西夏墅镇 财资办财政分局整合和完善内部控制
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于2022年01月04日发表
应省市区财政部门要求,进行2019年度内部控制完成情况填报系统,根据系统要求,西夏墅镇财政分局进行一次查漏补缺的内部控制整改行动。
随着我国财务体制改革地深入,建立完善地内部控制制度已势在必行。此次报表填报反映出镇财政分局在内部控制方面存在一些问题。
内部控制不够系统。之前的内部控制都是零星的,感觉如同东一榔头西一棒,没有形成一个体系,纳入在这个框架内的内容没有系统性完善、整合。
内部控制不够重视。良好地内控意识是确保内控制度得以健全和实施地重要保证,但单位缺乏内部会计控制理念,对建立健全单位内部控制地重要性和现实意义认识不够,不重视内部会计控制制度系统地建设,而简单地将财政的部门预算控制、收支制度、审核审批流程等同于内部控制。
经过此次系统地整合和完善,镇财政分局的内部控制基本完成系统化、制度化、信息化,在今后的工作为财政工作保驾护航。
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