2015年东营区卫生计生局(计生)部门预算
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2015年部门预算表
一、2015年收支预算总表
二、 2015年财政拨款支出预算表
三、 2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
第 第三部分 2015年部门预算情况说明
第一部分
概 况
一、 主要职能
东营区卫生和计划生育局是区政府主管全区卫生与计划生育工作的职责部门,其计生主要职责是:
1.贯彻执行国家和省关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规、规章、技术规范、标准;拟订全区卫生和计划生育、中医药事业发展的相关规划、政策措施并监督实施……
2.贯彻落实国家和省生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,纽织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预喾预报信息建议;建立计划生育技术服务管理制度并监督实施;依法规范计划生育药具管理工作;制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
3.组织推进计划生育利益导向和促进计划生肓家庭发展机制,组织实施国家、省、市、区计划生育奖励扶助、计划生育特殊困难家庭扶助等制度,负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与望济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平的政策措施。
4.制定流动人口计划生育服务管理制度并纽织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
5.负责全区卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进
和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与全区人口基础信息库建设;纽织开展对外援助和国际交流合作,开展与港澳合的交流合作。
6.承办区政府及上级业务部门交办的其他事项
…
二、 部门预算单位构成
计生部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算…。
纳入计生2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 区卫生计生局机关 | ? |
2 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | ? |
第二部分
2015年部门预算表
表1.2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、财政拨款(补助) | 1126.4634 | 按功能科目 | ? |
二、财政专户管理资金 | ? | 210卫生和计划生育事务支出 | 1126.4634 |
三、批准留用的教育及医疗收费 | ? | 21007计划生育事务 | 1126.4634 |
四、事业收入(不含教育及医疗收费) | ? | 2100716计划生育机构 | 477.5834 |
五、事业单位经营收入 | ? | 2100799其他计划生育事务支出 | ***8.88 |
六、其他收入 | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? |
| ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? |
本年收入合计 | 1126.4634 | 本年支出合计 | 1126.4634 |
上级补助收入 | ? | 对附属单位补助支出 | ? |
附属单位上缴收入 | ? | 上缴上级支出 | ? |
用事业基金弥补收支差额 | ? | 结转下年 | ? |
? | ? |
| ? |
| ? |
| ? |
| ? |
| ? |
收入总计 | 1126.4634 | 支出总计 | 1126.4634 |
表2. 2015年财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 基本支出金额 | 项目支出金额 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
210 | 07 | ? | 合计 | 1126.4634 | 477.5834 | ***8.88 |
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 477.5834 | 477.5834 | ? |
210 | 07 | 99 | 其他人口和计划生育事务支出 | ***8.88 | ? | ***8.88 |
表3. 2015年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
部门: 区卫计局 (计生) 单位:万元
总计 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置和运行维护费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |||
11.84 | ? | 9.84 | ? | 9.84 | 2 |
第三部分
2015年部门预算情况说明
一、预算编制的基本原则和方法
(一)按照区级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,单位及所属机构的收入和支出均纳入年度预算。
(二)认真执行中央、省、市、区的有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
(三)根据区级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
二、收支预算总体情况
2015年收入预算为1126.4634万元,其中:财政拨款1126.4634万元。
2015年支出预算为1126.4634 万元,其中:卫生和计划生育事务支出1126.4634万元。
三、财政拨款支出预算情况
2015年财政拨款支出预算为1126.4634万元,具体情况如下:
1卫生和计划生育事务支出1126.4634万元。其中:
计划生育机构支出477.5834万元主要用于计划生育机构人员工资、办公经费、物业水电暖费用;
其他计划生育事务支出***8.88万元主要用于农村独生子女费69万元、下岗职工失业人员独生子女费26万元、放弃二胎指标一次性奖励6.65万元、终生只要一个女孩奖励11.23万元、婚前查体和出生缺陷干预28万元、流动人口计划生育管理和服务18万元,新生儿疾病和听力筛查15万元,孕前优生健康检查和孕期监护150万元农村和城镇下岗育龄妇女免费查体325万元。
四、公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表说明
2015年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共11.84万元。
(一)公务用车购置及运行费预算 9.84万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)公务接待费预算 2 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。