宜昌市猇亭工业园投资开发有限公司狠抓内审成效显著
近年来,宜昌市猇亭工业园投资开发有限责任公司在区审计局的业务指导下,始终把内审作为节约财政资金和腐败风险预警防控的重要抓手,充分发挥内审监督职能作用,对工程建设项目全面开展审计,取得显著成效。仅2012年共开展工程建设项目审计7个,审计总金额5392万元,审定金额4223万元,审减金额1169万元,审减率21.68%。
一是成立内审机构。该公司成立了内审科,主要负责制定公司内审工作计划,对公司财务收支进行监督,对该公司所负责承建的政府投资项目进行监管。
二是确定审计方式。该公司的内部审计工作由内审科采取定期与不定期方式,常年开展内部审计工作,及时向公司领导提出相关意见及建议,年底向公司董事会提交内部审计工作报告。
三是明确审计重点。结合该公司实际,将政府投资建设项目前置审计明确为内部审计工作重点,对该公司承建的政府投资建设项目坚持由内审科先行审计,对虚假签证、高套定额等项目予以纠正和审减,然后再送区审计局进行审计,有效地规范了结算程序,控制了工程造价,规避了审计风险。2012年通过内审后的项目,报审计部门审计后,审减率仅为1.25%。
四是强化内部审计队伍。该公司不断加强内部审计队伍建设,近期又选用2名具有中级会计职称、从事多年财务工作的干部,充实到内审岗位上。同时经常性与区审计局联系,接受审计部门工作指导,对内审人员进行业务培训,尤其是近年来该区建设项目较多,该公司选择一批工程量大、建设周期长的项目实施***审计,并请审计部门到施工现场进行***现场审计指导,对内审工作人员进行现场培训,提高内审工作能力。