2017年罗湖区南湖街道办事处部门预算草案
本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整,依法接受区人大监督。
一、主要职能
贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规,负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。结合本街道实际,制订发展规划、工作计划和措施,并组织实施;负责街道城市管理队伍建设和管理,按照分工做好辖区内市容环境、爱国卫生、园林绿化、环保水务、三防及地质灾害防治、边坡治理等工作;负责辖区的社会管理和平安创建工作,加强社会治安综合治理、维护社会稳定,做好辖区司法、信访和出租屋管理等工作;协调物业监管工作。处置辖区突发事件,做好应急指挥和协调工作;负责加强辖区基层组织建设,指导和支持社区居委会开展自我管理,发动和组织社区成员开展各类社区公益事业,积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作;做好辖区人口计划生育等工作;负责辖区的公共服务工作,加强政务服务管理,做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作;组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作;组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作;组织开展辖区内基建及民生微实事工作;按照分工做好辖区内城市更新、棚户区改造工作;对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理;优化营商环境,做好企业服务及统计工作,规范、监管集体经济企业,促进辖区经济发展;负责辖区预备役武装组织建设、征兵、人防管理和国防教育等人民武装工作;依照法律法规履行街道权责清单事项;承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构编制及交通工具情况
本单位内设7个部室,直属事业单位3家。单位行政编117人,在编110人;雇员编2人,在编2人;离退休人员105人。实有公务用车17辆。
三、2017年主要工作目标及任务
本单位2017年主要工作目标包括:(一)夯实基层党建,坚持从严治党。1、全面推进质量认证体系,打造党建标准化;2、实行党务干部种子计划;3、全面从严治党;4、全面完成党群标准化设施阵地建设;5、探索“党员+”工作;6、探索培育志愿组织员;7、做好社区党委换届工作提升社区管理水平;(二)秉承为民情怀,共创和谐南湖。8、加强社区居委会能力建设;9、社区社会组织能力建设问题;10、组建“南湖社区学院”;11、扎实推进民生微实事; 12、创新基层公共服务综合平台;(三)落实精细治理,共建美丽南湖。13、规范门楣广告招牌;14、城市管理精细化、精准化;15、扩展辖区公共活动空间;16、完善罗湖口岸管理;17、***做好城市更新工作;18、进一步完善网格员权责清单;(四)厘清责任边界,打造平安南湖。19、进一步夯实安全生产标准化工作;20、强化企业安全生产主体责任;21、开展“平安街区”创建活动;(五)深化法治建设,营造有序南湖。22、深化物业监管“1+7”方案;23、深化“法治南湖建设”;24、抓好作风建设。
四、2017年部门预算情况
2017年本单位部门预算规模为14100.17万元,其中一般公共预算拨款13915.37万元,基金预算0万元。具体包括:
(一)基本支出4419.4万元。具体支出内容如下:
1、工资福利支出3393.47万元,主要是在职人员工资福利支出。
2、对个人和家庭的补助739.46万元,主要是离退休人员工资福利支出。
3、公用经费286.55万元,主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。
(二)项目支出9495.89万元。其中:
1、其他管理事务经费支出2673.12万元,主要用于日常管理事务工作。
2、计生事务工作经费支出304.5万元,主要用于辖区人口计划生育工作。
3、市容秩序管理经费支出480万元,主要用于城市管理队伍建设和管理工作。
4、城管保洁管养爱卫工作经费728.27万元,主要用于市容环境、爱国卫生、园林绿化、环保水务工作。
5、民政工作经费支出1319万元,主要用于社会事务、残疾人等社区服务工作。
6、预算准备金374.99万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等,按照项目支出的5%以内的规模预留。
7、专项性项目支出0万元。
8、政府投资项目支出226万元,主要用于城乡建设支出。
五、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算80.12万元,比2016年“三公”经费预算减少0.1万元。
(一)因公出国(境)费用。2017年预算数0万元,与2016年持平。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,因此各单位2017年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。
(二)公务接待费。2017年预算数2.52万元,比2016年减少0.1万元,同比减少0.4%。主要减少原因是2017年实际在编在职工作人员比2016年有所减少, 原因是街道继续坚决贯彻落实中央八项规定精神、“六项禁令”和反“四风”的相关精神,公务接待费用只减不增。
(三)公务用车购置和运行维护费。2017年预算数77.6万元,其中:公务用车购置费2017年预算数0万元,与2016年持平;公务用车运行维护费2017年预算数77.6万元,与2016年持平。
六、2017年部门预算附表
表一:部门收支预算总表 | ||||
单位名称:罗湖区南湖街道办事处 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、财政预算拨款 | 14,100.17 | 一、一般公共服务支出 | 8,589.75 | |
(一)一般公共预算拨款 | 13,915.37 | 组织事务 | 3.09 | |
1、一般性经费拨款 | 13,689.37 | 其他组织事务支出 | 3.09 | |
2、财政专项资金拨款 | 0.00 | 其他一般公共服务支出 | 8,586.66 | |
3、政府投资项目拨款 | 226.00 | 其他一般公共服务支出 | 8,586.66 | |
(二)政府性基金预算拨款 | 184.80 | 二、公共安全支出 | 1.60 | |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 司法 | 1.60 | |
三、事业收入 | 0.00 | 基层司法业务 | 1.60 | |
四、事业单位经营收入 | 0.00 | 三、文化体育与传媒支出 | 24.50 | |
五、其他收入 | 0.00 | 其他文化体育与传媒支出 | 24.50 | |
|
| 其他文化体育与传媒支出 | 24.50 | |
|
| 四、社会保障和就业支出 | 2,359.79 | |
|
| 民政管理事务 | 1,319.00 | |
|
| 其他民政管理事务支出 | 1,319.00 | |
|
| 行政事业单位离退休 | 1,040.79 | |
|
| 归口管理的行政单位离退休 | 462.76 | |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.08 | |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.95 | |
|
| 五、医疗卫生与计划生育支出 | 305.29 | |
|
| 计划生育事务 | 305.29 | |
|
| 其他计划生育事务支出 | 305.29 | |
|
| 六、节能环保支出 | 4.05 | |
|
| 环境保护管理事务 | 4.05 | |
|
| 环境保护法规、规划及标准 | 4.05 | |
|
| 七、城乡社区支出 | 2,892.62 | |
|
| 城乡社区管理事务 | 1,462.45 | |
|
| 一般行政管理事务 | 1.67 | |
|
| 城管执法 | 561.80 | |
|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 898.98 | |
|
| 城乡社区公共设施 | 138.00 | |
|
| 其他城乡社区公共设施支出 | 138.00 | |
|
| 城乡社区环境卫生 | 971.11 | |
|
| 城乡社区环境卫生 | 971.11 | |
|
| 其他城乡社区支出 | 321.06 | |
|
| 其他城乡社区支出 | 321.06 | |
|
| 八、资源勘探电力信息等支出 | 167.09 | |
|
| 安全生产监管 | 167.09 | |
|
| 其他安全生产监管支出 | 167.09 | |
|
| 九、住房保障支出 | 276.70 | |
|
| 住房改革支出 | 276.70 | |
|
| 住房公积金 | 124.66 | |
|
| 购房补贴 | 152.04 | |
|
| 一十、其他支出 | 184.80 | |
|
| ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 184.80 | |
|
| 用于社会福利的***公益金支出 | 184.80 | |
本年收入合计 | 14,100.17 | 本年支出合计 | 14,806.19 | |
|
|
|
| |
上级补助收入 | 0.00 | 对附属单位补助支出 | 0.00 | |
附属单位上缴收入 | 0.00 | 上缴上级支出 | 0.00 | |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | |
上年结余、结转 | 706.02 |
|
| |
其中:基金结转 | 3.00 |
|
| |
收 入 总 计 | 14,806.19 | 支 出 总 计 | 14,806.19 |
表二:部门收入预算总表 | |
单位名称:罗湖区南湖街道办事处 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
一、财政预算拨款 | 14,100.17 |
(一)一般公共预算拨款 | 13,915.37 |
1、一般性经费拨款 | 13,689.37 |
2、财政专项资金拨款 | 0.00 |
3、政府投资项目拨款 | 226.00 |
(二)政府性基金预算拨款 | 184.80 |
二、财政专户拨款 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 |
四、事业单位经营收入 | 0.00 |
五、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 14,100.17 |
|
|
上级补助收入 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 |
上年结余、结转 | 706.02 |
其中:基金结转 | 3.00 |
收 入 总 计 | 14,806.19 |
表三:部门支出预算总表 | ||
单位名称:罗湖区南湖街道办事处 | 单位:万元 | |
项目 | 预算数 | |
一、一般公共服务支出 | 8,589.75 | |
组织事务 | 3.09 | |
其他组织事务支出 | 3.09 | |
其他一般公共服务支出 | 8,586.66 | |
其他一般公共服务支出 | 8,586.66 | |
二、公共安全支出 | 1.60 | |
司法 | 1.60 | |
基层司法业务 | 1.60 | |
三、文化体育与传媒支出 | 24.50 | |
其他文化体育与传媒支出 | 24.50 | |
其他文化体育与传媒支出 | 24.50 | |
四、社会保障和就业支出 | 2,359.79 | |
民政管理事务 | 1,319.00 | |
其他民政管理事务支出 | 1,319.00 | |
行政事业单位离退休 | 1,040.79 | |
归口管理的行政单位离退休 | 462.76 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.08 | |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.95 | |
五、医疗卫生与计划生育支出 | 305.29 | |
计划生育事务 | 305.29 | |
其他计划生育事务支出 | 305.29 | |
六、节能环保支出 | 4.05 | |
环境保护管理事务 | 4.05 | |
环境保护法规、规划及标准 | 4.05 | |
七、城乡社区支出 | 2,892.62 | |
城乡社区管理事务 | 1,462.45 | |
一般行政管理事务 | 1.67 | |
城管执法 | 561.80 | |
其他城乡社区管理事务支出 | 898.98 | |
城乡社区公共设施 | 138.00 | |
其他城乡社区公共设施支出 | 138.00 | |
城乡社区环境卫生 | 971.11 | |
城乡社区环境卫生 | 971.11 | |
其他城乡社区支出 | 321.06 | |
其他城乡社区支出 | 321.06 | |
八、资源勘探电力信息等支出 | 167.09 | |
安全生产监管 | 167.09 | |
其他安全生产监管支出 | 167.09 | |
九、住房保障支出 | 276.70 | |
住房改革支出 | 276.70 | |
住房公积金 | 124.66 | |
购房补贴 | 152.04 | |
一十、其他支出 | 184.80 | |
***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 184.80 | |
用于社会福利的***公益金支出 | 184.80 | |
本年支出合计 | 14,806.19 | |
|
| |
对附属单位补助支出 | 0.00 | |
上缴上级支出 | 0.00 | |
结转下年 | 0.00 | |
支 出 总 计 | 14,806.19 |
表四:财政拨款收支预算总表 | ||||
单位名称:罗湖区南湖街道办事处 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、一般公共预算拨款 | 13,915.37 | 一、一般公共服务支出 | 8,589.75 | |
1、一般性经费拨款 | 13,689.37 | 组织事务 | 3.09 | |
2、财政专项资金拨款 | 0.00 | 其他组织事务支出 | 3.09 | |
3、政府投资项目拨款 | 226.00 | 其他一般公共服务支出 | 8,586.66 | |
二、政府性基金预算拨款 | 184.80 | 其他一般公共服务支出 | 8,586.66 | |
|
| 二、公共安全支出 | 1.60 | |
|
| 司法 | 1.60 | |
|
| 基层司法业务 | 1.60 | |
|
| 三、文化体育与传媒支出 | 24.50 | |
|
| 其他文化体育与传媒支出 | 24.50 | |
|
| 其他文化体育与传媒支出 | 24.50 | |
|
| 四、社会保障和就业支出 | 2,359.79 | |
|
| 民政管理事务 | 1,319.00 | |
|
| 其他民政管理事务支出 | 1,319.00 | |
|
| 行政事业单位离退休 | 1,040.79 | |
|
| 归口管理的行政单位离退休 | 462.76 | |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.08 | |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.95 | |
|
| 五、医疗卫生与计划生育支出 | 305.29 | |
|
| 计划生育事务 | 305.29 | |
|
| 其他计划生育事务支出 | 305.29 | |
|
| 六、节能环保支出 | 4.05 | |
|
| 环境保护管理事务 | 4.05 | |
|
| 环境保护法规、规划及标准 | 4.05 | |
|
| 七、城乡社区支出 | 2,892.62 | |
|
| 城乡社区管理事务 | 1,462.45 | |
|
| 一般行政管理事务 | 1.67 | |
|
| 城管执法 | 561.80 | |
|
| 其他城乡社区管理事务支出 | 898.98 | |
|
| 城乡社区公共设施 | 138.00 | |
|
| 其他城乡社区公共设施支出 | 138.00 | |
|
| 城乡社区环境卫生 | 971.11 | |
|
| 城乡社区环境卫生 | 971.11 | |
|
| 其他城乡社区支出 | 321.06 | |
|
| 其他城乡社区支出 | 321.06 | |
|
| 八、资源勘探电力信息等支出 | 167.09 | |
|
| 安全生产监管 | 167.09 | |
|
| 其他安全生产监管支出 | 167.09 | |
|
| 九、住房保障支出 | 276.70 | |
|
| 住房改革支出 | 276.70 | |
|
| 住房公积金 | 124.66 | |
|
| 购房补贴 | 152.04 | |
|
| 一十、其他支出 | 184.80 | |
|
| ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 184.80 | |
|
| 用于社会福利的***公益金支出 | 184.80 | |
本年收入合计 | 14,100.17 | 本年支出合计 | 14,806.19 | |
|
|
|
| |
上年结转、结余 | 706.02 | 结转下年 | 0.00 | |
其中:基金结转 | 3.00 |
|
| |
收 入 合 计 | 14,806.19 | 支 出 合 计 | 14,806.19 |
表五:一般公共预算支出表(按功能科目) | |||||
单位名称:罗湖区南湖街道办事处 | 单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计: | 13,915.37 | 4,419.48 | 9,495.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 8,238.79 | 3,101.99 | 5,136.80 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8,238.79 | 3,101.99 | 5,136.80 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8,238.79 | 3,101.99 | 5,136.80 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,359.79 | 1,040.79 | 1,319.00 | |
20802 | 民政管理事务 | 1,319.00 | 0.00 | 1,319.00 | |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,319.00 | 0.00 | 1,319.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,040.79 | 1,040.79 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 462.76 | 462.76 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 437.08 | 437.08 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 140.95 | 140.95 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 304.50 | 0.00 | 304.50 | |
21007 | 计划生育事务 | 304.50 | 0.00 | 304.50 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 304.50 | 0.00 | 304.50 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,553.05 | 0.00 | 2,553.05 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,460.78 | 0.00 | 1,460.78 | |
2120104 | 城管执法 | 561.80 | 0.00 | 561.80 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 898.98 | 0.00 | 898.98 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 138.00 | 0.00 | 138.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 728.27 | 0.00 | 728.27 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 728.27 | 0.00 | 728.27 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 226.00 | 0.00 | 226.00 | |
215 | 资源勘探电力信息等支出 | 163.54 | 0.00 | 163.54 | |
21506 | 安全生产监管 | 163.54 | 0.00 | 163.54 | |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 163.54 | 0.00 | 163.54 | |
221 | 住房保障支出 | 276.70 | 276.70 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 276.70 | 276.70 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 124.66 | 124.66 | 0.00 | |
2210203 | 购房补贴 | 152.04 | 152.04 | 0.00 |
表六:一般公共预算基本支出表(按经济科目) | |||
单位名称:罗湖区南湖街道办事处 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 科目 | 预算数 | |
| 合计: | 4,419.48 | |
301 | 工资福利支出 | 3,393.47 | |
30101 | 基本工资 | 246.10 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,778.96 | |
30103 | 奖金 | 182.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 73.85 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 437.08 | |
30109 | 职业年金缴费 | 140.95 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 534.53 | |
302 | 商品和服务支出 | 273.58 | |
30201 | 办公费 | 19.95 | |
30205 | 水费 | 19.95 | |
30206 | 电费 | 24.94 | |
30207 | 邮电费 | 17.96 | |
30209 | 物业管理费 | 9.45 | |
30211 | 差旅费 | 24.94 | |
30213 | 维修(护)费 | 29.77 | |
30215 | 会议费 | 18.90 | |
30216 | 培训费 | 12.97 | |
30217 | 公务接待费 | 2.52 | |
30228 | 工会经费 | 26.82 | |
30229 | 福利费 | 5.88 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 17.60 | |
30239 | 其他交通费用 | 41.93 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 739.46 | |
30302 | 退休费 | 462.76 | |
30311 | 住房公积金 | 124.66 | |
30313 | 购房补贴 | 152.04 | |
310 | 其他资本性支出 | 12.97 | |
31002 | 办公设备购置 | 12.97 |
表七:一般公共预算支出表(按项目分类) | ||
单位名称:罗湖区南湖街道办事处 | 单位:万元 | |
预算项目 | 预算数 | |
一、基本支出 | 4,419.48 | |
(一)人员经费 | 3,670.17 | |
(二)离退休经费 | 462.76 | |
(三)公用经费 | 286.55 | |
二、项目支出 | 9,495.89 | |
(一)一般性项目支出 | 9,269.89 | |
罗湖区南湖街道办事处 | 8,510.91 | |
其他管理事务经费 | 2,673.12 | |
计生事务工作经费 | 304.50 | |
市容秩序管理经费 | 480.00 | |
食出大厦租赁 | 112.20 | |
其他执法业务经费 | 71.80 | |
财务管理工作经费 | 5.00 | |
党政办工作经费 | 15.60 | |
妇联工作经费 | 20.00 | |
工会工作经费 | 10.00 | |
机关事务管理经费 | 552.07 | |
老年人日间照料中心经费 | 162.60 | |
人大工作经费 | 16.00 | |
司法工作经费 | 10.00 | |
政协工作经费 | 1.00 | |
团委工作经费 | 8.00 | |
文体事务工作经费 | 19.00 | |
综合治理工作经费 | 81.44 | |
组织事务工作经费 | 161.48 | |
城市管理工作经费 | 138.00 | |
城管保洁管养爱卫工作经费 | 728.27 | |
居委会工作经费 | 70.00 | |
社区基金 | 140.00 | |
武装工作经费 | 25.00 | |
夜间执法经费 | 10.00 | |
辖区安全工作经费 | 82.10 | |
民政工作经费 | 1,319.00 | |
商贸事务工作经费 | 12.36 | |
统战侨联工作经费 | 1.00 | |
党建及精神文明建设经费 | 4.00 | |
社区体制改革及聘用人员岗位绩效金经费 | 746.34 | |
社区图书馆管理经费 | 13.76 | |
社区图书馆报刊经费 | 9.20 | |
发展更新工作经费 | 133.08 | |
预算准备金 | 374.99 | |
文锦社区工作站 | 61.43 | |
工作站公用经费 | 34.26 | |
工作站业务经费 | 27.17 | |
罗湖桥社区工作站 | 63.19 | |
工作站公用经费 | 36.01 | |
工作站业务经费 | 27.18 | |
和平社区工作站 | 73.96 | |
工作站公用经费 | 41.34 | |
工作站业务经费 | 32.62 | |
罗湖社区工作站 | 200.90 | |
工作站公用经费 | 167.32 | |
工作站业务经费 | 33.58 | |
渔邨社区工作站 | 71.72 | |
工作站公用经费 | 35.28 | |
工作站业务经费 | 36.44 | |
新南社区工作站 | 53.12 | |
工作站公用经费 | 25.30 | |
工作站业务经费 | 27.82 | |
嘉南社区工作站 | 71.33 | |
工作站公用经费 | 41.33 | |
工作站业务经费 | 30.00 | |
嘉北社区工作站 | 89.76 | |
工作站公用经费 | 51.41 | |
工作站业务经费 | 38.35 | |
向西社区工作站 | 73.57 | |
工作站公用经费 | 35.48 | |
工作站业务经费 | 38.09 | |
(二)专项性项目支出 | 0.00 | |
(三)政府投资项目支出 | 226.00 |
表八:政府采购项目经费预算表 | ||||||
单位名称:罗湖区南湖街道办事处 | 单位:万元 | |||||
采购项目 | 服务年限(1-3年) | 实际指标 | 虚拟指标 | 需求时间 (采购计划申报时间) | 备注 | |
道路清扫保洁A包 | 3 | 295.61 | 886.82 | 往年采购 | 2015年11月招标,合同期限3年,延续合同 | |
饭堂开支 | 1 | 260.00 | 260.00 | 2017-01 | 服务期1年 | |
聘用人员经费 | 2 | 159.35 | 318.71 | 往年采购 | 2016年08月招标,合同期限2年,延续合同 | |
清扫保洁D包 | 3 | 383.09 | 1,149.26 | 往年采购 | 2014年11月招标,合同期限3年,延续合同 | |
深圳边检二大院城市更新前期概念规划研究及计划申报咨询项目 | 1 | 83.08 | 83.08 | 2017-01 | 服务期1年 | |
市容秩序管理经费 | 1 | 480.00 | 480.00 | 2017-10 | 服务期1年 |
表九:“三公”经费预算表 | |||||||
单位名称:罗湖区南湖街道办事处 | 单位:万元 | ||||||
单位名称 | 年度 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
罗湖区南湖街道办事处 | 2016 | 80.22 | 0.00 | 2.62 | 0.00 | 77.60 | |
罗湖区南湖街道办事处 | 2017 | 80.12 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 77.60 |
备注:因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。
表十:政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称:罗湖区南湖街道办事处 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 项目名称 | 预算数 | |
| 合计: |
| 184.80 | |
229 | 其他支出 |
| 184.80 | |
22960 | ***公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
| 184.80 | |
2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 星光老年之家运营管理经费(新增) | ***.00 | |
2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 幸福老人计划经费(新增) | 75.00 | |
2296002 | 用于社会福利的***公益金支出 | 居家养老服务经费(新增) | 45.80 |