市公积金中心开展内部稽核审计工作
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于2022年01月19日发表
日前,市公积金中心派出内部审计组,到松桃、万山、德江、印江4个管理部开展住房公积金内部稽核审计工作。
此次内部稽核审计,主要对上述4个管理部2014年7月至2015年3月的公积金资金安全情况,归集、提取、贷款、逾期贷款、增值收益等工作情况进行核实,查找办理公积金业务中存在的突出问题,分析存在问题的原因,提出合理的整改意见,促使其认真执行法规政策,严格遵守财经制度,规范公积金管理行为,防范和化解公积金风险。
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