县审计局进一步规范审计档案管理
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于2022年03月15日发表
一是加强审核力度。对存档材料逐一审核,在档案整理过程中,严格按照档案归档要求进行仔细核对,针对档案中不规范等问题进行修正和完善。
二是加强档案监管。建立健全档案借阅制度,加大对审计档案的监管力度,确保档案保管安全保密。外单位调阅审计档案必须持公函到局办公室登记,经局主要负责人批准后调阅。使用档案时,专职档案管理人员在场监管调阅,严禁擅自复印和带离档案。
三是做好信息化档案建设工作。运用档案管理软件,增加电子文件数量,做好纸质文件转换工作,建立纸质文件和电子文件的双轨制管理,使各类档案信息满足单位职能工作的需要。(县审计局 赵红联)
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