2016年皇姑区编办决算公开
皇姑区机构编制委员会
办公室部门决算
(2016年)
目 录
第一部分 皇姑区机构编制委员会办公室概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 皇姑区机构编制委员会办公室2016年部门决算公开表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 皇姑区机构编制委员会办公室2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分皇姑区机构编制委员会办公室概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市有关机构编制工作的方针、政策、法规和规章。在区委、区政府和区机构编制委员会领导下,负责全区党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关,各民主党派、群众团体机关及区属事业单位机构改革和机构编制管理工作。
(二)会同有关部门研究拟定深化全区机关和事业单位机构改革方案和实施意见,并组织实施。
(三)研究拟定区直各部门、各街道办事处的“三定”方案,核定、调整全区机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项。
(四)负责全区机关和事业单位的机构设立、合并、撤销、更名的承办和审批工作;议事协调机构的设置管理。
(五)根据事业单位登记管理的有关法律规定,拟定区属事业单位登记管理的实施办法;负责区属事业单位的登记、年检、监督工作。
(六)负责对全区机关和事业单位人员调动、配备干部的编制和职数核验及编制核验单的签发工作。
(七)负责区直机关及事业单位机构总量管理和实名制的管理;事业单位工作人员岗位聘用管理的编制设置工作。
(八)建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门对全区机关、事业单位违反机构编制规定超编进人、超职数配备干部、限额外设置机构、混岗混编、在编不在岗等情况进行监督检查。
(九)负责全区机构编制管理信息库建设工作;负责机构编制人员的年度统计工作。
(十 )承办区委、区政府、区机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
皇姑区机构编制委员会办公室本级
第二部分 皇姑区机构编制委员会办公室
决算公开表
***1
2016年度部门决算公开报表
***1-1
2016年度收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:区编委办 | 金额单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、财政拨款收入 | 112 | 一、一般公共服务 | 112 |
二、上级补助收入 | 二、医疗卫生 | ||
三、事业收入 | 三、住房保障 | ||
四、经营收入 | 四、农林水电 | ||
五、附属单位上缴收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 112 | 本年支出合计 | 112 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| |||
合计 | 112 | 合计 | 112 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
***1-2
2016年度收入决算表 | ||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||
部门:区编委办 | 金额单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他 收入 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 112 | 112 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 102 | 102 | |||||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 102 | 102 | ||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 102 | 102 | |||||||
201 | 05 | 医疗保障 | 4 | 4 | ||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4 | 4 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 6 | 6 | ||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6 | 6 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
***1-3
2016年度支出决算表 | |||||||||||
公开03表 | |||||||||||
部门:区编委办 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目 支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 112 | 112 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 102 | 102 | ||||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 102 | 102 | |||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 102 | 102 | ||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 4 | 4 | |||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4 | 4 | ||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 6 | 6 | |||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6 | 6 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
***1-4
2016年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门: | 区编委办 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 112 | 一、一般公共服务支出 | 102 | 102 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、医疗卫生支出 | 4 | 4 | ||||||
三、住房保障支出 | 6 | 6 | |||||||
四、农林水支出 | |||||||||
本年收入合计 | 112 | 本年支出合计 | 112 | 112 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||||||
合计 | 112 | 合计 | 112 | 112 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
***1-5
2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||
部门: | 区编委办 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
合计 | 基本支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||||||
201 | 36 | 一般公共服务支出 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||
201 | 36 | 其他共产党事务支出 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||||||||||
201 | 36 | 01 | 行政运行 | 102 | 102 | 102 | 102 | |||||||||||
210 | 05 | 医疗保障 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
221 | 02 | 住房保障支出 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 6 | 6 | 6 | 6 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门: | 区编委办 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||||
合计 | 112 | 92 | 20 | |||
2013601 | 行政运行 | 102 | 82 | 20 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 4 | 4 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6 | 6 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
***1-7
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门: | 区编委办 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
***1-8
2016年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门: | 区编 | 委办 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | ||||||||
注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况
***1-9
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
部门:区编委办 | 公开09表 | |
单位:万元 | ||
项目 | 金额 | |
2015年 | 2016年 | |
“三公”经费合计 | 0 | 0 |
1.因公出国(境)费 | 0 | 0 |
2.公务接待费 | 0 | 0 |
3.公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
其中:公务用车购置 | 0 | 0 |
公务用车运行维护费 | 0 | 0 |
注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
第三部分 皇姑区机构编制委员会办公室2016年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计112万元,包括:
1.财政拨款收入112万元,其中:公共预算财政拨款收入112万元 。
(二)支出总计112万元,包括:
1.基本支出102万元。医疗卫生支出4万元。 住房保障支出6万元。
二、公共预算财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市皇姑区机构编制委员会办公室2016年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度公共预算财政拨款支出112万元,其中:基本支出112万元。
(二)具体情况
2016年度公共预算财政拨款支出112万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出102万元,医疗卫生支出4万元,住房保障支出6万元。
1. 一般公共服务支出102万元,包括:
(1)行政运行82万元,主要是工资福利等支出。
(2)一般行政管理事务20万元,主要是公用经费支出。
2. 医疗卫生支出4万元,包括:
行政单位医疗4万元,主要是公务员医疗补助支出。
3. 住房保障支出6万元,包括:住房公积金6万元。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016政府性基金预算财政拨款收入支出0万元
四、财政专户管理资金收入支出决算情况
2016财政专户管理资金收入支出0万元
五、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,其中:公务用车购置及运行维护费0万元。
1.公务用车购置及运行维护费0万元,其中:公务用车运行维护费0万元。2016年末公务用车保有量0辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
7.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金