服务支出 | 176,875,252 | 10,524,152 | 166,351,100 |
20113 | 商贸事务 | 119,210,000 | 119,210,000 | |
2011308 | 招商引资 | 119,210,000 | 119,210,000 | |
20126 | 档案事务 | |||
2012601 | 行政运行 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57,665,252 | 10,524,152 | 47,141,100 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57,665,252 | 10,524,152 | 47,141,100 |
208 | 社会保障和就业支出 | 782,568 | 782,568 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 782,568 | 782,568 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 782,568 | 782,568 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | 433,357 | 433,357 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 433,357 | 433,357 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 433,357 | 433,357 | |
212 | 城乡社区支出 | 3,031,636,***4 | 3,031,636,***4 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,025,836,***4 | 3,025,836,***4 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 615,293,521 | 615,293,521 | |
2120802 | 土地开发支出 | 6,500,000 | 6,500,000 | |
2120803 | 城市建设支出 | 1,323,573,123 | 1,323,573,123 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,080,470,000 | 1,080,470,000 | |
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 5,800,000 | 5,800,000 | |
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,800,000 | 5,800,000 | |
213 | 农林水支出 | 3,330,000 | 3,330,000 | |
21307 | 农村综合改革 | 3,330,000 | 3,330,000 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,330,000 | 3,330,000 | |
221 | 住房保障支出 | 986,147 | 986,147 | |
22102 | 住房改革支出 | 986,147 | 986,147 | |
2210201 | 住房公积金 | 986,147 | 986,147 |
表四 | |||
政府经济分类对照表 | |||
单位:元 | |||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 3,214,043,968 | 合 计 | 3,214,043,968 |
机关工资福利支出 | 7,545,992 | 工资福利支出 | 7,545,992 |
工资奖金津补贴 | 5,322,320 | 基本工资 | 2,856,853 |
津贴补贴 | 2,234,330 | ||
奖金 | 231,137 | ||
社会保障缴费 | 1,215,925 | 在职养老保险 | 782,568 |
职工基本医疗保险缴费 | 433,357 | ||
住房公积金 | 986,147 | 住房公积金 | 986,147 |
其他工资福利支出 | 21,600 | 医疗费 | 21,600 |
机关商品和服务支出 | 127,474,169 | 商品和服务支出 | 127,474,169 |
办公经费 | 2,618,541 | 办公费 | 169,000 |
水费 | 251,394 | ||
电费 | 246,761 | ||
邮电费 | 496,460 | ||
办公取暖费 | 213,052 | ||
物业管理费 | 330,938 | ||
差旅费 | 39,000 | ||
租赁费 | 191,189 | ||
工会经费 | 97,067 | ||
福利费 | 8,040 | ||
其他交通费用 | 575,***0 | ||
维修(护)费 | 58,500 | 维修(护)费 | 58,500 |
其他商品和服务支出 | 124,797,128 | 其他商品和服务支出 | 124,797,128 |
机关资本性支出(一) | 1,223,866,***4 | 资本性支出 | 1,223,866,***4 |
基础设施建设 | 596,273,123 | 基础设施建设 | 596,273,123 |
土地征迁补偿和安置支出 | 621,093,521 | 土地补偿 | 300,000,000 |
拆迁补偿 | 321,093,521 | ||
其他资本性支出 | 6,500,000 | 其他资金性支出 | 6,500,000 |
对个人和家庭的补助 | 17,857,694 | 对个人和家庭的补助 | 17,857,694 |
社会福利和救助 | 2,260 | 医疗费补助 | 1,000 |
奖励金 | 1,260 | ||
离退休费 | 5,180 | 退休费 | 4,940 |
退休独生子女奖励金 | 240 | ||
其他对个人和家庭补助 | 17,850,254 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,850,254 |
债务利息及费用支出 | 338,170,000 | 债务利息及费用支出 | 338,170,000 |
国内债务付息 | 337,670,000 | 国内债务付息 | 337,670,000 |
国内债务发行费用 | 500,000 | 国内债务发行费用 | 500,000 |
债务还本支出 | 327,800,000 | 债务还本支出(财政专用) | 327,800,000 |
国内债务还本 | 327,800,000 | 国内债务还本(财政专用) | 327,800,000 |
其他支出 | 1,171,329,469 | 其他支出 | 1,171,329,469 |
其他支出 | 1,171,329,469 | 其他支出 | 1,171,329,469 |
表五 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
单位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
一、一般公共预算拨款收入 | 182,407,324 | 一、一般公共服务支出 | 176,875,252 | |
1、预算内财力 | 182,407,324 | 二、外交支出 | ||
2、纳入预算管理的行政事业性用收费 | 三、国防支出 | |||
3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 | 四、公共安全支出 | |||
4、罚没收入 | 五、教育支出 | |||
5、其他收入 | 六、科学技术支出 | |||
二、政府性基金收入 | 2,703,836,***4 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
八、社会保障和就业支出 | 782,568 | |||
九、社会保险基金支出 | ||||
十、医疗卫生与计划生育支出 | 433,357 | |||
十一、节能环保支出 | ||||
十二、城乡社区支出 | 2,703,836,***4 | |||
十三、农林水支出 | 3,330,000 | |||
十四、交通运输支出 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | ||||
十六、商业服务业等支出 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土海洋气象等支出 | ||||
二十、住房保障支出 | 986,147 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||
二十四、预备费 | ||||
二十五、其他支出 | ||||
二十六、转移性支出 | ||||
二十七、债务还本支出 | ||||
二十八、债务付息支出 | ||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||
收入总计 | 2,886,243,968 | 支出总计 | 182,407,324 | 2,703,836,***4 |
表六 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 182,407,324 | 12,726,224 | 169,681,100 | |
201 | 一般公共服务支出 | 176,875,252 | 10,524,152 | 166,351,100 |
20113 | 商贸事务 | 119,210,000 | 119,210,000 | |
2011308 | 招商引资 | 119,210,000 | 119,210,000 | |
20126 | 档案事务 | |||
2012601 | 行政运行 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 57,665,252 | 10,524,152 | 47,141,100 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 57,665,252 | 10,524,152 | 47,141,100 |
208 | 社会保障和就业支出 | 782,568 | 782,568 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 782,568 | 782,568 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 782,568 | 782,568 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||
210 | 卫生健康支出 | 433,357 | 433,357 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 433,357 | 433,357 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 433,357 | 433,357 | |
212 | 城乡社区支出 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
2120802 | 土地开发支出 | |||
2120803 | 城市建设支出 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | |||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | |||
213 | 农林水支出 | 3,330,000 | 3,330,000 | |
21307 | 农村综合改革 | 3,330,000 | 3,330,000 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,330,000 | 3,330,000 | |
221 | 住房保障支出 | 986,147 | 986,147 | |
22102 | 住房改革支出 | 986,147 | 986,147 | |
2210201 | 住房公积金 | 986,147 | 986,147 |
表七 | |||||
一般公共预算基本支出表 | |||||
单位:元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 | 科目编码 | 科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 12,726,224 | 30211 | 差旅费 | 39,000 | |
301 | 工资福利支出 | 7,545,992 | 30213 | 维修(护)费 | 58,500 |
30101 | 基本工资 | 2,856,853 | 30216 | 培训费 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,234,330 | 30217 | 公务接待费 | |
30102 | 奖金 | 231,137 | 30226 | 劳务费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30228 | 工会经费 | 97,067 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 782,568 | 30229 | 福利费 | 8,040 |
30109 | 职业年金缴费 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 433,357 | 30239 | 其他交通费用 | 575,***0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 202,100 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,492,280 | |
30113 | 住房公积金 | 986,147 | 30301 | 离休费 | |
30114 | 医疗费 | 21,600 | 30302 | 退休费 | 4,940 |
302 | 商品和服务支出 | 2,687,952 | 30303 | 退职(役)费 | |
30201 | 办公费 | 169,000 | 30304 | 抚恤金 | |
30205 | 水费 | 251,394 | 30305 | 生活补助 | |
30206 | 电费 | 246,761 | 30307 | 医疗费补助 | 1,000 |
30207 | 邮电费 | 496,460 | 30309 | 奖励金 | 1,260 |
30208 | 取暖费 | 213,052 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2,484,840 |
30208 | 物业管理费 | 330,938 |
表八 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | |
合计 | 2,703,836,***4 | |||
212 | 城乡社区支出 | 2,703,836,***4 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,698,036,***4 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 615,293,521 | ||
2120802 | 土地开发支出 | 6,500,000 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 1,323,573,123 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 752,670,000 | ||
21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 5,800,000 | ||
2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 5,800,000 |
表九 | ||||
财政拨款政府经济分类对照表 | ||||
单位:元 | ||||
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
合 计 | 2,886,243,968 | 合 计 | 182,407,324 | 2,703,836,***4 |
机关工资福利支出 | 7,545,992 | 工资福利支出 | 7,545,992 | |
工资奖金津补贴 | 5,322,320 | 基本工资 | 2,856,853 | |
津贴补贴 | 2,234,330 | |||
奖金 | 231,137 | |||
社会保障缴费 | 1,215,925 | 在职养老保险 | 782,568 | |
职工基本医疗保险缴费 | 433,357 | |||
住房公积金 | 986,147 | 住房公积金 | 986,147 | |
其他工资福利支出 | 21,600 | 医疗费 | 21,600 | |
机关商品和服务支出 | 127,474,169 | 商品和服务支出 | 127,474,169 | |
办公经费 | 2,618,541 | 办公费 | 169,000 | |
水费 | 251,394 | |||
电费 | 246,761 | |||
邮电费 | 496,460 | |||
办公取暖费 | 213,052 | |||
物业管理费 | 330,938 | |||
差旅费 | 39,000 | |||
租赁费 | 191,189 | |||
工会经费 | 97,067 | |||
福利费 | 8,040 | |||
其他交通费用 | 575,***0 | |||
维修(护)费 | 58,500 | 维修(护)费 | 58,500 | |
其他商品和服务支出 | 124,797,128 | 其他商品和服务支出 | 124,797,128 | |
机关资本性支出(一) | 1,223,866,***4 | 资本性支出 | 1,223,866,***4 | |
基础设施建设 | 596,273,123 | 基础设施建设 | 596,273,123 | |
土地征迁补偿和安置支出 | 621,093,521 | 土地补偿 | 300,000,000 | |
拆迁补偿 | 321,093,521 | |||
其他资本性支出 | 6,500,000 | 其他资金性支出 | 6,500,000 | |
对个人和家庭的补助 | 17,857,694 | 对个人和家庭的补助 | 17,857,694 | |
社会福利和救助 | 2,260 | 医疗费补助 | 1,000 | |
奖励金 | 1,260 | |||
离退休费 | 5,180 | 退休费 | 4,940 | |
退休独生子女奖励金 | 240 | |||
其他对个人和家庭补助 | 17,850,254 | 其他对个人和家庭的补助 | 17,850,254 | |
债务利息及费用支出 | 338,170,000 | 债务利息及费用支出 | 338,170,000 | |
国内债务付息 | 337,670,000 | 国内债务付息 | 337,670,000 | |
国内债务发行费用 | 500,000 | 国内债务发行费用 | 500,000 | |
其他支出 | 1,171,329,469 | 其他支出 | 29,529,469 | 1,141,800,000 |
其他支出 | 1,171,329,469 | 其他支出 | 29,529,469 | 1,141,800,000 |
表十 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||
| 单位:元 | |
项目 | 2020年 | 2019年 |
“三公”经费合计 | 44400 | |
1.因公出国(境)费 |
| |
2.公务接待费 | 44400 | |
3.公务用车购置及运行费 | ||
其中:公务用车购置费 | ||
公务用车运行费 | ||
第三部分 沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年预算情况说明
一、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,沈阳-欧盟经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算3,214,043,968元,包括:财政拨款收入182,407,324万元、府性基金收入2,703,836,***4元、其他收入327,800,000元等。与上年比较收入增加248,203,968元,原因是土地市场综合因素政府性基金收入增加。
支出预算3,214,043,968元,包括一般公共服务支出176,875,252元、社会保障和就业支出782,568元、卫生健康支出433,357元等。与上年比较支出增加248,203,968元,原因是土地市场综合因素政府性基金收入增加。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出7,545,992元、机关商品和服务支出127,474,169元、对个人和家庭补助17,857,694元等。
二、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年一般公共预算情况说明
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年一般公共预算收入182,407,324元,比上年增加123,107,324元,原因是税收收入增加。一般公共预算支出182,407,324元,比上年增加123,107,324元,原因是税收收入增加。一般公共预算支出包括一般公共服务支出176,875,252元、社会保障和就业支出782,568元、医疗卫生与计划生育支出433,357元、农林水支出3,330,000、住房保障支出986,147元。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出7,545,992元、机关商品和服务支出127,474,169元、对个人和家庭补助17,857,694元等。
三、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出情况说明
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年一般公共预算基本支出12,726,224元,其中:
工资福利支出7,545,992元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出2,687,952元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。
对个人和家庭的补助支出2,492,280元,主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
四、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年一般公共支出“三公”经费预算数0元,其中:公务接待费0元;公务用车购置及运行费0元。与上年比较减少44,400万元,公务接待费比上预算数减少44,400元,主要是原因是按照大东区预算编制要求欧盟开发区本级预算不再编制公务接待费。
五、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年统筹政府性基金预算支出情况说明
沈阳-欧盟经济开发区管理委员会2020年统筹政府性基金安排预算2,703,836,***4元,主要用于债务还本付息支出、城市建设支出、征地和拆迁支出等。与上年比较增加1,103,836,***4元,原因是土地市场综合因素政府性基金收入增加。
六、沈阳-欧盟经济开发区管理委员会其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年沈阳-欧盟经济开发区管理委员会本级的机关运行经费财政拨款预算12,726,224元,上年预算14,320,023元。
(二)政府采购情况
2020年沈阳-欧盟经济开发区管理委员会政府采购预算总额0元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2019年12月31日,沈阳-欧盟经济开发区管理委员会共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标情况说明
2020年沈阳-欧盟经济开发区管理委员会项目实行绩效目标管理3,201,317,744元,其中,一般公共预算拨款169,681,100元。达到精细化管理的目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
3. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映其他用于***事务的支出。
13.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
17. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
18. 债务还本(类)地方政府专项债务还本支出(款)国有土地使用权出让金债务还本支出(项):反映地方政府用于归还国有土地使用权出让金债务本金所发生的支出。
19. 债务付息(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项):反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。
20. 债务发行费(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)国有土地使用权出让金债务发行费用支出(项):反映用于国有土地使用权出让金债务发行兑付费用的支出。