共青团沈阳市大东区委员会2019年财政决算公开
目 录
第一部分 共青团大东区委员会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 共青团大东区委员会2019年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 共青团大东区委员会2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分共青团大东区委员会概况
一、主要职责
(一)根据区委的中心工作和有关指示精神,制定全区共青团工作的计划和任务,指导、检查、督促全区各级团组织工作,交流工作情况,总结推广先进经验,树立先进典型。
(二)负责全区团员青年的思想政治工作,把握团员青年的思想动态,坚持对团员青年的教育和指导,广泛开展党的基本路线教育,爱国主义、集体主义和社会主义思想教育。
(三)组织带领全区团员青年投身改革开放的实践,在社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设中发挥主力军和突击队的作用。
(四)组织开展全区青少年文化活动,倡导健康、文明、向上的生活方式。
(五)调查青少年思想动态和工作状况;参与制定并实施全区青少年事业发展规划;参与制定并实施全区有关青年工作的政策;积极发挥共青团在政府和社会事务管理中作用。
(六)代表和维护团员青年的合法权益,加强与相关部门联系,利用各种渠道及时反映青少年的呼声和要求。
(七)指导全区团组织、团干部队伍和团员队伍建设,指导全区推荐优秀团员作为党的发展对象和向党组织推荐优秀青年干部工作。
(八)领导全区少先队工作。
(九)负责全区团费的收缴和管理工作。
(十)完成区委、区政府交办的其它工作任务
二、部门决算单位构成
无
第二部分 共青团大东区委员会部门决算公开表
***1 2019年区直部门决算公开报表 ***1-1 2019年度收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 110.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 88.28 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.40 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.15 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.56 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 110.39 | 本年支出合计 | 56 | 110.39 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 0.00 | 结余分配 | 57 | 0.00 |
年初结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 58 | 0.00 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 110.39 | 总计 | 60 | 110.39 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
***1-2 2019年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 88.28 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 88.28 | 88.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
***1-3 2019年度支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
编制单位:中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 110.39 | 95.39 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 88.28 | 73.28 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 88.28 | 73.28 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2012901 | 行政运行 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||||||||||||
***1-4 2019年度财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
编制单位:中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 110.39 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 88.28 | 88.28 | 0.00 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | ||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | ||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | ||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
25 | 55 | ||||||||||||||||
本年收入合计 | 26 | 110.39 | 本年支出合计 | 56 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 59 | ||||||||||||||
总计 | 30 | 110.39 | 总计 | 60 | 110.39 | 110.39 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
***1-5
2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
编制单位:中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.39 | 95.39 | 15.00 | 110.39 | 95.39 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.28 | 73.28 | 15.00 | 88.28 | 73.28 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88.28 | 73.28 | 15.00 | 88.28 | 73.28 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 73.28 | 73.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 6.40 | 6.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 12.56 | 12.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
***1-6
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
编制单位:中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 62.68 | 302 | 商品和服务支出 | 11.75 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 21.13 | 30201 | 办公费 | 1.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 17.67 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.40 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.54 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.56 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.11 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20.96 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.69 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 20.95 | 30239 | 其他交通费用 | 4.66 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.55 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 83.*** | 公用经费合计 | 11.75 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
***1-7 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||
编制单位:中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
***1-8
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称:中国共产主义青年团辽宁省沈阳市大东区委员会 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2019年预算数 | 2019年决算数 |
合 计 | 0.19 | 0.00 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.19 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
(2)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中:预算数为年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
第三部分 共青团大东区委员会2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计110.39万元,包括:
1.财政拨款收入110.39万元,其中:一般公共预算财政拨款收入110.39万元,政府性基金收入0万元。
2.上年结转和结余0万元。
3.与上年相比,今年收入减少16万元,降低12.6%,主要原因:是人员减少。
(二)支出总计110.39万元,包括:
1.基本支出95.39万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出62.68万元,对个人和家庭的补助支出20.96万元,商品和服务支出11.75万元。
2.项目支出15万元,主要包括区委活动经费等业务支出。
3.与上年相比,今年支出减少16万元,降低12.6%,主要原因:是人员减少。
(三)年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映共青团大东区委员会2019年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2019年度财政拨款支出110.39万元,其中:基本支出95.39万元,项目支出15万元。与年初预算相比,2019年财政拨款支出完成年初预算的106.56%,其中:基本支出完成年初预算的107.6%,项目完成年初预算的100.0%。
(二)具体情况
2019年度财政拨款支出110.39万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出88.28万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出6.4万元,医疗卫生支出3.15万元,农林水事务支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探电力信息等事务支出0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房保障支出12.26万元,其他支出0万元。
1.一般公共服务支出88.28万元,包括:
一般公共服务支出88.28万元,主要是团区委活动费等支出,完成年初预算的106.2%,决算数大于年初预算数的原因主要是保险、公积金变动,人员变动。
2.社会保障和就业支出6.4万元,包括:
归口管理的行政单位离退休6.4万元,主要是机关事业单位养老保险、职业年金等支出。完成年初预算的***.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
3.医疗卫生支出3.15万元,包括:
行政单位医疗3.15万元,主要是行政单位医疗等支出。完成年初预算的95.7%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
4.住房保障支出12.52万元,包括:
住房公积金12.56万元。完成年初预算的172.3%,决算数大于年初预算数的原因主要是公积金调标,人员变动。
三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,没有因公出国情况,2019年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2019年因公出国(境)费比上年增加0万元,增长0%,主要是主要是响应中央号召,缩减三公经费支出等原因。
2.公务接待费0万元,没有公务接待支出,2019年公务接待累计0批次,0人。2019年公务接待费比上年增加0万元,增长0%,主要是响应中央号召,减少公务接待等原因。
3.公务用车购置费0万元,没有公车购置情况,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。2019年公务用车购置费比上年增加0万元,增长0%,主要是减少公务车使用等原因。
4.公务用车运行维护费0万元,主要用于公务车维修等。2019年公务用车运行维护费比上年减少(增加)0万元,下降0%,主要是节能减排等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出95.39万元,其中:人员经费83.***万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费11.75万元,主要包括办公费、维修(护)费、会议费、培训费、其他商品和服务支出。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2019年共青团大东区委员会机关运行经费支出11.75万元,比2018年减少1.01元,增长8.4%,主要原因是人员减少
2.政府采购支出情况。
2019年团委无政府采购支出。
3.国有资产占有情况。
载至2019年12月31日,团区委没有车辆和单位价值50万元以上设备。
4.预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求,共青团大东区委员会对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金15万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)80.5分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
19.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
25.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
27.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
28.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
29. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
30. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
31.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。