庆阳市审计局召开市属国有企业开展内部审计工作推进会
为贯彻落实******对审计工作的***和指示批示精神、新修订《审计法》及《审计署关于内部审计工作的规定》等法规文件要求,按照市委、市政府2022年1月24日召开的市属国有企业领导班子警示教育暨新任干部集体谈话会议安排,近日,市审计局召开了市属国有企业开展内部审计工作推进会,国资委及市属20家国有企业内审分管领导和业务主办参加会议。
会上传达学习了******对审计工作的***和指示批示精神,新修订《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》等审计相关的法规文件,会议对市属国企建立内审制度、加强内部审计监督工作进行了部署,明确了下一阶段工作任务。庆阳能源化工集团公司、庆阳城乡建设发展投资集团公司就内部审计工作情况作了交流发言。
会议强调,加强内部审计工作是构建现代审计监督体系、实现审计全覆盖的必然要求,市属国有企业负责人要高度重视内审工作,做到求实、落实、务实,健全内部审计机制,规范内部审计程序,强化审计整改力度,充分发挥内部审计在推动深化国资国企改革、实施重大经济决策、规范国有企业经营管理等方面的基础性作用。
会议要求,一要认真学习文件,提高思想认识。充分认识市属国有企业内部审计工作的重要意义。认真学习领会国家和省、市加强内审工作的重要决策部署,充分认清加强内审工作的重要性、必要性和紧迫性。二要健全内审机构,履行内审职责。要健全独立履职的内部审计机构、科学系统的内部审计机制,强化内部审计队伍建设,结合国有企业改革,进一步优化内设机构和职能配置,全面依法独立开展内审监督。三要编制内审规划,提升内审质量。科学制定内部审计规划,聚焦主责主业,统筹开展重大政策措施落实情况、财务收支、内部管理领导人员经济责任等内部审计。坚持问题导向,深入研究分析发现问题的深层次原因,提出体制机制性建议,促进完善制度、加强管理。四要提升整改实效,强化成果运用。要高度重视审计整改,制定审计整改任务清单,做到责任分解、逐一加以改进。健全完善内部审计结果运用机制、审计发现问题整改机制、内部监督资源整合机制等,推动国有企业规范、科学发展。