市财政局组织开展内部监督检查
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于2022年03月05日发表
为了规范财政管理,完善内部控制制度,促进财政管理科学化、精细化和廉政建设,根据《财政部门内部监督检查办法》(财政部令第58号)以及《东营市财政局内部监督检查暂行规定》的规定,财监办于今年1月份对东营市财政局所属科室和单位开展了内部监督检查。本次检查的主要内容包括2014年度预算编制执行、专项资金使用、账户管理、支付中心资金分配管理等。
为开展好本次检查,按照全局统一安排,财监办从局内有关科室抽调人员,成立了市财政局内部监督检查领导小组及检查小组。全体工作人员认真负责,忠于职守,做到了公正、客观、规范、高效,对照检查中发现的问题逐条逐项落实责任、分析原因、提出对策,形成了内部监督检查专题报告。本次检查有利于今后进一步加强财政内部监督检查,推动我局建立内部控制制度,对确保财政资金使用安全高效具有重要意义。
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2023-10-22 08:29:44重新编辑