区国资委加强企业内部审计保障国有资产运营安全
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于2022年01月24日发表
一是聚焦12家区属国有企业经营实际,与审计局、总工会等部门联合开展企业内审专题培训,详细解读企业财务会计、工资内外收入、工会经费使用等关键业务,增强企业财审工作人员风险意识。二是根据巡视巡察整改要求,深入调研集团、企业和二三级子公司内审工作现状,进一步健全内控制度,完善监督体系,落实责任追究机制,补齐企业管理短板。三是委托专业监管机构,定期对企业领导人员和重点风险岗位进行审计调查。成立国资系统“四合一”检查组,全面检查集团和企业财务票据,确保国有资本安全高效运行。
(区委办消息)
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