县卫生局加强系统内部财务审计规范财务行为
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于2022年03月03日发表
为更好地贯彻执行国家有关财务管理制度,建立健全卫生系统内部财务管理机制,进一步加强和规范各医疗单位的财务管理和会计基础工作,近日,县卫生局对全县各医疗卫生单位进行了财务内部审计。
此次财务内审的主要内容为年度财务收支执行情况、重大经济事项的决策与执行情况、债权债务的增减情况、固定资产的管理情况和车辆费用、招待费用、业务费用的支出情况等。通过审计发现各医疗卫生单位财务工作状况运行整体良好,但是个别医疗单位仍存在未提取修够基金,小额支出未使用正规***等现象,检查人员当场对其提出了整改意见,并责令限期改正,促进了各医疗卫生单位财务管理工作的健康运行。(县卫生局)
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