2019年度四川省珙县森林公安局部门决算
目录
公开时间:2020年10月29日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 6
第二部分 2019年度部门决算情况说明 7
一、收入支出决算总体情况说明 7
二、收入决算情况说明 7
三、支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、三公经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15
十、预算绩效情况说明 16
十一、其他重要事项的情况说明 24
第三部分 名词解释 25
第四部分*** 29
***1 29
***2 36
第五部分附表 40
一、收入支出决算总表 40
二、收入总表 40
三、支出总表 40
四、财政拨款收入支出决算总表 40
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 40
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 40
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 40
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 40
十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 40
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 40
十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表 40
十三、国有资本经营预算支出决算表 40
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
珙县森林公安局机关是国家林业和草原局和公安部的重要组成部分,是具有武装性质兼刑事和行政执法职能的,专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。珙县森林公安局的主要职责:负责查处珙县辖区森林刑事案件、林业行政案件,保护森林资源及野生动植物资源,维护林区社会治安秩序稳定。
(二)2019年重点工作完成情况。
2019年,珙县森林公安局认真按照省、市森林公安局及县公安局、县林业和竹业局的整体部署,在当地各级的领导下,以***新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,严管队伍、依法履职,规范执法,确保了珙县林区社会治安稳定。
1、加强档案支部建设,充分发挥党员管理先锋模范作用。今年长宁6.17地震发生后,组织全体民、辅警、职工为受灾群众捐款共计68578元,为全县抗战救灾、灾后重建工作作出了贡献,今年7月份,莴苣被县林业和竹业局党委评为此案件基层党组织。同时,我局高度重视精准扶贫工作,多次组织帮扶民警为帮扶的贫困群众送去大米、菜油,瓜子、桂圆等食物,送去燃气灶、书包、文具、衣物等生活用品,积极参与2019年扶贫日捐款活动,民警个人捐资1400元,切实解决贫困群众的实际困难,为珙县决战决胜脱贫攻坚工作打下坚实基础。
2、强化宣传,提升森林公安形象。全年共计编辑简报信息190条,被市局网站采用104条,被省局网站采用26条,完成了2019年公安信息网络安全自查整改工作。加强档案管理工作,建立健全档案管理制度对各类公文实行编号登记,落实专人对文件档案进行归档管理。共办理各类信息文件300余份,发文27余份,草拟各种材料、情况汇报130余篇,做到了按时、准确、无差错。
3、打防并举,强化资源保护管理。加大对森林火灾案件的查处,做好涉林集防稳控工作,协助有关部门调处涉林纠纷120余起,全年查处违规野外用火案8件,做到查处一案,教育一片,全面完成了2019年全年森林防火安全保障工作。
4、狠抓各项专项行动。扎实有效地开展了打击野生动物资源违法犯罪专项行动、森林火灾案件侦破查处专项行动、林区扫黑除恶专项斗争、林区禁种铲毒等各类专项行动。2019年,我局共立案森林刑事案件11件,破案19件(含积案8件),刑事拘留3人,逮捕3人,取保候审5人,抓获网逃1人,依法移送起诉刑事案件18件,依法移送起诉24人;共办理各类林业行政案件109件,打击处理行政违法人员108人,治安调解1件。有力震慑了违法犯罪分子,维护了林区稳定。
二、机构设置
1.在2019年部门决算中,珙县森林公安局包括机关和下属三个林区派出所,其中:行政单位1个。
2.珙县森林公安局编制数27名,其中:行政编制24名,工勤编制3名。2019年部门决算在职职工27人,其中:行政人员21人,工勤人员1人,临聘辅警人员5人。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
今年年初在职28人,调出单位1人,年末在职27人,其中:行政人员21人,工勤人员1人,临聘辅警人员5人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计813.63万元。与2018年相比,收、支总计各减少35.42万元,下降4.17%。主要变动原因是2019年调出本单位1人。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计405.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入405.24万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计408.39万元,其中:基本支出388.38万元,占95.1%;项目支出20.01万元,占4.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计813.63万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少35.42万元,下降4.17%。主要变动原因是2019年调出本单位1人。
(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为总计数+国有资本经营预算。)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出408.39万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少22.06万元,下降5.12%。主要变动原因是2019年调出本单位1人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出408.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出352.76万元,占86.38%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出27.29万元,占6.68%;医疗卫生支出9.98万元,占2.44%;住房保障支出18.37万元,占4.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为408.39万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)行政运行(公安)事务(款)行政运行(项):支出决算为332.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。
2.一般公共服务(类)一般行政管理事务(公安)事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为20.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。
3.教育(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是。
4.科学技术(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是。
5.文化体育与传媒(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为27.29万元,完成预算92.41%,决算数小于预算数的主要原因是2019年调出本单位1人。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是支出严格按照预算执行。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.55万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.13万元,完成预算100%。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.37万元,完成预算100%。
(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述预算口径为调整预算数。增减变动原因为决算数