中共龙湖区委组织部2018年预算公开
目录
第一部分 汕头市龙湖区委组织部概况
一、部门职能
二、部门预算单位构成
第二部分汕头市龙湖区委组织部2018年部门预算情况说明
一、收支预算说明
二、其他事项说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 汕头市龙湖区委组织部2018年部门预算表
表1 财政拨款收支总体情况表
表2 一般公共预算支出情况表
表3 一般公共预算基本支出情况表
表4 一般公共预算“三公”经费支出情况表
表5 政府性基金预算支出情况表
表6 部门预算基本支出明细表
表7 部门预算项目支出明细表
表8 部门收支总体情况表
表9 部门收入总体情况表
表10部门支出总体情况表
第一部分 中共龙湖区委组织部部门概况
一、部门职能
1.部门机构设置、职能
(1)研究和指导党组织特别是党的基层组织建设,制订党建工作规划和措施,并组织落实。结合实际提出党内生活制度建设的意见,检查指导基层党组织落实党内生活制度,协调、规划和指导党员教育、管理工作,搞好党的组织设置和党内换届选举工作。研究、指导和推进非公有制经济组织、社会组织和城市新兴领域基层党建工作,承担区两新组织党工委的日常工作。制订发展新党员规划,指导基层党组织做好发展对象的培养、教育、考察和发展工作,负责接转党员组织关系和党费的收缴、管理、使用。承担全党开展的各类专题教育活动有关工作,承担区委党的建设工作领导小组、基层治理领导小组的日常工作,负责研究、指导基层党建引领基层治理相关工作。
(2)按照干部“四化”方针和德才兼备原则,做好干部的考察、任免、交流、使用工作。提出各街道、区直各部门领导班子调整、配备的意见和建议,负责区管干部和区委委托组织部管理干部的考察、任免、交流、调配、安置和办理因私出国,退(离)休审批手续,指导领导班子的思想政治建设。负责各街道、事业单位副股级干部的备案审查。会同人事部门做好吸收录(聘)用干部、军转干部接收安置、干部年终岗位责任制考评等工作。
(3)负责全区干部队伍的宏观管理,研究制订干部队伍建设的规划、措施,组织落实培养选拔中青年干部和后备干部、妇女干部及党外干部工作,负责党政后备干部、企业管理后备人才和专业技术后备人选人才库的建设工作。
(4)研究和探索党的组织制度和干部人事制度的改革,综合指导党的机关、人大、政协和纪检机关,群众团体等单位参照试行(管理)国家公务员制度的工作,制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度和规定。
(5)负责组织工作和干部工作的监督、检查、督促,及时向区委反映干部的重要情况,提出建议,加强对全区组织工作和干部工作的调查研究和宏观指导,开展组织工作和干部工作的信息交流和宣传报道工作。
(6)主管干部教育工作。制订干部教育工作的规划、措施,协调、指导、检查街道(镇)和区直单位的干部培训工作,组织区管干部并协同有关单位做好其他层次干部的培训。
(7)负责知识分子工作的检查、指导、综合、协调。负责区管优秀专业技术人才的选拔、管理工作。会同人事、宣传、劳动、科技等部门做好专业技术人员、政工人员专业职称的评聘和考核管理工作及人才交流工作。
(8)负责退(离)休干部工作的宏观管理,检查督促退(离)休干部工作的落实,领导老干部局和属下老干部活动中心管理处,做好退(离)休老干部的综合管理、服务等工作。
(9)负责综合研究党的建设有关方针、政策,调查了解各级党组织、领导班子、干部队伍和党员队伍建设情况并提出建议措施,为领导决策提供依据,完成区委和市委组织部交办的调研任务,协调、指导各党(工)委组织信息的调研工作。
(10)承办区委及上级有关部门交办的其他事项。
区委组织部内设机构7个:秘书股、干部一股、干部二股、组织一股、组织二股、调查研究股、区委老干部局综合股。中共龙湖区委“两新”组织工作委员会与组织部合署办公;龙湖区委老干部局,正科级机构,归口区委组织部管理;龙湖老干部活动中心管理处为副科级事业单位,归口区委组织部管理。
2.人员情况
中共龙湖区委组织部行政编制17名,后勤服务人员数2名,老干部活动中心核定事业编制6名,政府购买服务人员数4名。中共龙湖区委组织部2017年实有公务员15名,后勤服务人员2名。
二 部门预算单位构成
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,区委组织部2018年部门预算为汇总预算,编制范围包括:中共汕头市龙湖区委组织部1家单位全部收入和支出。
第二部分 区委组织部2018年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
(一)收入预算说明
2018年收入预算533.8万元,比2017年预算数增加105.87万元,原因是人员工资津贴标准等的提高。其中:财政拨款收入533.8万元(预算拨款533.8万元,非税拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元,财政专户拨款0万元),比2017年预算数增加105.87万元,原因是人员经费项目经费增加;其他收入0万元。
(二)支出预算说明
2018年支出预算533.8万元,比2017年预算数增加105.87万元,原因是人员工资津贴标准等的提高。其中:财政拨款支出533.8万元(预算拨款533.8万元,非税拨款0万元,政府性基金拨款0万元,财政专户拨款0万元)。按用途划分,基本支出预算333.89万元,项目支出(含建设项目)预算199.91万元。
二、其他事项说明
(一)一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2018年“三公”经费预算数6万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元。其中:因公出国(境)费0万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:连年来没有发生此项费用;公务用车购置及运行费4万元,包括公务用车购置费0万元和公务用车运行费4万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:用于一般公务用车的汽车油料费、保险费、日常运行维修费用;公务接待费2万元,比2017年预算数增加(或减少)0万元,主要原因是:用于单位工作加班餐费,没有其他公务接待用餐。
(二) 机关运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算333.89万元,比2017年增加75.***万元,增长25%。主要原因是:人员数量和人员经费增加。
(三) 关于政府采购预算说明
2018年本部门各单位政府采购预算总额22.5万元,其中:政府采购货物预算15.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7万元。
(四)国有资产占用情况说明
区直部门应当按照如下格式说明:截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副处级及以上领导用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。2018年部门预算无安排购置车辆。
(五)预算绩效管理工作情况说明
根据有关文件精神,我委主要是负责对街道(镇)和区直各部门考核相关工作,具体实绩考核指标:人才发展指数,军转干部安置工作情况,基层组织建设情况,社会组织党建工作情况。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款;
财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括……。
第四部分 区委组织部2018年部门预算表
2018年部门预算公开.xls