中共屏山县委组织部2019年部门预算及三公经费编制说明
一、部门主要职责
(一)根据党的路线、方针、政策以及中央、省、市委组织部和县委的指示、决议,调查研究有关党的组织工作方面的新情况、新问题,提出实施党的组织路线的具体办法和措施,经县委审议批准后贯彻实施。
(二)指导全县党的组织建设,检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制,健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内活动制度。
(三)贯彻执行党的干部路线和干部政策,做好县委管理的干部的选拔、考察、任免、交流、培训和管理等项工作,加强全县各级领导班子思想政治建设。
(四)研究和加强干部教育工作,负责组织科级干部和中青年后备干部进行培训,提高全县干部队伍的思想政治素质和业务水平。
(五)认真抓好全县党的基层组织建设,突出抓好农村党支部的全面建设和重点整顿工作;研究和加强对党员的教育与管理工作,制定全县发展党员工作的计划和措施,指导全县各级党组织做好对党员的教育、管理、监督和发展党员的工作。
(六)负责提出县直属机关党的建设规划,领导县直机关党的工作,分类指导县直各部门机关、企业、事业单位党的建设工作。
(七)贯彻落实《深化干部人事制度改革纲要》,积极探索和大力推进干部人事制度的改革,改进、完善党管干部的制度和方法,加强干部、人事工作的综合管理。
(八)负责干部监督审查工作,受理党员、干部的申诉,做好党员、干部的来信来访工作。
(九)配合县纪委等有关部门搞好端正党风廉政建设方面的工作。
(十)负责全县《国家公务员暂行条例》参照管理工作。
(十一)研究和加强老干部工作,指导协调做好离休、退休干部的管理工作。
(十二)负责全县干部统计、党组织和党员统计、党费收缴与管理以及干部档案管理工作。
(十三)负责管理和指导县委老干部局的工作。
(十四)承办上级组织部门和县委交办的其他重要工作。
二、内设机构及下属单位
内设机构:办公室、干部科、组织科、干部档案室、干监室、党建办科书科、信调科、县委党员教育中心、县委老干部局、人才办、“两新”办。
三、2019年主要工作任务
(一)抓实主题教育,实施政治建设行动。
(二)抓实联合党委,实施党建领航行动。
(三)抓实能力提升,实施精准选育行动。
(四)抓实智力支撑,实施外引内培行动。
(五)抓实活力激发,实施正负激励行动。
(六)抓实村级组织,实施党建强基行动。
(七)抓实全域共进,实施党建示范行动。
(八)抓实“两度”提升,实施党建聚力行动。
(九)抓实帮扶协作,实施党建品牌行动。
(十)抓实自身建设,实施组工模范行动。
四、2019年部门预算编制的相关依据
按照“统筹财力、保障重点,深化改革、务求实效,滚动编制、科学规划,零基预算、绩效导向”的原则,围绕县委县政府的决策部署,结合本单位的实际情况,量力而行、精打细算,从严从紧编制2019年部门预算。
基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照市财政局确定的定额标准核定。
项目支出预算编制:结合2019年工作任务,统筹编制项目支出预算。
五、2019年部门收支预算情况
2019年部门收支预算包含中共屏山县委组织部机关、老干部局、党员教育中心等部门预算单位的收入和支出预算。
(一)收入预算
中共屏山县委组织部2019年收入预算为694.05万元,其中本年收入439.89万元,上年结余254.16万元。
财政拨款694.05万元,其中:一般公共预算拨款679.76万元,政府性基金预算拨款收入14.29万元,均为公共财政拨款资金。
(二)支出预算
中共屏山县委组织部2019年支出预算为694.05万元。
1.按功能科目分类,包括一般公共服务支出266.56万元、社会保障和就业375.74万元、卫生健康支出17.24万元、住房保障支出20.42万元、其他支出14.29万元。
2.按支出用途分类,包括基本支出323.12万元,其中:工资福利支出241.59万元,商品和服务支出59.72万元,个人和家庭补助支出18.81万元,其他资本性支出3万元;项目支出370.93万元,其中一般公共预算项目支出356.***万元,政府性基金预算项目支出14.29万元。
六、2019年财政拨款支出预算情况
2019年中共屏山县委组织部财政拨款支出预算数为694.05万元,其中:
1.一般公共服务支出266.56万元,主要用于组织部机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。
2.社会保障和就业375.54万元,主要用于基层党建工作和社区建设。
4. 卫生健康支出17.24万元,主要用于行政单位医疗。
5.住房保障支出20.42万元,主要用于组织部机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金。
6. 其他支出14.29万元,主要用于东城社区建设补助。
七、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
2019年,组织部一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算为54.5万元,其中:公务用车购置及运行维护费7.5万元,主要用于公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费4万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出;会议费33万元,主要用于单位(含五个一三个一)按规定召开会议发生的住宿费、伙食费、交通费、会场租赁费、办公用品费、材料印刷费、医药费等支出;培训费10万元,主要用于单位按规定开展培训发生的住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用等支出。