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珙县洛亥镇人民政府2018年度部门决算编制说明

Admin - admin 于2022年03月27日发表  

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公开时间:2019年10月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分 2018年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明 16

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 16

十一、其他重要事项的情况说明 20

第三部分 名词解释 22

第四部分 *** 27

***1 27

***2 32

第五部分 附表 36

一、收入支出决算总表 36

二、收入总表 36

三、支出总表 36

四、财政拨款收入支出决算总表 36

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36

十三、国有资本经营预算支出决算表 36

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

主要有镇党委和镇政府2种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,基层党建、扶贫及党风廉政工作,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,我镇在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大和******对四川工作重要批示精神。紧紧围绕县委、县政府的工作部署,立足镇情,以团结、务实、奋进的精神和全新的理念,以“转型发展、绿色发展”为主题,抓住“专注发展定力,坚持稳中求进”的工作总基调,立足镇情发挥好“肉牛、山地乌鸡、蚕桑、猕猴桃、水稻”等绿色生态特色产业优势,带领全镇干部群众,齐心协力,攻坚克难,打造珙县新能源,新建材次基地和绿色休闲体验式旅游示范区,带领全镇人民向“建设人民幸福的经济强镇和秀美新城”的目标大幅迈进。

二、机构设置 

洛亥镇政府属于综合行政部门,为一级预算单位,其中:行政单位1个,其他事业单位2个,分别为农业事业1个,社保事业1个。

没有纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

人员情况。(1)洛亥镇编制数42名,其中:行政编制26名,行政工勤编制2名,事业编制14名。(2)2018年部门决算在职职工总数37人。其中:行政人员24人,事业人员13人。(3)在2017年基础上人员增减变动情况:行政减少1人(调走)。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1409.22万元,支出总计1410.33万元,与2017年相比,收、支总计各增加223.81万元、230.74万元,各增长18.88%、19.56%。主要变动原因是2018年度页岩气开发占地补偿和工作经费纳入本年非税收入预算。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1409.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1409.22万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1410.33万元,其中:基本支出875.06万元,占62.05%;项目支出535.27万元,占37.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1409.22万元,财政拨款支出总计1410.33万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加223.81万元、230.74万元,各增长18.88%、19.56%。主要变动原因是2018年度页岩气开发占地补偿和工作经费纳入本年非税收入预算。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1410.33万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加230.74万元,增长19.56%。主要变动原因是2018年度页岩气开发占地补偿和工作经费纳入本年非税收入预算。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1410.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出281万元,占19.92%;社会保障就业(类)支出67.13万元,占4.76%;医疗卫生和计划生育(类)支出57.21万元,占4.06%;城乡社区(类)支出351.14万元,占24.9%;农林水(类)支出607.77万元,占43.09%;交通运输(类)支出11.92万元,占0.85%;资源勘探信息等(类)支出8.32万元,占0.59%;住房保障(类)支出25.84万元,占1.83%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1410.33万元,完成预算98.77%。其中:

1.A.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):支出决算数为1万元,完成预算100%。

B.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支(项):支出决算数为1万元,完成预算100%。

C.一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数为262.3万元,完成预算100%。

D.一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)相关机构事务支出(项):支出决算数为6.5万元,完成预算100%。

E.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):支出决算数为3万元,完成预算100%。

F.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为7.2万元,完成预算100%。

2.A.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 社会保险经办机构(项):支出决算数为2.42万元,完成预算100%。

B.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款) 基层政权和社区建设(项):支出决算数为10万元,完成预算55.56%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

C.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为47.66万元,完成预算100%。

D.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为2.61万元,完成预算100%。

E.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):支出决算数为3万元,完成预算100%,。

F.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为1.44万元,完成预算100%。

3.A..医疗卫生和计划生育事务支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算数为39.32万元,完成预算100%。

B.医疗卫生和计划生育事务支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为9.89万元,完成预算100%。

C.医疗卫生和计划生育事务支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为8万元,完成预算100%。

4.A.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为56.35万元,完成预算100%。

B.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算数为57万元,完成预算100%。

C.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算数为49.14万元,完成预算100%。

D.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):支出决算数为188.65万元,完成预算100%。

5.A.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):支出决算数为98.62万元,完成预算100%。

B.农林水支出(类)农业(款)农业生产支持补贴(项):支出决算数为174.18万元,完成预算100%。

C.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):支出决算数为5万元,完成预算100%

D.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算数为322.97万元,完成预算99.53%。决算数小预算数的主要原因是对村干部的年终考核在2018年完进行,剩余考核部分资金未发。

E农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为7万元,完成预算100%。

6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算数为11.92万元,完成预算100%。

7.资源勘探信息支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):支出决算数为8.32万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):支出决算数为25.84万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出875.06万元,其中:

人员经费626.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费248.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为11.93万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因按照中央的八项规定,厉行节约,从管理上节支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.53万元,占54.74%;公务接待费支出决算5.4万元,占45.26%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是我镇没有因公出国(境)人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.53万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.53万元。主要用于下乡检查工作、调节矛盾,县上出差调节纠纷,外出接上访户等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待260批次,1650人次(不包括陪同人员),共计支出5.4万元,具体内容包括:出席会议、学习交流、考察调研、检查指导。其中:出席会议接待27批次,136人,共计支出0.41万元;学习交流36批次,152人,共计支出0.46万元;考察调研71批次,657人,共计支出1.97万元,检查指导126批次,853人,共计支出2.56万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对16项目开展了预算事前绩效评估,对16个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,自评得分100分,及时准确编制预算、严格按照预算执行支出,全力保运转保民生,努力完成相关重点工作财力保障、保障单位正常运转、完成日常工作任务以及重大重点项目发展相关工作。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看单位严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,其凭证齐全、完备,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“城乡城乡环境综合治理经费”项目绩效目标实际完成情况。

1.城乡城乡环境综合治理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.14万元,执行数为31.14万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了1个社区和15个行政村村道、主要公路沿线、集镇街道和学周边等重点地段的环境卫生综合整治工作,集中力量解决乱扔乱倒、乱堆乱摆等脏乱差问题。发现的主要问题:卫环人员工作环境较差,工作任务较重,待遇不高,部分卫环人员对工作缺乏热情,工作积极性、主动性不高;群众在环境卫生方面的公德意识差。由于多年形成的陋习,许多居民没有养成良好的卫生习惯,乱丢烟头纸屑、瓜皮果壳和各类包装物袋,随地便溺,随意倾倒、抛洒或堆放垃圾,损坏环卫设施,歧视环卫工人等不文明现象仍然存在。下一步改进措施:加大投入,提高卫环人员的待遇,减小卫环职工劳动强度;强化宣传,增强全民环境卫生的意识。通过大力宣传,在全街道形成了浓厚的舆论氛围,使“清洁乡村”家喻户晓、人人皆知。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

城乡城乡环境综合治理经费

预算单位

洛亥镇

预算执行情况(万元)

预算数:

31.14万元

执行数:

31.14万元

其中-财政拨款:

31.14万元

其中-财政拨款:

31.14万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

主要公路沿线、集镇街道和学周边等重点地段的环境卫生综合整治工作,集中力量解决乱扔乱倒、乱堆乱摆等脏乱差问题。

公路沿线、集镇街道和学周边等重点地段的环境卫生综合整治工作完成较好,乱扔乱倒、乱堆乱摆等脏乱差问题得到有效解决,保障全镇环境卫生得到有效提高。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

巡观路及场镇卫生保洁每月支付工人工资

23人/月

每月平均20人清洁卫生

每日垃圾车运输清理费

280

全年250车

垃圾场填埋及维护

根据需求不定时清理需花费10万元左右

实际花费2.74万元

河道卫生清理

10公路、不定时清理

清理河道,全年花费1.5万元

洒水车公路冲洗

每月至少一次

公路冲洗全年1.6万元

栏杆清洗

每月至少一次

栏杆清洗全年0.6万元

绿化树修剪等其他卫生清理

150人次

绿化树枝修剪等工作全年146人次

项目完成指标

质量指标

城乡环境综合治理开展规范率

≥100%

≥100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2018年12月前

2018年12月前

项目完成指标

成本指标

巡观路及场镇卫生保洁每月支付工人工资

平均22000元/月

平均1.6元/月,全年19.2万元

每日垃圾车运输清理费

200元/车

200元/车,全年5万元

垃圾场填埋及维护

不定期垃圾场泥土填埋及维护费、预计支出10万元

不定期垃圾场泥土填埋及维护费、预计支出2.74万元

河道卫生清理

不定期河道请人清理费、预计支出2万元

不定期河道请人清理费、预计支出1.5万元

洒水车公路冲洗

每月驾驶员工资及冲水人员工资、预计支出3万元

每月驾驶员工资及冲水人员工资、预计支出1.6万元

栏杆清洗

不定期栏杆清洗费、预计支出1万元

不定期栏杆清洗费、预计支出0.5万元

绿化树修剪等其他卫生清理

不定期花草、树木修剪费、预计支出1万元

不定期花草、树木修剪费、预计支出0.6万元

项目完成指标

效益指标

对环境卫生的促进作用

增强环境保护、爱护环境意识,搞好城乡环境综合治理,促进经济社会全面发展。

增强环境保护、爱护环境意识,搞好城乡环境综合治理,促进经济社会全面发展。

项目完成指标

可持续影响

指标

影响年限

长期

长期

满意度指标

满意度指标

组织管理部门满意度

≥100%

≥100%


满意度

≥100%

≥100%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《洛亥镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对城乡环境综合治理项目开展了绩效评价,《城乡环境综合治理项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,洛亥镇机关运行经费支出248.44万元,比2017年增加101.02万元,增长68.53%。主要原因是2018年我镇开展项目数增加。

(二)政府采购支出情况

2018年,洛亥镇政府采购支出总额26.38万元,其中:政府采购货物支出26.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买电脑、空调、打复印机及其他办公设备。授予中小企业合同金额26.38万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,洛亥镇共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

6.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项):指未单独设置项级科目的其他政协事务支出。

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指未单独设置项级科目的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位基本支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):事业单位基本支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指未单独设置项级科目的其他财政事务事务支出。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指未单独设置项级科目的用于其他群众团体事务方面的支出。

13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指未单独设置项级科目的用于其他党委办公厅(室)及相关机构事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政单位事业离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指未单独设置项级科目的用于其他机关事业单位离退休方面的支出。

15.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指未单独设置项级科目的用于其他残疾人事业方面的支出。

16.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项):指未单独设置项级科目的用于其他社会保障和就业方面的支出。

17.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位医疗保险方面的支出。

18.医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位医疗保险方面的支出。

19.医疗卫生和计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指未单独设置项级科目的用于其他计划生育事务方面的支出。

20.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指未单独设置项级科目的用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城市社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

22.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

23.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指未单独设置项级科目的用于其他农业方面的支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指未单独设置项级科目的用于其他公路水路运输方面的支出。

27.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指未单独设置项级科目的用于其他安全生产监管方面的支出。

28.国土海洋气象支出(类)国土资源事务(款)地质灾害防治(项):反映地质灾害防治项目支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

33.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 ***

***1

洛亥镇2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)基本情况。

1.主要有镇党委和镇政府2种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔、考核和监督,基层党建、扶贫及党风廉政工作,经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

2.2018年重点工作完成情况。

2018年,我镇在县委、县政府的正确领导下,认真贯彻落实党的十九大和******对四川工作重要批示精神。紧紧围绕县委、县政府的工作部署,立足镇情,以团结、务实、奋进的精神和全新的理念,以“转型发展、绿色发展”为主题,抓住“专注发展定力,坚持稳中求进”的工作总基调,立足镇情发挥好“肉牛、山地乌鸡、蚕桑、猕猴桃、水稻”等绿色生态特色产业优势,带领全镇干部群众,齐心协力,攻坚克难,打造珙县新能源,新建材次基地和绿色休闲体验式旅游示范区,带领全镇人民向“建设人民幸福的经济强镇和秀美新城”的目标大幅迈进。

3.机构情况。洛亥镇属于综合行政部门,为一级预算单位,其中:行政单位1个,其他事业单位2个,分别为农业事业1个,社保事业1个.

4.人员情况。(1)洛亥镇编制数42名,其中:行政编制26名,行政工勤编制2名,事业编制14名。(2)2018年部门决算在职职工总数37人,其中:行政人员24人,事业人员13人。(3)在2017年基础上人员增减变动情况:行政减少1人(调走)。

(二)部门自评步骤及方法。

洛亥镇部门整体支出绩效评价自评步骤:首先由负责各项目的业务部门进行自评,再由镇财政所收集汇总,交由镇绩效评价小组进行审核,审核通过后上报县财政局。

具体评价方法主要采取目标比较法和成本效益法,在具体实施评价时,也可加入历史比较法和问卷调查法等多种方法进行评价。

(三)部门支出绩效考评得分情况

1.预算编制得分10分;

2.预算执行得分15.8分;

3. 综合管理得分42分;

4. 整体效益得分30分。

洛亥镇整体支出绩效得分100分。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年预算收入支出安排1409.22万元,2017年结余18.72万元,本年结余17.61万元,预算收入支出比去年增加223.81万元,主要原因:页岩气开发占地补偿和工作经费纳入本年非税收入预算。

(二)部门财政资金支出情况。

珙县洛亥镇2018年支出预算1410.33万元,其中:基本支出875.06万元,占62.05%;项目支出535.27万元,占37.95%。支出包括:一般公共服务支出281万元,占19.92%;社会保障和就业支出67.13万元,占4.76%;医疗卫生与计划生育支出57.21万元,占4.06%;城乡社区支出351.14万元,占24.9%;农林水支出607.77万元,占43.09%;交通运输支出11.92万元,占0.85%;资源勘探信息等支出8.32万元,占0.59%;住房保障支出25.84万元,占1.83%。 

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

按照县财政工作安排,根据实际情况,及时、准备编制2018年部门预算、决算。

(二)执行管理情况。

认真执行预算管理方面相关规定,全力保运转保民生,努力完成相关重点工作财力保障。根据要求按月进行预算资金申报使用,2018年底结转17.61万元。

(三)支出绩效情况。

1.部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

洛亥镇部门(单位)支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及重大重点项目发展相关工作。  

基本支出,是用于保障机关、下属事业单位、村(社区)等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障机关、下属事业单位、村(社区)等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(2)行政成本。

三公经费支出情况,2018年公务接待费5.4万元,2018年公务用车运行维护费6.53万元,与上年相比无变化。

2.专项预算项目支出绩效。

(1)资金绩效分配情况。

专项资金绩效分配围绕项目绩效目标,做到尊重客观、办法科学、程序透明、确保资金分配公平、公正、公开。

(2)项目资金管理情况。

我镇严格按照财政专项资金管理规定、审批流程申报资金。截至2018年年底,我镇预算项目资金已全部支付完成。

(3)绩效目标完成情况。

一般公共服务、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区卫生、农业项目、交通运输、资源勘探等各项目均完成了既定绩效目标任务。

(四)综合管理情况。

制定了预算管理制度、机关财务管理制度、机关内部管理制度、会计核算制度、政府采购制度、项目管理制度、资产管理制度、内部控制制度等一系列综合管理制度。相关管理制度合法、合规、完整,并且得到了有效的执行。资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支都经过了领导班子的评估论证,符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(五)绩效管理工作开展情况。

洛亥镇按要求开展了项目支出绩效评价和整体支出绩效评价。绩效评价报告的运用和绩效信息的公开还有待加强。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

洛亥镇项目的组织实施规范,项目实施责任明确,严格项目实施流程,严格项目资金拨付与管理,提高项目资金使用效益,加强项目实施监督,确保了项目建设廉洁高效。

(二)存在问题。

综合上所述,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,但由于财政工作人员少,无法对项目实施情况做到一一核实,对项目的进度情况无法进行在过程中的有效监督;村干部绩效由于一年完后在考核,所以村干部绩效资金结转到第二年支付。

(三)改进建议。

加强项目进度的督查,督促相关人员及时完善资料,及时报账。加强对乡镇发放资金情况进行实地检查,确保补贴资金及时准确兑现到户。

***2

2018年城乡城乡环境综合治理项目支出绩效评价报告

一、项目概况

城乡环境综合整治项目是改善群众生产生活条件、全面建成小康社会的需要,也是创优发展环境、增强区域竞争力的需要,努力开创城乡环境综合整治新局面,为了创造和保持整洁、优美、文明的城乡人居环境,保障公民身体健康,促进经济社会可持续发展洛亥镇城乡环境综合治理长效管理涉及1个社区场镇街道,15个村村道。

(一)项目资金申报及批复情况。洛亥镇城乡环境综合治理长效管理经费年初预算资金31.14万元,镇政府按月进行申报,经财政局下达批复后全部用于城乡环境综合治理。整个流程符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标。洛亥镇城乡环境综合治理长效管理以改善农民生产生活条件,提高农民生活质量为目标,不断完善农村基础设施建设,加快推进城镇基础设施建设向农村延伸,城镇公共服务向农村覆盖,建成覆盖城乡的基础设施网络,实现基础设施城乡共建、城乡联网、城乡共享。

(三)项目资金申报相符性。项目资金申报内容与具体实施的内容相符,申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1、资金计划及到位。洛亥镇城乡环境综合治理年初预算资金为31.14万元,全部到位,已于2018年12月31日前全部使用完成。

2、资金使用及结余。截至2018年12月底城乡环境综合治理项目资金实际支出31.14万元,资金使用率100%,无结余。城乡环境综合治理项目资金使用根据需求申报计划,按计划进行支付,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

洛亥镇城乡环境综合治理长效管理经费采取授权支付形式,严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用,其凭证齐全、完备,及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

(三)项目组织实施情况。

1、项目组织架构及实施流程。

镇党委政府高度重视,并成立工作小组。由人大主席为项目负责人,城管办主任及城管办工作人员为本项目工作人员,负责协调处理项目方面的各项工作。在执行项目时,项目资金管理严格按制度执行,确定上报项目。

2、项目监管情况。

各村委会、社区、单位之间加强协调,注重配合,强力推进,同时,镇党委政府还加强综合协调,加大督办力度,督促任务落实,保证顺利完成。

三、目标完成情况

(一)目标任务量完成情况。

截至2018年12月底,城乡环境综合治理项目资金支出31.14万元,全部支付完毕。实现了对1个社区和15个行政村村道、主要公路沿线、集镇街道和学周边等重点地段的环境卫生综合整治工作,集中力量解决乱扔乱倒、乱堆乱摆等脏乱差问题。

(二)目标质量完成情况。

对照项目计划目标,项目实际完成质量符合质量目标。

(三)目标进度完成情况。

2018年城乡环境综合治理项目财政预算安排资金31.14万元,截至2018年12月底,按照资金需求计划实施,实际使用31.14万元,该项目全面完成。

四、项目绩效情况

组织开展市场环境治理、城乡交通秩序治理、城镇绿化及容貌治理等专项行动,集中治理城乡环境“脏乱差”,在城镇切实解决垃圾乱扔、广告乱贴、摊位乱摆、车辆乱停、工地乱象的问题,在村庄切实做到“垃圾不乱扔、污水不乱排、杂物不乱堆。通过持续开展城乡环境综合治理,努力营造城乡环境优美、生态良好、风貌协调、村容整洁、民风文明的新气象。

五、问题及建议

(一)存在的问题。

1、卫环人员工作环境较差,工作任务较重,待遇不高,部分卫环人员对工作缺乏热情,工作积极性、主动性不高;

2、资金困难,力量不足。开展城乡环境综合整治工作涉及范围广、路程长、治理任务重。目前,仅靠街道和社区干部的力量投入已达不到常态化管理的要求,投入人力、物力开展各项专项整治活动严重不足。

3、群众在环境卫生方面的公德意识差。由于多年形成的陋习,许多居民没有养成良好的卫生习惯,乱丢烟头纸屑、瓜皮果壳和各类包装物袋,随地便溺,随意倾倒、抛洒或堆放垃圾,损坏环卫设施,歧视环卫工人等不文明现象仍然存在。

(二)相关建议。

1、加大投入,提高卫环人员的待遇,减小卫环职工劳动强度。

2、强化宣传,增强全民环境卫生的意识。通过大力宣传,在全街道形成了浓厚的舆论氛围,使“清洁乡村”家喻户晓、人人皆知。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


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2023-10-03 19:07:48重新编辑
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