市公积金中心到铜仁管理部开展稽核审计工作
为规范发展,有效防范风险,强化内部控制和监督制约,5月15日-17日,市公积金中心党组成员、副主任、机关党委书记田晓锋率中心审计稽核组一行到铜仁管理部开展内部稽核审计工作。
审计稽核组一行对铜仁管理部2016年1月至2016年12月住房公积金提取、贷款及财务收支情况等进行现场审计,并将相关审计情况进行了反馈,认为铜仁管理部公积金业务办理符合要求、资料保管妥善,财务账目清楚、使用符合规定,但也存在一些需提升改进的地方,审计组就存在的问题提出了整改意见。
铜仁管理部主任作表态发言,表示将以此次内审为契机,进一步细化岗位职责,严格执行各项规章制度,认真排查风险隐患,严格整改落实。
最后,田晓锋强调,稽核审计是发现问题、解决问题并通过整改完善提高管理水平的过程,查错是手段,及时纠错与全面防错是目标,管理部要切实加强对稽核审计结果的运用,不断提升管理部住房公积金管理水平。田晓锋要求,一是要对发现的问题,举一反三,认真整改落实;二是要强化学习,提高素质,做业务能手;三是要强化规矩纪律意识,树好为民务实清廉形象;四是要强化服务意识,规范服务流程,进一步服务水平和质量。(向万富 供稿)