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沈阳市大东区人民检察院部门预算(2019)

Admin - admin 于2022年02月16日发表  


   

第一部分   沈阳市大东区人民检察院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

 

 

第二部分   沈阳市大东区人民检察院2019年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 部门财政拨款收支总表

五、 政府经济分类对照表

六、 一般公共预算支出表

七、 一般公共预算基本支出表

八、 政府性基金支出表

九、 财政拨款政府经济分类对照表

十、 一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分   沈阳市大东区人民检察院2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分 沈阳市大东区人民检察院概况

 

一、 主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是:在上级检察机关领导下履行职责对市人民检察院负责并报告工作,接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。 按照管辖权限,依法对贪污贿赂犯罪,国家工作人员渎职犯罪,国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪和侵犯公民民主权利的犯罪以及按照法律规定需要本院直接受理的其他刑事案件,进行立案侦查。决定是否逮捕、起诉或不起诉:对公安机关的立案和侦查活动是否合法,实行监督。对人民法院确有错误的一审判决、裁定,提出抗诉,对人民法院的审判活动是否合法实行监督。 对人民法院的判决、裁定的执行情况和看守所活动是否合法,进行监督等。



二、部门预算单位构成

纳入沈阳市大东区人民检察院2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1. 沈阳市大东区人民检察院(本级)

2. 沈阳市大东区人民检察院职务犯罪预防中心(二级)


 

第二部分 沈阳市大东区人民检察院部门预算公开表



表一   
部门收支总表
 单位:元
收入支出
项目预算数功能分类预算数
一、财政拨款收入28,383,108一、一般公共服务支出 
三、政府性基金收入 二、外交支出 
二、纳入专户管理的预算外资金 三、国防支出 
四、事业收入 四、公共安全支出23,***7,386.00
五、事业单位经营收入 五、教育支出 
六、其他收入 六、科学技术支出 
  七、文化旅游体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出2,476,822.00
  九、社会保险基金支出 
  十、卫生健康支出796,823.00
  十一、节能环保支出 
  十二、城乡社区支出 
  十三、农林水支出 
  十四、交通运输支出 
  十五、资源勘探信息等支出 
  十六、商业服务业等支出 
  十七、金融支出 
  十八、援助其他地区支出 
  十九、自然资源海洋气象等支出 
  二十、住房保障支出1,582,077.00
  二十一、粮油物资储备支出 
  二十二、国有资本经营预算支出 
  二十三、灾害防治及应急管理支出 
  二十四、预备费 
  二十五、其他支出 
  二十六、转移性支出 
  二十七、债务还本支出 
  二十八、债务付息支出 
  二十九、债务发行费用支出 
本年收入总计28,383,108本年支出总计28,503,108
  上缴上级、对附属单位补助支出 
上年结转及结余120,000结转下年 
收入总计28,503,108支出总计28,503,108


表二         
部门收入总表
 单位:元
单位编码单位名称总计一般公共预算 收入 政府性基金收入 纳入专户管理的预算外资金事业收入 事业单位经营收入 其他收入上年结转及结余 
   合计 28,503,10828,383,108     120,000
007检察院28,503,10828,383,108     120,000
007001  沈阳市大东区检察院27,510,71327,390,713     120,000
007002  大东区人民检察院职务犯罪预防中心992,395992,395      



表三    
部门支出总表
    单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
 合计28,503,10824,371,2584,131,850
204公共安全支出23,***7,38619,515,5364,131,850
20404  检察23,***7,38619,515,5364,131,850
2040401      行政运行18,795,61518,795,615 
2040402      一般行政管理事务4,131,850 4,131,850
2040450      事业运行719,921719,921 
208社会保障和就业支出2,476,8222,476,822 
20805  行政事业单位离退休2,476,8222,476,822 
2080505      机关事业单位基本养老保险缴费支出1,745,6061,745,606 
2080506      机关事业单位职业年金缴费支出731,216731,216 
210卫生健康支出796,823796,823 
21011  行政事业单位医疗796,823796,823 
2101101      行政单位医疗751,797751,797 
2101102      事业单位医疗45,02645,026 
221住房保障支出1,582,0771,582,077 
22102  住房改革支出1,582,0771,582,077 
2210201      住房公积金1,582,0771,582,077 




表四   
政府经济分类对照表
   单位:元
政府经济科目名称控 制 数部门经济科目名称预 算 数
合  计28,503,108合  计28,503,108
机关工资福利支出16,455,519工资福利支出16,455,519
         工资奖金津补贴9,377,571   基本工资4,242,125
   津贴补贴4,792,232
   奖金343,214
    社会保障缴费3,074,721   在职养老保险1,658,388
   职业年金缴费6***,536
        职工基本医疗保险缴费751,797
    住房公积金1,508,527   住房公积金1,508,527
    其他工资福利支出2,494,700   医疗费34,700
        其他工资福利支出2,460,000
机关商品和服务支出7,740,751商品和服务支出7,740,751
    办公经费4,250,983   办公费973,000
   水费120,000
   电费720,000
   邮电费750,100
   办公取暖费411,808
   物业管理费115,821
   差旅费61,800
   工会经费192,514
   福利费22,200
   其他交通费用883,740
    培训费188,790   培训费188,790
    委托业务费1,732,518   劳务费1,732,518
    公务接待费38,110   公务接待费38,110
    公务用车运行维护费372,000   公务用车运行维护费372,000
    维修(护)费184,700   维修(护)费184,700
    其他商品和服务支出973,650   其他商品和服务支出973,650
对事业单位经常性补助843,839  
    工资福利支出733,051工资福利支出733,051
    商品和服务支出110,788商品和服务支出110,788
对个人和家庭的补助3,462,999对个人和家庭的补助3,462,999
         社会福利和救助54,944   生活补助10,224
   医疗费补助40,100
   奖励金4,620
    离退休费5***,151   离休费343,281
   退休费220,870
    其他对个人和家庭补助2,843,904   其他对个人和家庭的补助2,843,904



表五    
财政拨款收支总表
    单位:元
收入支出
项目预算数项目一般公共预算拨款政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款收入28,383,108一、一般公共服务支出  
   1、预算内财力28,383,108二、外交支出  
   2、纳入预算管理的行政事业性用收费 三、国防支出  
   3、纳入预算管理的国有资源有偿使用收费 四、公共安全支出23,527,386 
   4、罚没收入 五、教育支出  
   5、其他收入 六、科学技术支出  
二、政府性基金收入 七、文化旅游体育与传媒支出  
  八、社会保障和就业支出2,476,822 
  九、社会保险基金支出  
  十、卫生健康支出796,823 
  十一、节能环保支出  
  十二、城乡社区支出  
  十三、农林水支出  
  十四、交通运输支出  
  十五、资源勘探信息等支出  
  十六、商业服务业等支出  
  十七、金融支出  
  十八、援助其他地区支出  
  十九、自然资源海洋气象等支出  
  二十、住房保障支出1,582,077 
  二十一、粮油物资储备支出  
  二十二、国有资本经营预算支出  
  二十三、灾害防治及应急管理支出  
  二十四、预备费  
  二十五、其他支出  
  二十六、转移性支出  
  二十七、债务还本支出  
  二十八、债务付息支出  
  二十九、债务发行费用支出  
     
收入总计28,383,108支出总计28,383,108 



表六    
一般公共预算支出表
    单位:元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
     合计   28,383,10824,371,2584,011,850
204公共安全支出23,527,38619,515,5364,011,850
20404  检察23,527,38619,515,5364,011,850
2040401     行政运行18,795,61518,795,615 
2040402     一般行政管理事务4,011,850 4,011,850
2040450     事业运行719,921719,921 
208社会保障和就业支出2,476,8222,476,822 
20805  行政事业单位离退休2,476,8222,476,822 
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出1,745,6061,745,606 
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出731,216731,216 
210卫生健康支出796,823796,823 
21011  行政事业单位医疗796,823796,823 
2101101     行政单位医疗751,797751,797 
2101102     事业单位医疗45,02645,026 
221住房保障支出1,582,0771,582,077 
22102  住房改革支出1,582,0771,582,077 
2210201     住房公积金1,582,0771,582,077 



表七     
一般公共预算基本支出表
 单位:元
科目编码科目名称预 算 数科目编码科目名称预 算 数
 合   计24,371,258  30211    差旅费66,000
301工资福利支出14,728,570  30213    维修(护)费99,000
  30101    基本工资4,454,495  30216    培训费36,300
  30102    津贴补贴5,015,542  30217    公务接待费40,700
  30102    奖金360,396  30226    劳务费1,613,268
  30106    伙食补助费   30228    工会经费200,802
  30108    机关事业单位基本养老保险缴费1,745,606  30229    福利费23,280
  30109    职业年金缴费731,216  30231    公务用车运行维护费372,000
  30110    职工基本医疗保险缴费796,823  30239    其他交通费用883,740
  30111    公务员医疗补助缴费   30299    其他商品和服务支出395,850
  30112    其他社会保障缴费5,515303对个人和家庭的补助3,462,999
  30113    住房公积金1,582,077  30301    离休费343,281
  30114    医疗费36,900  30302    退休费220,870
302商品和服务支出6,179,689  30303    退职(役)费 
  30201    办公费284,600  30304    抚恤金 
  30205    水费120,000  30305    生活补助10,224
  30206    电费720,000  30307    医疗费补助40,100
  30207    邮电费796,520  30309    奖励金4,620
  30208    取暖费411,808  30399    其他对个人和家庭的补助2,843,904
  30208    物业管理费
 
 
115,821   



表八    
政府性基金预算支出表
 单位:元
科目编码科目名称预算数备注
    



表九   
财政拨款政府经济分类对照表
   
单位:元
政府经济科目名称控 制 数部门经济科目名称一般公共预算拨款政府性基金拨款
合  计28,383,108合  计28,383,108 
机关工资福利支出16,455,519工资福利支出16,455,519 
         工资奖金津补贴9,377,571   基本工资4,242,125 
   津贴补贴4,792,232 
   奖金343,214 
    社会保障缴费3,074,721   在职养老保险1,658,388 
   职业年金缴费6***,536 
        职工基本医疗保险缴费751,797 
    住房公积金1,508,527   住房公积金1,508,527 
    其他工资福利支出2,494,700   医疗费34,700 
        其他工资福利支出2,460,000 
机关商品和服务支出7,620,751商品和服务支出7,620,751 
    办公经费4,230,983   办公费953,000 
   水费120,000 
   电费720,000 
   邮电费750,100 
   办公取暖费411,808 
   物业管理费115,821 
   差旅费61,800 
   工会经费192,514 
   福利费22,200 
   其他交通费用883,740 
    培训费188,790   培训费188,790 
    委托业务费1,732,518   劳务费1,732,518 
    公务接待费38,110   公务接待费38,110 
    公务用车运行维护费372,000   公务用车运行维护费372,000 
    维修(护)费184,700   维修(护)费184,700 
    其他商品和服务支出873,650   其他商品和服务支出873,650 
对事业单位经常性补助843,839   
    工资福利支出733,051工资福利支出733,051 
    商品和服务支出110,788商品和服务支出110,788 
对个人和家庭的补助3,462,999对个人和家庭的补助3,462,999 
         社会福利和救助54,944   生活补助10,224 
   医疗费补助40,100 
   奖励金4,620 
    离退休费5***,151   离休费343,281 
   退休费220,870 
    其他对个人和家庭补助2,843,904   其他对个人和家庭的补助2,843,904 



表十

 

 





项目



“三公”经费合计

38850

38850



38850

38850


372000

372000



372000

                                  372000


















第三部分 沈阳市大东区人民检察院2019年预算情况说明

 

一、沈阳市大东区人民检察院2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市大东区人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算2850万元,包括:财政拨款收入2850万元.与上年比较收入增加101万元,原因是一般公共预算比去年增加100万元。

支出预算2850万元,包括公共安全支出2365万元住房保障支出158万元等。社会保障和就业支出247万元、医疗卫生健康支出80万元等。与上年比较支出增加100万元,原因是公共安全支出增加100万.政府经济科目控制数包括机关工资福利支出1***6万元、机关商品和服务支出774万元、对事业单位经常性补助84,对个人和家庭补助346万元等。

二、沈阳市大东区人民检察院2019年一般公共预算情况说明

沈阳市大东区人民检察院2019年一般公共预算收入2838万元,比上年增加287万元,原因是检察官员额绩效工资增加。一般公共预算支出2838万元,比上年增加287万元,原因是检察官员额绩效工资增加。。一般公共预算支出包括公共安全支出2353万元、社会保障和就业支出247万元、医疗卫生健康支出80万元等。

政府经济科目控制数包括机关工资福利支出1***6万元、机关商品和服务支出774万元、对事业单位经常性补助84,对个人和家庭补助346万元等。

三、沈阳市大东区人民检察院2019年一般公共预算基本支出情况说明

沈阳市大东区人民检察院2019年一般公共安全支出2437万元,其中:

工资福利支出1473万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金等。

商品和服务支出618万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助支出346万元,主要包括离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、沈阳市大东区人民检察院2019年一般公共预算支出“三公”经费情况说明

    沈阳市大东区人民检察院2019年一般公共支出“三公”经费预算数41万元,其中:公务接待费4万元;公务用车购置及运行费37万元。与上年比较增加0万元,主要是原因是按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减公务接待费和公务用车购置及运行费

五、沈阳市大东区人民检察院2019年政府性基金预算支出情况说明

沈阳市大东区人民检察院2019年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

六、沈阳市大东区人民检察院其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年沈阳市大东区人民检察院本级、沈阳市大东区人民检察院职务犯罪预防中心等1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2850万元,比上年预算增加100万元。

(二)政府采购情况

2019年沈阳市大东区人民检察院各部位政府采购预算总50万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算15万元,政府采购服务预算35万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年*月*日,沈阳市大东区检察院各预算单位共有车辆12辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标情况说明

2019年沈阳市大东区人民检察院项目实行绩效目标管理97万元,其中,一般公共预算拨款97万元。达到目标100%。

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.附属单位上缴收入:指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护纲及其他费用。

 

9.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10. 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项):反映检察办案业务方面的支出。

12. 公共安全支出类)检察(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13. 公共安全支出(类)检察(款)其他项目支出(项):反映除上述项目以外其他检察方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 




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