县审计局开展审计档案互查互评助推审计项目规范化
近日,为进一步提高审计项目质量,推动审计质量管理工作制度化、规范化,利津县审计局对2022年度实施完成的审计项目档案组织开展了互评工作。
一是科室自查。本着“谁主审,谁负责”的原则,先由各业务股室对2022年的审计项目档案进行自查。主要从审计程序、审计底稿编制、证据获取、法规引用、审计整改及文书格式等方面进行自查自纠,发现问题及时改正。
二是交叉检查。现场互评工作中,根据局机关下发的交叉检查项目分配表和审计质量检查计分标准,审计人员在检查时做到有的放矢,明确了在审计实施方案、审计证据与审计记录、审计结论性文书以及审计程序等方面存在问题的具体表现形式,针对具体扣分标准对各个项目进行打分评比。在此过程中,通过学习借鉴其他审计项目在审计取证、编制底稿等方面的经验做法,促使自己对审计项目规范化有了更加直观的认识。
三是交流整改。互评工作完成后,局领导召开会议,会上由法规室针对本次检查发现的审计证据要素不全、重要管理事项记录不规范等问题进行了通报,局领导要求交由对口业务室逐项整改,并安排专人对整改情况进行验收。会上,大家纷纷表示,此次审计档案互评工作让人收获颇丰,对下一步的审计工作规范化具有指导意义。