区卫健委强化内部审计助推管理水平再提升
为落实审计整改意见,规范医疗卫生单位的财务管理,区卫健委以内审为抓手,助推管理水平再提升。
一是注重责任落实,提升整改质量。加强领导法治意识,分解整改责任。利用各类培训会议,组织各医疗卫生单位主要负责人以及财务人员认真学习各类审计法律法规,强化各医疗卫生单位主要负责人以及财务人员的法制意识、责任意识,督促引导强化审计意识,提高审计质量。在审计落实整改的过程中,各单位主要负责人是整改第一责任人,本着“领导带头、分级负责、层层落实”三个步骤的整改方案,对审计问题进行深入分析,确保整改方案具有针对性、可操作性和实效性。
二是注重协调联动,推动问题整改。建立健全审计整改工作机制,形成委财审科牵头及机关纪委、办公室、医政等科室联动的审计整改工作新机制,落实主管部门监管责任,切实提高审计整改的权威性、实效性、执行力和公信力。各医疗卫生单位推动院内制度完善与制度发展相结合,积极在院内构建纪检委员的监督机制,自觉接受监督。
三是注重***督办,确保整改实效。运用过程性督办、总结性督办两种方法进一步落实审计整改,建立有效的事前事中监督机制,真正把监督工作做深做细做实。做到“三个不放过”,即发现问题不放过、整改方案不到位不放过、问题整改不到位不放过,整改不力,问责处理。对思想不重视、工作不扎实、整改不到位的单位,机关纪委将给予通报批评,对单位主要负责人进行诫勉谈话,直至组织处理。