西安审计助推陕鼓集团规范经营运作
近日,西安市审计局在审计回访中了解到,陕鼓集团采取多项措施,采纳审计建议,加强审计整改,规范集团内部经营运作,有效提升管理水平,提高经营质量和经营效率,持续保持国有资产保值增值。
去年四季度,西安市审计局在对陕鼓集团主要领导任期经济责任审计中,发现该集团决策程序运作不规范、经营管理存在漏洞、对所属公司监管不力等问题,于是有针对性地提出了完善企业法人治理结构、强化投资和资产管理、加强对所属公司监管等审计建议。
该集团领导对审计指出的问题及提出的建议高度重视,召开审计整改专题会议进行讨论研究,制定整改方案,对审计发现的问题进行分类汇总,逐一落实整改责任单位、责任人、整改标准及完成时限;对不能立即整改到位的问题,严格按照整改计划推进,安排专人负责督促检查。在此基础上,集团还多次召开多层级的会议,对照审计建议,查找现有管理制度和管理流程中存在的漏洞,举一反三,做到从流程、制度设计层的源头进行整改,先后制定了集团公司党政联席会、董事会、总经理办公会的《三会运作管理办法》,重新修订和完善了《投资管理办法》,从制度建设上提升集团领导经营管理水平。
针对往来账款清理不及时、导致货款长期拖欠的问题,该集团下决心建立“推墙入海”机制,将货款回收与销售人员奖惩挂钩,完善了奖惩机制,有效地调动了销售人员的积极性,三个月就回收货款32.2亿元,陕鼓动力公司收回老欠款1.32亿元。
结合本次审计,集团还及时地组织下属各公司对业务人员进行了一次业务技能及政策法规培训,弥补了管理中存在的短板,提升了业务技能和政策水平。