市审计局组织收看全省国有企业内部审计工作会议
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于2022年01月30日发表
7月16日,市审计局组织收看全省国有企业内部审计工作视频会议。
会议指出,全省内部审计工作已取得积极成效,内审机构逐渐完善,内审人员队伍逐渐增强,内审作用逐渐显现。会议强调,内部审计是企业的自我约束机制,要充分发挥内审自我监督、自我控制、自我优化作用。要加强对内部审计工作的领导,创新联动机制,支持、信任内审工作。要发挥内部审计防微杜渐、防患未然的作用,发现预见性、苗头性问题。要强化审计整改和深化审计成果运用,杜绝屡查屡犯,促进立查立改,发挥监督合力。
会后,市审计局表示,要迅速传达贯彻好此次会议精神,切实加强与国资部门协同配合,努力提高内部审计指导和监督水平。
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