龙圩区交通运输局2015年部门预算信息公开
第一部分 部门概况
根据梧州市机构编制委员会办公室《关于梧州市龙圩区党政群机关机构设置的通知》(梧编办〔2013〕34号)和《中共梧州市委办公室、梧州市人民政府办公室关于印发
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和自治区有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准,拟订全区交通运输行业发展规划并组织实施;参与拟订物流业发展规划。
(二)加强综合运输体系的规划协调职责,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,组织和指导道路、水路交通运输规划和管理,促进各种运输方式相互衔接,
(三)加强统筹区域城乡交通运输协调发展职责,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进城乡交通运输一体化,形成便捷、畅通、高效、安全的综合运输体系。
(四)承担全区公路、水路及公交运输行业监管职责;指导并监督实施道路、水路、港口运输及公交行业有关政策、法规;实施道路运输、营业性客货运输站(场)、机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业监督管理。
(五)依法实施辖区公路路政(超限运输)、水路运政、道路运输及港口的行政管理和行政执法工作;承担全区农村公路、水运基础实施的建设、维护、工程质量监督等管理工作。
(六)指导全区交通运输信息化建设,分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、港口、道路运输和水路运输环境保护、科技开发和节能减排工作;指导行业教育培训、精神文明工作和交通运输行业单位内部治安保卫、综合治理及维护稳定工作。
(七)负责全区农村交通运输基础设施建设资金的使用监督管理。
(八)承办龙圩区区委、区人民政府和上级交通运输主管部门交办的其他事项。
二、根据上述职责,龙圩区交通运输局设二层机构一个,内设机构4个。
(一)二层机构:梧州市龙圩区交通运输执法管理所
交通运输执法管理所是辖区内的公路、公路运输和水路运输管理机构,负责具体实施公路管理、道路运输管理和水路运输管理工作;负责组织编制综合交通运输体系规划,并负责相关事项协调工作;组织拟订公路、港口、道路运输、水路运输、物流等行业科学发展规划;负责相关规划及建设项目的前期工作;负责公路、港口、道路运输、水路运输经济运行的统计、预测和信息引导工作。
(二)内设机构
1.办公室
负责综合协调机关工作。负责起草工作计划、编写工作总结、重要工作报告及相关材料的上报工作;负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作;负责上级重要决策、批示的督促检查工作以及交通宣传、新闻发布等工作。负责交通运输系统党组织建设工作。
负责机关人事、工资、社会保障、机构编制、奖惩、培训、考核工作;协助做好专业技术职务评聘管理工作;指导和监督所属单位的人事、工资等相关的工作;负责局机关及所属单位的目标管理工作。
2.法规安全监督股科
负责全区交通运输发展战略、政策及行业管理的调研工作;草拟有关规章草案和规范性文件;负责交通运输行政执法监督检查工作;负责行政复议和应诉工作;负责法制宣传教育工作;负责交通运输体制改革相关工作;负责交通运输行政事业收费的监督管理工作;根据国家安全生产、交通安全等法律、法规和国家有关政策,制定安全管理规划和制度;负责全区交通运输行业安全生产监督和管理工作;对安全事故进行统计分析;组织对交通运输系统管辖的公路、桥梁、港口、渡口、站场和重要设施进行安全指导、监督,负责交通运输行业维稳和社会治安综合治理等工作。
3.财务科
负责局机关财务管理工作;负责局机关及所属单位的财务和固定资产管理规章制度建设;负责专项资金和局属单位的财务审计和监督工作;负责局机关国有资产管理工作,指导局属单位财务和国有资产管理工作;参与审查重要经济合同;负责交通运输基础设施建设资金的使用管理以及国有资产的监督管理和保值增值工作。
4.规划建设科
编制全区交通建设年度计划和投资计划,并组织实施;编制下达公路养护、大中修工程、公路绿化、抢险工程、客货站场、港口码头等建设任务、资金安排计划,并监督实施;
负责对农村公路建设、养护资金使用的监督管理;负责交通基础设施建设项目的前期工作和后期评估工作;负责港口和港航设施建设使用岸线的布局规划,征求市有关部门意见后,按管理权限审批或转报部、市备案或审批;负责交通行业综合统计、预测、信息引导工作。
第二部分 人员编制
人员编制和领导职数
1.人员编制
龙圩区交通运输局人员编制纳入梧州市核定的197名区直行政总编制中,实行动态管理。
2.领导职数
区交通运输局设局长1名,副局长2名;
二层机构设所长1名,副所长3名
内设科室各设科长或主任1名。
第三部分 2015年部门预算报表、“三公”经费编制说明
一、2015年收支预算总体情况
(一)收入预算说明
2015年公共财政预算拨款收入2,705,334元,同比减少4,366 元,下降0.16 %。其中经费拨款2,369,334元,同比增长 275,234元,增长13.14 %;纳入公共财政预算管理的非税收入336,000元,同比增长236,000 元,增长236 %。
(二)支出预算说明
2015年支出总预算2,705,334元,按支出功能分类科目划分,共分为二十五类,其中:一般公共服务类科目(“201”科目)189,851元,占支出总预算0.07%元;医疗卫生(“210”科目)81,536元,占支出总预算0.03,同比减少 340,4*** 元,下降 80.19 %;住房保障支出(“221”科目)6,300元,占支出总预算0.002%,同比减少51900元,下降 89.18%。
二、2015年公共预算拨款支出明细
2015年支出总预算2,705,334元,基本支出2,199,935元,占支出总预算81.32%,同比增加105,835 元,增长5.05 %;项目支出505,399元,占支出总预算18.68%,同比减少110,201 元,下降17.9 %。
(一)基本支出预算
基本支出预算2,199,935元,其中:
1、行政运行28,800元,主要用于局机关保证日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2、行政单位医疗29,537元,主要用于根据统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险 。
3、事业单位医疗39,529元,主要用于根据统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
4、住房公积金102,015元,主要用于根据统一规定,为在职职工计缴的住房公积金。
(二)项目支出预算
项目支出505,399元,主要用于局为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。其中:
一般行政管理事务(公路水路运输)---办证工本费6,000元,公路运输管理---春运经费12,000元,一般行政管理事务(公路水路运输)工作服装购置经费34,000元,公路运输管理---购置执法设备90,000元,公路和运输安全---交通安全经费18,000元,公路路政管理---路面稽查经费36,000元,公路和运输安全---农村公路桥梁和安全检查经费6000元,一般行政管理事务(公路水路运输)---网络维护终端费用10,000元,一般行政管理事务(公路水路运输)---治超经费24,000元。
三、2015年经济科目支出情况
(一)工资福利支出943,986元,主要用于支付职工工资、津贴补贴和社会保障缴费。
(二)商品和服务支出175,700元,主要用于支付各项日常运行开支。
(三)对个人和家庭的补助支出1,080,249元,主要用于支付离退休人员费用及缴纳住房公积金。
四、2015年“三公“经费预算情况
(一)公务接待费
2015年预算35,000元,同比减少23,000元,下降 39.66%。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。
(二)公务用车费
2015年预算62,700元,同比持平。全部为公务用车运行维护费,主要用于单位执行公务活动,以及开展各项检查,核查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。