2016年财政拨款支出预算
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于2022年03月30日发表
2016年综合预算包干指标表(财政拨款支出) | ||||||||
填报单位:鸭池乡 | 单位:元 | |||||||
预算科目 | 财 政 拨 款 支 出 | |||||||
人员数 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 其他资本性支出 | 项目支出 | 合计 | ||
在职 | 离退休 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,263,***5.00 | 508,800.00 | 893,797.60 | 3,152,520.00 | 6,818,762.60 | |||
鸭池乡 | 2,263,***5.00 | 508,800.00 | 893,797.60 | 3,152,520.00 | 6,818,762.60 | |||
鸭池乡 | 2,263,***5.00 | 508,800.00 | 893,797.60 | 3,152,520.00 | 6,818,762.60 | |||
一般公共服务支出 | 1,477,263.00 | 328,800.00 | 34,380.00 | 1,840,443.00 | ||||
人大事务 | 72,995.00 | 72,995.00 | ||||||
行政运行 | 72,995.00 | 72,995.00 | ||||||
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,211,348.00 | 286,800.00 | 34,380.00 | 1,532,528.00 | ||||
行政运行 | 1,211,348.00 | 286,800.00 | 34,380.00 | 1,532,528.00 | ||||
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 192,920.00 | 42,000.00 | 234,920.00 | |||||
行政运行 | 192,920.00 | 42,000.00 | 234,920.00 | |||||
文化体育与传媒 | 161,297.00 | 161,297.00 | ||||||
文化 | 161,297.00 | 161,297.00 | ||||||
群众文化 | 161,297.00 | 161,297.00 | ||||||
社会保障和就业 | 615,743.60 | 381,700.00 | 997,443.60 | |||||
行政事业单位离退休 | 601,604.00 | 601,604.00 | ||||||
事业单位离退休 | 85,224.00 | 85,224.00 | ||||||
未归口管理的行政单位离退休 | 516,380.00 | 516,380.00 | ||||||
社会福利 | 29,000.00 | 29,000.00 | ||||||
老年福利 | 29,000.00 | 29,000.00 | ||||||
特困人员供养 | 352,700.00 | 352,700.00 | ||||||
农村五保供养支出 | 352,700.00 | 352,700.00 | ||||||
其他生活救助 | 14,139.60 | 14,139.60 | ||||||
其他农村生活救助 | 14,139.60 | 14,139.60 | ||||||
医疗卫生与计划生育支出 | 267,359.00 | 128,600.00 | 395,959.00 | |||||
医疗保障 | 163,076.00 | 163,076.00 | ||||||
行政单位医疗 | 160,196.00 | 160,196.00 | ||||||
公务员医疗补助 | 2,880.00 | 2,880.00 | ||||||
计划生育事务 | 104,283.00 | 128,600.00 | 232,883.00 | |||||
其他计划生育事务支出 | 104,283.00 | 128,600.00 | 232,883.00 | |||||
城乡社区支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
城乡社区环境卫生 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
城乡社区服务环境卫生 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
农林水支出 | 357,726.00 | 180,000.00 | 2,022,220.00 | 2,559,946.00 | ||||
农业 | 357,726.00 | 120,000.00 | 55,700.00 | 533,426.00 | ||||
事业运行 | 357,726.00 | 120,000.00 | 55,700.00 | 533,426.00 | ||||
扶贫 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
其他扶贫支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
农村综合改革 | 1,766,520.00 | 1,766,520.00 | ||||||
对村民委员会和村党支部的补助 | 1,766,520.00 | 1,766,520.00 | ||||||
其他农林水事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
其他农林水事务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
交通运输 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
公路水路运输 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
公路和运输安全 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
住房保障支出 | 243,674.00 | 243,674.00 | ||||||
住房改革支出 | 243,674.00 | 243,674.00 | ||||||
住房公积金 | 243,674.00 | 243,674.00 | ||||||
转移性支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||||
一般性转移支付 | 480,000.00 | 480,000.00 | ||||||
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 480,000.00 | 480,000.00 |
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