岫岩满族自治县融媒体中心2019年度部门决算
目 录
第一部分 岫岩满族自治县融媒体中心概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 岫岩满族自治县融媒体中心2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岫岩满族自治县融媒体中心2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岫岩满族自治县融媒体中心概况
一、主要职责
1、岫岩新闻:
一是重大会议精心报道。县里的大型会议,县级领导工作动态及政治、经济、文化等大事大项一直是我们工作的重中之重。精心研究报道计划,做到重大会议、重要新闻当天及时发布。二是重大新闻***报道。以全县重点项目为抓手,新闻部集中优势力量,抓好宣传报道工作,开设节目专栏,对近期全县重大新闻进行***报道。三是重大决策部署重点报道。对于全县脱贫攻坚、优化营商环境等重大决策部署、事关全局的报道。关注社会、关注民生,同时,继续做好《社会民生》等一批有影响力的民生新闻,进一步拉近了与人民群众的联系,收到了较好的宣传效果。四是重要节点新闻关注报道。针对建国70周年,开设“走进新时代、壮丽70年”栏目;针对“不忘初心、牢记使命”主题教育,开设了“学习强国”学习先进典型展示栏目。全年制作播发《岫岩新闻》260余期。
2、岫岩专题:
以栏目规范节目,通过精办栏目,提升节目质量,先后与县妇联、县卫生健康局联合开办了《家风》《玉都健康大讲堂》栏目,录制节目五十余期。围绕建国七十周年、脱贫攻坚、文化彰显等重大主题策划制作了《我的乡村我的家》上下篇,《礼赞新中国 教育大发展》,《医者仁心仁术 70载风雨无阻》《美丽岫岩 大有可为》等《壮丽七十年 奋斗新时代》主题报道。策划制作了《汇聚民心 脱贫攻坚》《决战》《脱贫攻坚在路上》《真情帮扶暖人心》等系列脱贫攻坚报道。《文化玉都》栏目通过开辟《文化彰显》专栏,先后策划制作播出了《弦歌鼓曲说传承》(上、中、下)之非遗系列三期,《人玉相亲腕中情》(上、下)、《大美如素绝艺传》(上、下)之岫岩玉文化四期,《世界玉 岫岩工》、《玉星出岫绽华彩》第十届玉文化节暨玉星奖评选活动系列报道两期。《时政焦点》栏目紧紧打击非法营运、新客运站建设、ETC发放、2019高考、全委会报告解读、玉文化节、火车道口安全、林业条例分布等方面策划制作播出了《让非法营运无处遁形》、《客运新起点 指日可待》《便民ETC 全民参与》《名扬四海 玉根国脉》《行安全 致匠心》《发挥民族立法优势,推动生态文明建设》等专题节目,得到了百姓的关注。《讲述》栏目先后聚焦我县玉雕大师刘宝玮、孙立国、王运岫等制作专题片《传承》《玉中做画,石上修心》、《岫岩玉雕素活守护者》以及《岫岩玉雕里爱国情怀》《镌刻在生命里的梦想》等记录玉雕从业者的朴素情怀的专题片。完成了《尽锐出战摘穷帽 满怀信心奔小康》《励精图治谋发展 全心全意办教育》《砥励前行谋发展》《行安全 致匠心》《创新发展谱新篇》等收费性专题。策划录制完成了妇联《最美家庭》三八颁奖晚会,三家子镇《最美人物》颁奖晚会,参与了《玉韵清风》《教师节庆祝晚会》等大型晚会的录制,完成了岫岩融媒体中心的《我和我的祖国》《歌唱祖国》,职教中心的《我和我的祖国》等一系列快闪节目的录制工作。此外还策划录制了《大视野》、《玉乡方圆》节目四十余期。
3、电台:
电台FM103.8“岫岩之声”自办的《岫岩新闻》及主持人互动直播节目,年时长160余小时。
4、岫岩县报:
原四开四版,现已改为对开四版,期发行4600余份,年出版270余期,发行120余万份,有效文字量500多万字。
5、微信公众号:
现有微信公众号两个,手机新闻客户端(APP)一个。微信公众号“岫岩正发布”和“岫岩融媒体”,每日各推出一期,年发稿量2000余条;手机新闻客户端“秀岫岩”已正式运营上线。
6、结合全县事业单位机构改革,我县整合了县广播电视台、县报社等相关新闻资源,于今年5月正式挂牌运行了县融媒体中心,并组建了统一的采集中心和编辑中心。初步建成了以移动客户端、微信公众号为载体的移动传播矩阵。将原县委宣传部微信公众号“微岫岩”更名为“岫岩正发布”,交由中心统一管理运行;中心创建的微信公众号“岫岩融媒体”也运行顺畅,关注度、点击量逐日增加;此外,省平台的APP基本版已移交给我们,已正式上线,相关功能还要由省平台更新、完善。
二、机构设置情况
纳入岫岩满族自治县融媒体中心2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
岫岩满族自治县融媒体中心
第二部分 岫岩满族自治县融媒体中心2019年度部门决算公开报表
(见附表)
第三部分 岫岩满族自治县融媒体中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
2019年度岫岩满族自治县融媒体中心纳入部门决算总收入1260.1万元,同比增加179.6万元,增16.6%;总支出1237.19万元,同比增加104.99万元,增9.3%;年末结转结余22.91万元。
(一)收入总计1260.1万元,包括:
1.财政拨款收入1237.2万元,其中:公共预算财政拨款收入1237.2万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元,主要是0等收入。
3.事业收入0万元,主要是0等收入。
4.经营收入0万元,主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,主要是0等收入。
6.其他收入0万元,主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是0等。
8.上年结转和结余0万元,主要是转播台和工资等。
(二)支出总计1237.19万元,包括:
1.基本支出1194.28万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1022.23万元,对个人和家庭的补助支出40.26万元,商品和服务支出122.11万元。
2.项目支出42.91万元,主要包括转播台维修维护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,主要等业务支出。
4.经营支出0万元,主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,主要包括0等业务支出。
(三)年末结转和结余22.91万元
主要是转播台维修维护等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映岫岩满族自治县融媒体中心2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出1237.19万元,其中:基本支出1194.28万元,项目支出42.91万元。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出1237.19万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出1.29万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出951.27万元,社会保障和就业支出182.24万元,医疗卫生支出39.32万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出63.07万元,其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出1.29万元,包括:
(1)行政运行0万元,主要是行政人员工资福利等支出。
(2)一般行政管理事务0万元,主要是0等支出。
(3)预算改革业务0万元,主要是0等支出。
(4)财政国库业务0万元,主要是0等支出。
(5)信息化建设0万元,主要是0等支出。
(6)事业运行1.29万元,主要是0等支出。
(7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出。
(8)其他一般公共服务支出0万元,主要是0等支出。
2. 科学技术支出0万元,包括:
其他科学技术支出0万元,主要是0等支出。
3. 社会保障和就业支出182.24万元,包括:
(1)归口管理的行政单位离退休0万元,主要是等支出。
(2)事业单位离退休37.43万元,主要是离退休人员工资福利等支出。
(3)机关事业单位养老保险缴费支出119.05万元。
(4)机关事业单位职业年金缴费支出25.92万元。
4.医疗卫生支出39.32万元,包括:
(1)行政单位医疗0万元,主要是0等支出。
(2)事业单位医疗39.32万元,主要是医疗保险等支出。
(3)其他医疗卫生支出0万元,主要是0等支出。
5. 农林水事务支出0万元,包括:
其他农业支出0万元,主要是0等支出。
6. 交通运输支出0万元,包括:
石油价格改革补贴其他支出0万元,主要是0等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元,包括:
其他工业和信息产业监管支出0万元,主要是0等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元,包括:
(1)其他商业流通事务支出0万元,主要是0等支出。
(2)其他涉外发展服务支出0万元,主要是0等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元,包括:
其他国土资源事务支出0万元,主要是0等支出。
10. 住房保障支出63.07万元,包括:
住房公积金63.07万元,主要是住房公积金等支出。
11. 其他支出0万元,包括:
其他支出0万元,主要是0等支出。
12. 文化旅游体育与传媒支出951.27万元,主要是人员工资福利等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.68万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费2.68万元。2019年度“三公”经费支出比年初预算减少4.56万元,下降63%,主要是0等原因。2019年度“三公”经费支出比2018年减少4.56万元,下降63%,主要是减少公出用车等原因。
1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,主要用于0等,2019年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费2.68万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费2.68万元。2019年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年融媒体中心机关运行经费支出122.11万元,比2018年减少52.17万元,降低30%,主要原因是公用经费减少等。
(二)政府采购支出情况
2019年融媒体中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,融媒体中心共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆,其他用车主要是00;单位价值 50 万元以上通用设备0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效评价开展情况
预算绩效评价管理工作按照绩效监督科要求另行公开。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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