中共沈阳市大东区党群事务中心预算公开(2019年)
目 录
第一部分 中共沈阳市大东区委党群事务服务中心概况
一、 主要职责
二、 部门预算单位构成
第二部分 中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年部门预算表
一、 部门收支预算总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 部门财政拨款收支总表
五、 政府经济分类对照表
六、 一般公共预算支出表
七、 一般公共预算基本支出表
八、 政府性基金支出表
九、 财政拨款政府经济分类对照表
十、 一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中共沈阳市大东区委党群事务服务中心概况
一、主要职责
(一)负责区委党群事务的服务工作,承担区委委派的工作事务;
(二)组织制定并实施区委党群事务服务中心的管理办法和工作制度;
(三)负责承担区人大委派的文史信息工作;
(四)负责承担区委组织部委派的干部人事档案和党员电化教育工作;
(五)负责承担区委宣传部委派的新闻综合工作、理论学习工作、舆情监控工作、文学艺术界联合会工作;
(六)负责承担区委统战部委派的民族宗教事务服务工作;
(七)负责承担区委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
中共沈阳市大东区委党群事务服务中心为一级单位。
第二部分中共沈阳大东区委党群事务服务中心算公开表
表一 |
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部门收支总表 | ||||||
| 单位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | |||
一、财政拨款收入 | 7,883,628 | 一、一般公共服务支出 | 7,068,477.00 | |||
三、政府性基金收入 |
| 二、外交支出 |
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二、纳入专户管理的预 表一算外资金 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 417,120.00 | |||
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 134,589.00 | |||
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 263,442.00 | |||
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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本年收入总计 | 7,883,628 | 本年支出总计 | 7,883,628 | |||
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| 上缴上级、对附属单位补助支出 |
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上年结转及结余 |
| 结转下年 |
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收入总计 | 7,883,628 | 支出总计 | 7,883,628 | |||
表二 |
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部门收入总表 |
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| 单位:元 |
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单位编码 | 单位名称 | 总计 | 一般公共预算 收入 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的预算外资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上年结转及结余 |
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| 合计 | 7,883,628 | 7,883,628 |
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067 | 区委党群事务服务中心 | 7,883,628 | 7,883,628 |
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067001 | 沈阳大东区委党群事务服务中心 | 7,883,628 | 7,883,628 |
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表三 |
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部门支出总表 | |||||
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| 单位:元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 7,883,628 | 3,363,628 | 4,520,000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7,068,477 | 2,548,477 | 4,520,000 | |
20133 | 宣传事务 | 4,520,000 |
| 4,520,000 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4,520,000 |
| 4,520,000 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,548,477 | 2,548,477 |
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2013650 | 事业运行 | 2,548,477 | 2,548,477 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 417,120 | 417,120 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 417,120 | 417,120 |
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,480 | 297,480 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119,***0 | 119,***0 |
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210 | 卫生健康支出 | 134,589 | 134,589 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 134,589 | 134,589 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 134,589 | 134,589 |
| |
221 | 住房保障支出 | 263,442 | 263,442 |
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22102 | 住房改革支出 | 263,442 | 263,442 |
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2210201 | 住房公积金 | 263,442 | 263,442 |
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表四 |
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政府经济分类对照表 | |||
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| 单位:元 |
政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 预 算 数 |
合 计 | 7,883,628 | 合 计 | 7,883,628 |
对事业单位经常性补助 | 7,315,224 |
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工资福利支出 | 2,429,048 | 工资福利支出 | 2,429,048 |
商品和服务支出 | 4,886,176 | 商品和服务支出 | 4,886,176 |
对个人和家庭的补助 | 568,404 | 对个人和家庭的补助 | 568,404 |
社会福利和救助 | 660 | 奖励金 | 660 |
其他对个人和家庭补助 | 567,744 | 其他对个人和家庭的补助 | 567,744 |
表五 |
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财政拨款收支总表 | ||||||||
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| 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | ||||
一、一般公共预算拨款收入 | 7,883,628 | 一、一般公共服务支出 | 7,068,477 |
| ||||
1、预算内财力 | 7,883,628 | 二、外交支出 |
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2、纳入预算管理的行政事业性用收费 |
| 三、国防支出 |
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3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 |
| 四、公共安全支出 |
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4、罚没收入 |
| 五、教育支出 |
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5、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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二、政府性基金收入 |
| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 417,120 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 134,589 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| ||||
|
| 十六、商业服务业等支出 |
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| ||||
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 263,442 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| ||||
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| ||||
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| ||||
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| ||||
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| ||||
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收入总计 | 7,883,628 | 支出总计 | 7,883,628 |
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表六 |
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一般公共预算支出表 | |||||
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| 单位:元 | |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 7,883,628 | 3,363,628 | 4,520,000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 7,068,477 | 2,548,477 | 4,520,000 | |
20133 | 宣传事务 | 4,520,000 |
| 4,520,000 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 4,520,000 |
| 4,520,000 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2,548,477 | 2,548,477 |
| |
2013650 | 事业运行 | 2,548,477 | 2,548,477 |
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 417,120 | 417,120 |
| |
20805 | 行政事业单位离退休 | 417,120 | 417,120 |
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297,480 | 297,480 |
| |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119,***0 | 119,***0 |
| |
210 | 卫生健康支出 | 134,589 | 134,589 |
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 134,589 | 134,589 |
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 134,589 | 134,589 |
| |
221 | 住房保障支出 | 263,442 | 263,442 |
| |
22102 | 住房改革支出 | 263,442 | 263,442 |
| |
2210201 | 住房公积金 | 263,442 | 263,442 |
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表七 |
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| |||
3,363,628 | 30211 | 12,600 | ||||||
301 | 2,429,048 | 30213 | 18,900 | |||||
30101 | 816,465 | 30216 | 6,930 | |||||
30102 | 715,410 | 30217 | 7,770 | |||||
30102 | 66,057 | 30226 |
| |||||
30106 |
| 30228 | 29,216 | |||||
30108 | 297,480 | 30229 | 2,520 | |||||
30109 | 119,***0 | 30231 |
| |||||
30110 | 134,589 | 30239 | 12,480 | |||||
30111 |
| 30299 | 65,100 | |||||
30112 | 8,765 | 568,404 | ||||||
30113 | 263,442 |
| ||||||
30114 | 7,200 |
| ||||||
302 | 366,176 |
| ||||||
30201 | 50,400 |
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30205 |
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| ||||||
30206 |
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| ||||||
30207 | 160,260 | 660 | ||||||
30208 |
| 567,744 | ||||||
30208 |
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表八 |
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政府性基金预算支出表 | |||||
| 单位:元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 备注 | ||
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财政拨款政府经济分类对照表 |
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| 单位:元 |
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政府经济科目名称 | 控 制 数 | 部门经济科目名称 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 |
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合 计 | 7,883,628 | 合 计 | 7,883,628 |
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| |||
对事业单位经常性补助 | 7,315,224 |
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| |||
工资福利支出 | 2,429,048 | 工资福利支出 | 2,429,048 |
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商品和服务支出 | 4,886,176 | 商品和服务支出 | 4,886,176 |
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对个人和家庭的补助 | 568,404 | 对个人和家庭的补助 | 568,404 |
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社会福利和救助 | 660 | 奖励金 | 660 |
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其他对个人和家庭补助 | 567,744 | 其他对个人和家庭的补助 | 567,744 |
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| 表十 |
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| 项目 | |||||||
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| “三公”经费合计 | |||||||
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| 7770 | |||||||
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第三部分 中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年预算情况说明
一、中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则,中共沈阳市大东区委党群事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算788.4万元,包括:财政拨款收入788.4万元。党群事务服务中心为2018年新成立单位,2018年无预算。
支出预算788.4万元,包括一般公共服务支出706.9万元、社会保障和就业支出41.7万元、医疗卫生与计划生育支出13.5万元、住房保障支出26.3万元等。党群事务服务中心为2018年新成立单位,2018年无预算。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出242.9万元、机关商品和服务支出488.6万元、对个人和家庭补助56.9万元等。党群事务服务中心为2018年新成立单位,2018年无预算。
二、中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年一般公共预算情况说明
中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年一般公共预算收入788.4万元。一般公共预算支出788.4万元。包括一般公共服务支出706.9万元、社会保障和就业支出41.7万元、医疗卫生与计划生育支出13.5万元、住房保障支出26.3万元等。党群事务服务中心为2018年新成立单位,2018年无预算。
政府经济科目控制数包括机关工资福利支出242.9万元、机关商品和服务支出488.6万元、对个人和家庭补助56.9万元等。党群事务服务中心为2018年新成立单位,2018年无预算。
三、中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明
中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年一般公共预算基本支出788.4万元,其中:
工资福利支出242.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。
商品和服务支出488.6万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。党群事务服务中心为2018年新成立单位,2018年无预算。
对个人和家庭的补助支出242.9万元,主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。党群事务服务中心为2018年新成立单位,2018年无预算。
四、中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明
中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年一般公共支出“三公”经费预算数0.7万元。党群事务服务中心为2018年新成立单位,2018年无预算。
五、中共沈阳市大东区委党群事务服务中心政府性基金预算支出情况说明
中共沈阳市大东区委党群事务服务中心2019年政府性基金安排预算0万元。党群事务服务中心为2018年新成立单位,2018年无预算。
六、中共沈阳市大东区委党群事务服务中心其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年中共沈阳市大东区委党群事务服务中心为事业单位无机关运行费。
(二)政府采购情况
2019年中共沈阳市大东区委党群事务服务中心政府采购预算总额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截止2018年12月31日,中共沈阳市大东区委党群事务服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
(四)绩效目标情况说明
2019年中共沈阳市大东区委党群事务服务中心项目实行绩效目标管理452万元,其中,一般公共预算拨款452万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于***组织部门的事务支出。
9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)对机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出
12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。